增值税税控系统专用设备费及技术维护费花了1050元,已经去税务局进行抵扣。目前我们公司增值税为0,这个可以跨年度抵减吗?另外是不是只有在实际抵减税额时才做如下会计处理?借:应交税费——应交增值税(减免税额)贷:营业外收入
2017-11-28 0:0:0 wondial增值税税控系统专用设备费及技术维护费花了1050元,已经去税务局进行抵扣。目前我们公司增值税为0,这个可以跨年度抵减吗?另外是不是只有在实际抵减税额时才做如下会计处理?借:应交税费——应交增值税(减免税额)贷:营业外收入
增值税税控系统专用设备费及技术维护费花了1050元,已经去税务局进行抵扣。目前我们公司增值税为0,这个可以跨年度抵减吗?另外是不是只有在实际抵减税额时才做如下会计处理?借:应交税费——应交增值税(减免税额)贷:营业外收入[]是的无期限限制。抵税时借应交税费-应交增值税,贷管理费用。
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