大家好,请问截止1月25号的资产负债表和利润青,跟上个一样报是不是-在6月30号之前的汇算清缴时,再把15年度的招待费,什么 没能税前扣除的再减去,也是是调汇算清缴表,帐和其它的都 不变,是不是啊!顺问答案在哪查 _0
2018-2-20 0:0:0 wondial大家好,请问截止1月25号的资产负债表和利润青,跟上个一样报是不是-在6月30号之前的汇算清缴时,再把15年度的招待费,什么 没能税前扣除的再减去,也是是调汇算清缴表,帐和其它的都 不变,是不是啊!顺问答案在哪查 _0
大家好,请问截止1月25号的资产负债表和利润青,跟上个一样报是不是?在6月30号之前的汇算清缴时,再把15年度的招待费,什么 没能税前扣除的再减去,也是是调汇算清缴表,帐和其它的都 不变,是不是啊!顺问答案在哪查[]查什么答案?
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最新信息
按税后利润30%计算应付投资者利润 按税后利润30%计算应付投资者利润
期末,应付投资者利润会计分录:
借:利润分配---分配现金股利
贷:应付股利
结转
借:利润分配---未分配利润
贷:利润分配---分配现金股利
实际分配
借:应付股利
贷:银行存款
U8.51AU851A中发票问题U8.51AU851A中发票问题
U8.51A-U851A中发票问题
自动编号: | 11206 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----采购管理 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | U851A中发票问题 | ||
问题现象: | 在U851A中一张采购发票在采购管理里面已经和对应的入库单结算,在应收款管理中已经将这张发票审核,但是在采购管理中还能够把这张发票的结算单删除,这应该不符合会计制度吧,而且一张发票在采购管理里面没有被结算的情况下也能够在应付款管理里面审核,这两个操作没有任何关系.这样行吗? | ||
原因分析: | 采购结算是为了确认采购入库成本,而发票审核是财务部门对该发票或应付未付款项的确认,二者并不冲突也没有明显的逻辑关系。所以在不同过程中可做相反操作,并不影响另外的过程。 | ||
解决方案: | 采购结算是为了确认采购入库成本,而发票审核是财务部门对该发票或应付未付款项的确认,二者并不冲突也没有明显的逻辑关系。所以在不同过程中可做相反操作,并不影响另外的过程。比如一张A存货10个10元的发票和一张A存货8个10元的入库单结算,可以分次结算的。这张A存货10个10元的发票在应付系统审核了。这时另外的2个A存货入库了,添了一张采购入库单,为了一次反映该业务的结算情况,有可能就要将结算单先删掉,重新结算一次。但并不影响到财务部门对该应付发票的确认。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |