用友恢复记账前状态
2019-4-23 8:0:0 wondial用友恢复记账前状态
【用友软件反结账用友软件反记账方法">反记账方法】如何取消结账、取消记账;
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
②出现如下界面,选择最后一个已结账的月份 →点击最下面一个“Y”
③出现下图所示界面,要求输入帐套主管密码→如果密码为空的话→确定,如下图:
④取消结账完成。
二、用友软件反记账方法">反记账步骤:
①点击总账下期末,选择“对账”
②打开对账界面,如下图:
用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />
④同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”,如下图(T3、T6和U8):
用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" />
⑤U8提示:"恢复记账前状态已被激活"
用友软件反记账方法">反记账49b023bba98_副本.png" alt="image" width="555" height="282" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:555px;height:282px;float:none;" />
⑥此时“总账”→“凭证”下多出一个选项:“恢复记账前状态”,点击此选项,如下图:
用友软件反记账方法">反记账589_副本.jpg" alt="image" width="555" height="210" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:555px;height:210px;float:none;" />
⑦用友软件提示:“恢复记账前状态”选择恢复方式,选择月初状态,点确定,如下图:
用友软件反记账方法">反记账43EBD4A8_副本.jpg" alt="image" />
⑧恢复记账完毕,如下图:
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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我不是会计,但我觉得应该是从12月调整。就跟初次做固定资产折旧似的,次月计提。产品问题可以去服务社区咨询:http://service.chanjet.com/message

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T+12.1新版本销货单,不同仓库不同产品能否打印的时候按仓库打印? T+12.1新版本销货单,不同仓库不同产品能否打印的时候按仓库打印?[]
您好,12.1目前还未发版,建议到工作圈咨询相关的开发部门负责人。

用友U8其他收发存汇总表部分存货分类无法显示收入发出数。U8其他收发存汇总表部分存货分类无法显示收入发出数。
U8其他-收发存汇总表部分存货分类无法显示收入发出数。
自动编号: | 2287 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 收发存汇总表部分存货分类无法显示收入发出数。 |
问题名称: | 收发存汇总表部分存货分类无法显示收入发出数。 | ||
问题现象: | 收发存汇总表部分存货分类无法显示收入发出数。 | ||
原因分析: | 不明。 | ||
解决方案: | 重装软件,问题解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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您好,您打开您的记账宝U盘,记账宝文件夹,ZT002--2013文件夹,将zw.mdb重命名为zw1.mdb,然后将zw.sav重命名为zw.mdb,然后删除C盘记账宝文件夹,重新从记账宝U盘--记账宝文件夹中运行记账宝.exe程序即可。还是不行啊@kk1461739874:那就是您的这个sav文件也是损坏了的。看下您是否有手工备份数据,有的话,您将备份文件中的zw.bak复制到桌面之后,再将该文件重命名为zw.mdb,然后将其复制到记账宝该年度文件夹下覆盖zw.mdb,然后删除C盘记账宝文件夹,重新从记账宝U盘--记账宝文件夹中运行记账宝.exe程序

U8.52升级过程中没有报错,但升级后检查库存发现没有期初余额U8.52升级过程中没有报错,但升级后检查库存发现没有期初余额
U8.52-升级过程中没有报错,但升级后检查库存发现没有期初余额
自动编号: | 1833 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 升级后检查库存发现没有期初 |
问题名称: | 升级过程中没有报错,但升级后检查库存发现没有期初余额 | ||
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信托公司收取利息是否开具发票? 信托公司收取利息是否开具发票? 《国家总局关于企业混合性业务处理问题的公告》(国家税务总局公告2013年第41号)规定: 一、企业混合性投资业务,是指兼具权益和债权双重特性的投资业务。同时符合下列条件的混合性投资业务,按本公告进行企业所得税处理: (一)被投资企业接受投资后,需要按投资合同或协议约定的利率定期支付利息(或定期支付保底利息、固定利润、固定股息,下同); (二)有明确的投资期限或特定的投资条件,并在投资期满或者满足特定投资条件后,被投资企业需要赎回投资或偿还本金; (三)投资企业对被投资企业净资产不拥有所有权; (四)投资企业不具有选举权和被选举权; (五)投资企业不参与被投资企业日常生产经营活动。 《国家税务总局关于印发<</FONT>金融保险业申报管理办法>的通知》(国税发〔2002〕9号)规定: 第五条贷款是指将资金有偿贷与他人使用(包括以贴现、押汇方式)的业务。以货币资金投资但收取固定利润或保底利润的行为,也属于这里所称的贷款业务。按资金来源不同,贷款分为外汇转贷业务和一般贷款业务两种: 根据上述规定,该信托公司的混合性投资业务实质上属于营业税中的贷款行为。信托公司取得的利息收入,应缴纳营业税。 根据《发票管理办法》第十九条规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。以及《营业税暂行条例实施细则》第十九条(一)项规定,支付给境内单位或者个人的款项,且该单位或者个人发生的行为属于营业税或者征收范围的,以该单位或者个人开具的发票为合法有效凭证。信托公司应向房地产公司开具发票。 以下地方规定供参考: 《青岛市国家税务局2013年度企业所得税汇算清缴若干业务问题解答》第二十个问题,企业支付信托公司收取的利息能否以信托公司开具的收据和银行回单作为税前列支凭据? 解答:在《2012年度企业所得税汇算清缴若干业务问题解答》中曾经明确“具有金融许可证的财务公司,收取利息属于营业税应税项目,应当按照规定开具发票,因此支付利息应当取得财务公司开具的发票方能税前扣除,“计收利息清单(付息通知)”不能作为税前扣除的合法凭据。 ” 信托公司和财务公司同属非银行的金融机构?支付信托公司的利息税前列支单据按照此条执行。

升级失败_1升级失败
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天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
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会计职场堪比宫斗剧
近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
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浅议电算化会计中若干会计方法
浅议电算化会计中若干会计方法浅议电算化会计中若干会计方法
一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。怎么审核记账凭证用友
怎么审核记账凭证用友
【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】
1、用友软件取消凭证审核步骤,依次打开总账系统→填制凭证,如下图:
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰
用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰 用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰
指定了现金流量科目,增加了项目大类,想补录现金流量项目,点开凭证,流量按钮为灰色,无法补录。反记账之后没有反审核,从审核凭证的界面点开,流量按钮就为灰色,只能点退出。1.反记账后的凭证还要反审核,用审核人的操作员重新登录软件;2.总账-凭证-审核凭证-选中月份,点确定-随意双击点开一张凭证-审核-成批取消审核;3.再用记账人的操作员重新登录软件,点开填制凭证,“流量”按钮就可以点了。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com