怎么设置期间损益结转
2018-4-17 0:0:0 wondial怎么设置期间损益结转
怎么设置期间损益结转[]1、进入用友通软件,打开总账系统——月末转账,选择“期间损益结转”,
2、点击期间损益结转后面的放大镜 ,弹出期间损益结转设置对话框,如图所示:
3、在弹出的窗口中,点击“本能利润科目”后面的放大镜 ,重新设置本年利润科目,点击〖确定〗后回到“转账生成”界面。
4、选择需要结转的科目,双击,选择完毕后,按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证。
5、对刚刚生成的凭证进行审核和记账后即可。点击总账-期末-转账定义-期间损益结转,选择本年利润科目,然后点击总账-期末-转账生成-期间损益结转生成凭证,具体的操作可参照社区上的视频教程:
http://kuaiji.youku.com/servic ... 89387@服务社区苏娜:谢谢@--:好的,谢啦@程梅竹:[/西瓜]
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通2005-销售发货单与发票结算有结余,如何处理结余?
自动编号: | 4479 | 产品版本: | 通2005 |
产品模块: | 购销存 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通2005、通10.0 | 关 键 字: | 销售 |
问题名称: | 销售发货单与发票结算有结余,如何处理结余? | ||
问题现象: | 做了一张销售发货单,比如是单价为10元,数量为10,则金额为100元。当月没有做发票结算,在下月做发票时有折扣,就是开了一张单价为9元,数量为10,发票金额90元,结算完后,发货单还挂有10元金额,这10元该如何处理掉? | ||
原因分析: | 最终是以发票金额为依据,发货单金额没用,因为统计销售收入和应收都是依据发票为准,而统计销售成本则以销售出库单或者销售发票为依据,所以发货单的金额并不产生任何的数据进入报表统计和制单传递到帐务系统,其实可以不填写的。 | ||
解决方案: | 最终是以发票金额为依据,发货单金额没用,因为统计销售收入和应收都是依据发票为准,而统计销售成本则以销售出库单或者销售发票为依据,所以发货单的金额并不产生任何的数据进入报表统计和制单传递到帐务系统,其实可以不填写的。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |