修改总帐启用日期
2016-4-5 0:0:0 wondial修改总帐启用日期
修改总帐启用日期问题号: | 4871 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 修改总帐启用日期 |
适用产品: | u85x |
问题名称: | 修改总帐启用日期 |
问题现象: | 客户需要把刚开始使用的帐套修改总帐启用日期。 |
问题原因: | 帐套参数设置错误。 |
解决方案: | 在数据表accinformation、gl_mend、ua_account_sub把启用日期修改过来。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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这不是重复的我是问怎么录这个和刚才那个有啥关系我可没时间问一样的问题是你理解的问题@gt1466754878:我这边只能文字答复,如果你觉得我这边回答的不好,建议你联系你购买软件的服务商,给服务商电话沟通,让服务商远程协助操作处理岂不更好。你这不是为软件客户解答的吗我又没提无理的要求凭什么这么说啊你这是什么态度啊你要是嫌烦可以别做服务行业啊为客户解答问题你就这样了要是遇到什么事是不是跑的老远了@gt1466754878:[/握手]消消气,如果是单纯总账的话,可以参考:
公司员工出差前借款分录:
员工预借现金的话,贷记库存现金;如果是银行存款的话,则贷记银行存款;一般来说,预借出差费,记入其他应收款,所以分录:
借:其他应收款
贷:现金/银行存款
出差回来报销,根据员工的性质,记入管理费用,销售费用等。
借:管理费用,销售费用等
贷:其他应收款这个我会弄了。我不会问问至于这么说话吗@gt1466754878:[/抱拳]要是啥都会了还设这个平台作什么自己在家弄呗我真没时间生气了@gt1466754878:[/西瓜]天气热,吃块西瓜!你能告诉我在途物资怎么入库吗怎么操作啊谢谢@gt1466754878:在途一般都是票到了,货还没有到,如果你有进销存是话,你可以在采购管理-供应商往来里面,做供应商往来期初,单据名称选择采购发票,录入你那笔往来款!
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项目分类定义:项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
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涉及非货币性资产业务的财税处理涉及非货币性资产业务的财税处理
非货币性资产的财税处理主要包括:非货币性交换业务的财税处理、非货币性资产对外捐赠的财税处理、非货币性资产对外投资的财税处理及货币性资产用于偿债的财税处理等。下面笔者将对后三种情况进行详细介绍。
非货币性资产对外捐赠的财税处理
税收上,企业将非货币性资产用于捐赠,应分解为按公允价值视同对外销售和捐赠两项业务进行所得税处理。企业对外捐赠除符合税法规定的公益救济性捐赠外,一律不得在税前扣除。会计上,企业非货币性资产对外捐赠不确认为收入。对于非货币性资产对外捐赠金额的确立,税收和会计上存在差异:会计上的捐赠支出等于营业外支出科目中核算的捐赠金额,即等于该非货币性资产账面成本加上应缴税费;而税收上确认的捐赠支出金额等于该非货币性资产的公允价值。
【案例1】某企业2010年将某间房屋通过市民政部门捐赠给希望小学,该房屋账面原值为10万元,已提折旧2万元,公允价值为20万元,并取得民政部门开具的捐赠金额为20万元的公益救济性捐赠专用票据。该企业2010年会计利润为300万元,假设无其他纳税调整事项,忽略除营业税以外的其他税费,请计算该企业2010年度的应纳税所得额。
会计处理如下:
借:固定资产清理 8.5
累计折旧 2
贷:固定资产10
应交税费———应缴营业税 0.5
借:营业外支出 8.5
贷:固定资产清理8.5
企业所得税应该确认20万元视同销售收入,确认8.5万元的视同销售成本,同时,确认20万元的捐赠支出。
企业所得税处理表现结果为:调增11.5万元的视同销售利润并入应纳税所得额,同时,捐赠税前扣除的金额调减11.5万元。所以,该企业2010年应纳税所得额为300万元。
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您好,这有可能是数据过大,结转过程比较漫长导致的,请耐心等待结转完成。有些客户账套也有结转两天的,如果您不放心的话,可用数据库中的事件探查器,进行查看一下,如果有数据在走动,就说明是正常的。
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年度结转完成后,结转报告显示现金和银行存款科目结转错误(使用了现金流量表,现金和银行存款科目是带项目核算的)2006年度期初余额试算平衡,但是对账显示总账与项目核算对账金额不平,但2005年度12月底对账显示却是对的。您可以先把账套备份后,记住现金(银行存款)的总账数和项目的明细数,然后取消这两个科目的项目核算的标志。在期初余额界面把现金(银行存款)的数据修改为和明细账的数据合计一样的数据。再把这两个科目的项目核算的标志打上,如果明细账不对的话,在期初余额界面双击明细记录,修改不对的项目明细。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
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浅议电算化会计中若干会计方法
浅议电算化会计中若干会计方法浅议电算化会计中若干会计方法
一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。 -
用友t3怎么备份
用友t3怎么备份
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可; -
t310.8.2普及版无法反记账,在凭证菜单下没有恢复记账前状态,在对账界面按快捷键也无效,反结账正常,演示账套也这样
t310.8.2普及版无法反记账,在凭证菜单下没有恢复记账前状态,在对账界面按快捷键也无效,反结账正常,演示账套也这样 t310.8.2普及版无法反记账,在凭证菜单下没有恢复记账前状态,在对账界面按快捷键也无效,反结账正常,演示账套也这样[]
换个输入法试试@畅捷服务朱雪彪:切换英文了@畅捷服务朱雪彪:反结账按快捷键有效@同鑫德利姜艳:艳呀,你打补丁了吗,不行换个电脑试试,或者看看是不是其他软件开着,快捷键和这个一样