固定资产怎么输入
2019-2-9 22:0:0 wondial固定资产怎么输入
固定资产怎么输入[]固定资产模块 输入您购买了固定资产模块了么?如果没有就直接录入凭证--:直接录入怎么折旧呢@CYHFV7:您要没有固定资产模块,都手工算折旧,进行总账填写凭证的3000多块钱的单机版还没有带固定资模块的吗?@CYHFV7:在服务社区-更多-注册验证,服务有效查询中,输入您的加密狗号,下面会显示出您买的模块!
http://so.kuaiji66.com/yongyou/6Ziy5Lyq5p!l6K!i
我查买了呀@CYHFV7:这是买了吧?我该怎么操作?@CYHFV7:使用账套主管登录系统管理,点击账套-启用,启用固定资产模块,启用时间要求和当前总账的做账最新月份启用为什么没有固定资产的加你QQ远程可以吗@CYHFV7: 软件是你们自己装的还是软件公司给你们装的?我们委托别人买的,买的那个人帮我装的能帮我们远程操作一下吗@CYHFV7:qq1632561768@CYHFV7:您这个安装的是普及版,需要重装标准版软件的,服务社区无法远程协助,请您联系您的代理商协助您安装一下@CYHFV7:能帮我们远程操作一下吗@CYHFV7:服务社区不能远程的[/微笑]--:请问普级版换成标准板要补多少钱?@CYHFV7:您这个是买的就是标准版啊,您是刚用么?刚用的话,备份账套,重装标准版软件我们是这个@CYHFV7:你有稍威好一些的,可以两三个人用的网络版吗@CYHFV7:但是您加密狗查询出来的是 标准版的@CYHFV7:您的就是标准版,总账3站点,可以同时3个人使用总账,其他的模块根据模块后面的站点看能几个人操作;如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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开具增值税发票的九大要点 开具增值税发票的九大要点 1、防止产生滞留票。转型后,一般人购进机器设备等固定资产的进项税额允许从销项税额中抵扣,而房屋、建筑物等不动产被排除在允许抵扣范围之外。需要提醒纳税人关注的是,不管购进的固定资产能否抵扣进项税额,均要求一般纳税人购进固定资产取得专用发票后必须到主管国税机关进行认证,防止产生滞留票。 2、开具专用发票的时间。纳税人务必按规定的时限开具增值税专用发票,不得提前或滞后,如采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的为货物发出的当天;采用交款提货结算方式的为收到货款的当天;采用赊销及分期付款结算方式的为合同约定的收款日期的当天;将货物交付他人代销的为收到委托人送交的代销清单的当天;将货物作为提供给其他单位或个体经营者的为货物移送的当天;将货物分配给股东的为货物移送的当天。 3、使用期限。凡经认定为一般纳税人的企业,必须通过防伪税控系统开具增值税专用发票。非防伪税控系统开具的增值税专用发票不得申报抵扣进项税额。正常经营的一般纳税人领用增值税专用发票虽然没有规定使用期限,但被取消一般纳税人资格的纳税人必须及时缴销包括空白专用发票和已使用过的专用发票存根联;一般纳税人发生转业、改组、合并、分立、联营等情况,也必须在变更登记的同时,缴销包括空白专用发票和已使用过的专用发票存根联。 4、抵扣期限。一般纳税人认证通过的防伪税控系统开具的增值税专用发票申报抵扣时间仅限于当月,且必须在认证通过的当月按照增值税有关规定核算当期进项税额,否则不予抵扣。对于上月认证通过的专用发票如果上月没有申报抵扣,通常情况下在本月是不能抵扣进项税额的。一般纳税人将外购货物作为实物投资入股,或是无偿赠送给他人,如果被投资者或是受赠者是一般纳税人,可按规定开具增值税专用发票给被投资方,或者根据受赠者的要求开具专用发票。 5、商品不能开票。零售烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用品)、化妆品等消费品不得开具专用发票的规定仅限制商业企业一般纳税人,这里不包括工业企业一般纳税人。需要注意的是,法律另有规定的除外,销售免税货物通常也是不准开具专用发票;小规模纳税人没有领购使用开具增值税专用发票的权利,也不在限制范围内,如需要开具专用发票的,可按规定向主管税务机关申请代开。小规模纳税人申请代开专用发票时,应填写代开专用发票缴纳税款申报单,连同税务登记证副本,到主管税务机款征收岗位按专用发票上注明的税额全额申报缴纳税款,同时缴纳专用发票工本费;实行定期定额征收方法的小规模纳税人在正常申报情况下申请代开增值税专用发票,如每月开票金额大于应征增值税税额的,应以开票金额数为依据征收税款,并作为下一年度核定定期定额的依据;如每月开票金额小于应征增值税税额的,则按应征增值税税额数征收税款。
U8.51对账单和单据数据不一致U8.51对账单和单据数据不一致
U8.51-对账单和单据数据不一致
自动编号: | 8967 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8 | 关 键 字: | 对账单和单据数据不一致 |
问题名称: | 对账单和单据数据不一致 | ||
问题现象: | 在应付模块中对账单的数据不全 | ||
原因分析: | 由于对账单是在付款单或应收单审核后生成的,但是客户在录入单据时在表头录入部门,并没有在表体中添入部门或部门和表头部门不一致。 | ||
解决方案: | 取消审核,录入和表头一致的部门即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |