用友T3设置备份计划成功后但是无法正常备份。
2019-4-23 8:0:0 wondial用友T3设置备份计划成功后但是无法正常备份。
用友T3设置备份计划成功后但是无法正常备份。在系统管理中,设置的备份计划不能备份。可从以下几种情况考虑:
1.删除备份计划重新再做一个备份计划。2.是否备份在本地硬盘,不能备份在移动硬盘上。3.系统盘和备份盘的空间是否足够大。4.在“开始”-“控制面板”-“区域和语言选项”中系统日期的格式:yyyy-mm-dd。5.右击“我的电脑”-“管理”-“服务和应用程序”-“服务”中的“tong备份服务”是否有启动。如果没有启动,点击“启动”。如有其它问题,请在下面回复。也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售,维护用友T3、用友T3软件、用友T3报价、用友T3价格。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
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U8.50建年度账报错U8.50建年度账报错
U8.50-建年度账报错
自动编号: | 13165 | 产品版本: | U8.50 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | V852 | 关 键 字: | 年终结转 |
问题名称: | 建年度账报错 | ||
问题现象: | 建立2005年新年度账时到了传输自定义项时报错,建立年度账不成功。共13个账套,同样报错,999正常。 | ||
原因分析: | 通过跟踪发现2004年度数据库中有好些表少一些相应字段;因用户数据是升级上来,故判断为升级时将一些字段升掉。 | ||
解决方案: | 找出少字段的表,对照999数据库增加相应字段。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友T3-用友通建账时按行业性质预置科目是灰色的 用友T3-用友通建账时按行业性质预置科目是灰色的
如果建账时,选择医院行业性质,则“按行业性质预置科目”的选项为灰,并且已经默认选择该选项,是什么原因?分析及解决:如果建账时,选择医院行业性质,则“按行业性质预置科目”的选项为灰,并且已经默认选择该选项,即建立医院行业的账套时,必须预置科目。并且预置后的会计科目也不能增加一级科目。原因:《医院会计制度》第一部分第四款第二条规定:医院应按本制度的规定,设置和使用会计科目。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
用友T3用友通模糊查询存货代码 用友T3用友通模糊查询存货代码
存货档案中主查存货代码,通过模糊匹配,把所有满足模糊条件程树状罗列出来,(优先显示的都要是包含条件的) 例:存货代码包含J字的存货有800个,然后模糊查存货代码J,过滤出来的效果就是前面800条都是存货代码包含J字段的存货。可以使用存货档案中的过滤按纽,按存货代码进行过滤,则显示出都要是包含条件的存货。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
- T66.1产品,1-4月份固定资产与总帐对帐正常,5月份固定资产与总帐对帐时,固定资产中原值和累计折旧均为0,服务工程发一个“t6按照折旧信息表重算fa_total”语句,执行后固定资原值数是对的了,但累计折旧仍为0,并且本月结帐后下月计提折旧后发现本月折旧与累计折旧均为同一个数(一个月的折旧)
- 计算工资的时候个税金额算不来,请教怎么回事,公式没设置错啊 急……
- T+升级账套出错:升级超时,线程超时,请重新登录再次升级@服务社区刘佳佳 @服务社区刘小艳
- 做材料出库单时,无法更改里面的明细,有修改的办法吗。
- 材料出库单制单时参照入库单可以自动带出入库单单价,因为是食品行业,所以调料上是先从调料仓调拨到现场仓,在从现场仓做材料出库单时,就不能参照的功能,也不能自动找到入库单的单价,所以客户需要是材料出库自动带出入库单的单价。有点急。
- 固定资产披露表里的累计折旧跟总帐里的数据不符合,总是比总帐里的数据多一个月的,怎么处理这个问题呢
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- 为什么每次打了最新补丁都会出现一些问题,昨天晚上更新了84号补丁,现在全部不能用了!!!1-所有的业务单据,选单生成的时候都报错!!!
- 希望T+的下个补丁能够处理下面一些需求:(1)存货中心——业务情况没有“出入库流水账”,查询比较麻烦,还有返回去 存货核算——出入库流水账 那里一个字一个字打出该存货然后查询流水账,操作麻烦,12.1(包括12.1)之前的版本也是,希望以后改进。(2)系统之间ctrl+c和ctrl+v不能好好实现,而且没有右键的复制和粘贴的,操作麻烦,希望能改进。
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请问一下:我们公司是一月份成立的,我们是已经核定为增值税一般纳税人了,那么我们接下来的税务流程要怎么走呢?(因为没办过税务这块,请大神踢教一下) 请问一下:我们公司是一月份成立的,我们是已经核定为增值税一般纳税人了,那么我们接下来的税务流程要怎么走呢?(因为没办过税务这块,请大神踢教一下)[]
没啥流程了,正常开票,次月月初抄报税即可记得每月认证进项税发票,当月认证当月抵扣,网上报完税在开票软件里抄税清卡。您好不是说要成为一般纳税人的条件是连续12个月营额到一定的标准才行吗。您们1月份成立到现在5个月就认定为一般纳税人是什么情况@Angelstar:还没买金税盘,就只有一个携税宝。因为我们的客户都是个人,客户都不需要发票。我们是按照权责发生制来计算营业收入的@陈卓莲:我们是分公司来的,总公司是一般纳税人,我们就可以申请认定的了,是吗?@庞雯1464100812:我们还没有购买金税盘呢,因为我们的客户都是个人,不需要发票,但是我们有按权责发生制来计算营业收入。请问像我们这种不开票的企业,要不要去购买金税盘呢?一般纳税人即使不开票也是抄报税的,没有金税盘怎么抄税和清卡
用友U8其他总帐中科目明细翻倍U8其他总帐中科目明细翻倍
U8其他-总帐中科目明细翻倍
自动编号: | 16465 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.21 | 关 键 字: | 总帐中科目明细翻倍 |
问题名称: | 总帐中科目明细翻倍 | ||
问题现象: | 总帐中科目明细翻倍 | ||
原因分析: | 原以为是科目末级标志有问题的,检查科目表,发现没有问题! | ||
解决方案: | 原以为是科目末级标志有问题的,检查科目表,发现没有问题!备份数据,恢复记帐重新记帐问题就解决了!8.21有时可能会有这个问题! 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
薪资管理的汇总工资类别问题? 薪资管理的汇总工资类别问题?
问题号: | 9414 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 薪资管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 汇总工资类别 |
适用产品: | U860—-人力资源–薪资管理 |
问题名称: | 薪资管理的汇总工资类别问题? |
问题现象: | 客户使用我们的工资模块。设置了两个工资类别:001一个管理人员;002一个计件工资(工人);客户为了能把一个部门的人员和在一起打印部门汇总表。把我们的001、002两个工资类别进行了汇总。系统自动生成了一个汇总工资类别;问题出现了:在001和002中设置好的扣税项目和基数。。在汇总工资类别中又回到了系统默认的 应发工资和800;;客户每次汇总完成了还必须要进行汇总工资类别中的扣税那里修改基数和扣税项目。。。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 在汇总工资类别时,因为用户设定的各个工资类别的扣税项目及基数有可能不一样,所以扣税项目及基数需要重新设置,系统在汇总时无法判断应当取哪个类别的数,还是要由用户根据实际需要手工设置。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
东莞市飞圣贸易有限公司电话号码公司名称: 东莞市飞圣贸易有限公司 主营业务: 乐泰胶水 自动点胶机 手动点胶机 UV点光灯 FESTO气动元件 公司简介: 我公司是一家专业销售乐泰胶水及胶水设备,与汉高(乐泰)有20年的合作历史,是汉高集团公司的直接下属公司也是德国FESTO气动元件的的经销商. 地址: 广东东莞大朗镇大井头第二工业区 电子邮件: 联系人: 曾甫 手机: 13726115270. 电话号码: 0769-83485283
新手学会计—期末财产清查 新手学会计—期末财产清查 内容释义 财产清查是指通过对企业的财产(包括各种财产物资、货币资金、各种往来款项)进行实地盘点或核对,以查明其实有数与账面数是否相符的一种方法。 账实相符是保证信息资料真实的客观要求,只有真实的会计信息,才能起到会计核算应有的作用。然而,由于种种主客观原因,往往会造成账实不符。其主要原因有:财产物资的自然损耗,收发差错,计量器具失灵,会计凭证或会计账簿的漏记、重记、错记或计算错误,不法分子的营私舞弊、贪污盗窃,自然灾害等非常损失。因此,必须对财产进行清查,对各项的真实性予以实地检验。 财产清查可以起到的作用主要有以下几点。 (l)保证会计资料的真实性,提高会计信息质量。通过财产清查,可以确定各项财产的实有数,将实有数和账面数进行对比,将盘盈或盘亏数及时调整入账,做到账实相符,以保证账簿记录的真实正确,为编制报表做好准备。 (2)加强企业财产物资的管理,提高经济效益。通过财产清查,可以找到财产账文不符的原因,从而发现企业财产管理上存在的问题,并在此基础上采取措施,堵塞漏洞,健全企业的财产物资管理制度,以保证财产物资的安全完整。同时,通过财产清查可以查明各项财产物资的仗用情况,查明有无闲置、超储或不足的现象,从而充分发挥财产物资的潜力,加速资金周转,提高经济效益。 (3)确保结算制度的执行。通过财产清查,可以查明企业的债权债务情况,促使企业及时结算应收应付款项,对已确认的坏账及时处理,对应付款项及时归还,避免长期挂账和长期拖欠,遵守结算纪律,维护商业信用。 业务要点 1.财产清查的种类 (1)按照清查对象的范同划分 按照清查对象的范围划分,财产清查可分为全面清查和局部清查。 ①全面清查 全面清查就是对所有财产物资、货币资金和各项债权债务进行全面盘点和核对。全面清查的内容多、范围广,一般在以下几种情况下,才需要进行全面清查。 ·年终结算之前,为确保年度的真实性,要进行一次全面清查。 ·在企业撤销、合并或改变隶属有关系时,为明确经济责任,要进行一次全面清查。 ·在开展资产评估、清产核资等活动时,必须进行全面清查,以便按需要组织资金的供应。 ②局部清查 局部清查就是根据需要对部分财产物资、债权债务进行盘点和核对。它一般在以下情况下进行。 ·商品、原材料、产成品等流动性较大或容易发生溢余、损耗的财产,除年终全面清查外,还应在每月、每季轮流盘点或雨点抽查。 ·各种贵重物资,至少每月盘点1次。 ·库存现金由人员在每日终了时自行清点1次。 ·银行存款和银行借款每月应与银行核对一次。 ·各种债权债务,每年至少应核对l—2次。 (2)按照清查时间划分 按照清查时间划分,财产清查可分为定期清查和不定期(临时)清查。 ①定期清查 定期清查就是按预先安排的时间对财产进行清查,可以是局部清查,也可以是全面清查。定期清查一般是在年度、季度、月份、每日结账时进行。 ②不定期清查 不定期清查是事先并未规定时问,而是根据实际需要所进行的临时性清查。不定期清查通常是局部清查,也可以是全面清查。在以下几种情况下,才需要进行不定期清查。 ·更换财产物资和现金的保管人员时,为分清经济责任,需要对有关人员所保管的财产物资和现金进行清查。 ·发生自然灾害和意外损失时,要对受灾损失的财产物资进行清查,以查明损失情况。 ·单位撤销、合并或改变隶属关系时,应对本单位的各项财产物资、货币资金、债权债务进行清查。 2.财产清查的步骤 不同目的的财产清查,应按不同程序进行,但就其一般程序来说,主要包括以下三个步骤。 (1)成立清查组织 财产清查涉及面较广、工作量较大,必须专门成立清查组织,具体负责财产清查工作。清查组织应由会计、业务、仓库保管等有关业务部门的人员组成,并由某个主管人员负责清查组织的各项管理工作。 (2)业务准备工作 为做好财产清查工作,会计部门和有关业务部门要做好各项业务的准备工作。准备工作主要有以下几项。 ①会计部门应在进行财产清查之前,为账实核对提供正确的账簿资料,并将有关账簿登记齐全、结出余额。 ②财产物资保管和使用等业务部门为方便盘点核对,应登记好所经管的各种财产物资明细账,并结出余额。将所保管的各种财产物资整理好,贴上标签,标明品种、规格和结存数量。 ③准备好各种工具和登记用的表册,如“未达账项登记表”等。 (3)实施财产清查 在做好各项准备工作以后,应由清查人员根据清查对象的特点,采用相应的清查方法实施财产清查。 在盘点财产物资时,财产物资的保管人员必须在场;在盘点现金时,出纳员必须在场。盘点时,要由盘点人员做好盘点记录。盘点结束时,盘点人员应根据财产物资的盘点记录编制“盘存表”,并由盘点人员、财产物资的保管人员及有关责任人签名盖章。同时,应根据有关账簿资料和盘存表资料填制“实存账存对比表”,据以检查账实是否相符,并根据对比结果调整账簿记录,分析差异原因,作出相应的处理。 应用 《会计法》第十七条规定,各单位应当定期将会计账簿与实物、款项及有关资料相互核对,保证会计账簿记录是文物及款项的实有数核对相符、会计账簿记录与会计凭证的有关内容相符、会计账簿之间相对应的记录相符、会计账簿记录与会计报表的有关内容相符”。 据此,对账的内容主要包括账证核时、账账核时、、账实核对和账表核对。 1.账实相符 账实相符是账簿记录与实物、款项实有数核对相符的简称。保证账实相符是会计核算的基本要求。由于会计账簿记录是实物款项使用情况的价值量反映,对于文物款项的增减变化情况,必须往会计账簿记录上如实记录、登记。因此,通过会计账簿记录的正确性发现财产物资和现金管理中存在的问题,有利于查明原因、明确责任、改进管理、提高效益、保证会汁资料的真实和完整。 2.账证相符 账证相符是会汁账簿记录与会计凭证有关内容核对相符的简称。保证账证相符也是会计核算的基本要求。由于会计账簿记录是根据会计凭证等资料编制的,两者之间存在逻辑联系。因此,通过账证核对,叮以检杏、验证会计账簿和会计凭证的内容是否准确无误,以保证会计资料的真实、完整。各单f移应!与定期将会计账簿记录与其相应的会计凭证(包括时间、编号、内容、金额、记账方向等)逐项核对,检查是否一致。如果发现有不一致之处,应当及时查明原因,并按照规定予以更正。 3.账账相符 账账相符是会计账簿之问相对应记录核对相符的简称。保证账账相符同样是会计核算的基本要求。由于会计账簿之间,包括总账各账J',之间,总账与明细账之间,总账与日记账之问,会计机构的财产物资明细账与保管部门、使用部门的有关财产物资明细账之间等,相对应的记录存在着内在联系,通过定期核对,可以检查、验证会计账簿记录的正确性,以便发现问题、纠正错误,保证会计资料的真实、完整和准确无误。 4.账表相符 账表相符是会计账簿记录与会计报表有关内容核时相符的简称。保证账表相符同样也是会计核算的基本要求。由于会计报表是根据会计账簿记录及有关资料编制的,两者之间存在着相对应的关系。因此,通过检查会计报表各项目的数据与会计账簿有关数据是否一致,可以确保会计信息的质量。
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