小规模,销售3万以下免增值税,在易代账,现在每个月做账的会计分录都有 确认收入时贷方-应交税费-应交增值税-销项税(一定要选带末级的,没有应交税费-就交增值税这个科目选),然后问题来了,做减免税款的时候 做的科目 借方:应交税费-应交增值税-减名税款。这样正确么?达到借贷抵消么?为什么为输入凭证,输入这两个科目是都显示有余额? 怎么办?急!!!还有哪步是我漏做的?
2018-4-17 0:0:0 wondial小规模,销售3万以下免增值税,在易代账,现在每个月做账的会计分录都有 确认收入时贷方-应交税费-应交增值税-销项税(一定要选带末级的,没有应交税费-就交增值税这个科目选),然后问题来了,做减免税款的时候 做的科目 借方:应交税费-应交增值税-减名税款。这样正确么?达到借贷抵消么?为什么为输入凭证,输入这两个科目是都显示有余额? 怎么办?急!!!还有哪步是我漏做的?
小规模,销售3万以下免增值税,在易代账,现在每个月做账的会计分录都有 确认收入时贷方:应交税费-应交增值税-销项税(一定要选带末级的,没有应交税费-就交增值税这个科目选),然后问题来了,做减免税款的时候 做的科目 借方:应交税费-应交增值税-减名税款。这样正确么?达到借贷抵消么?为什么为输入凭证,输入这两个科目是都显示有余额? 怎么办?急!!!还有哪步是我漏做的?[]你启用易代账的时候,应该启用小规模的那个账套,看你的分录你没正确的选用呢。小规模的是没有销项这个说法的,应该用应交税费-应交增值税科目--我就选了小企业会计准则啊--我在财税问答中看到过这样的回答,可是没有说我这样的问题该如何处理--那我应该怎么处理@Kiki_lao: 建账的时候,你没选择小规模吗不重新建帐可用应交税费一未交增值税代替应交税费一应交增值税。
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