存货的属性里劳务费用属性是什么意思
2017-12-28 0:0:0 wondial存货的属性里劳务费用属性是什么意思
存货的属性里劳务费用属性是什么意思[]用于处理比如运费,关税等虚拟的存货
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U8其他-客户往来、供应商往来辅助核算设置问题
自动编号: | 6725 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.X-U85X | 关 键 字: | 辅助核算 |
问题名称: | 客户往来、供应商往来辅助核算设置问题 | ||
问题现象: | 只购买U8.50或U8.21的总帐系统,没购买应收应付系统,客户往来和供应商往来控制在总帐系统核算,科目设置时,能否进行客户往来、供应商往来辅助核算设置,在总帐系统能否查询客户、供应商辅助往来帐。 | ||
原因分析: | 总帐中客户往来、供应商往来辅助核算设置问题 | ||
解决方案: | 可以。1、U850版本:总帐--设置--选项中将“查询客户往来辅助帐”、“查询供应商往来辅助帐”选项选中即可。2、U821版本:总帐--设置--选项中将“客户/供应商往来在总帐系统核算”选项选中即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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U8其他-所有合并报表只有期末数有合并结果,而期初列数据都为空
自动编号: | 7462 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 合并报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 合并报表 |
问题名称: | 所有合并报表只有期末数有合并结果,而期初列数据都为空 | ||
问题现象: | 在使用u85.0 2003.1.28版合并报表模块时,出现了以下问题: 合并报表合并后,所有合并报表如资产负债表只有期末数有合并结果,而期初列数据都为空。请问为何 | ||
原因分析: | 因为项目属性中未定义,要求把年初数的单元定义在年末数的单元。 | ||
解决方案: | 新建立一个项目,名称可以任意起,但其年末数的单元定义为要求合并的单元,如资产负债表的货币资金的年初数单元为C6,可以定义项目"货币资金年初",其期末数所在单元定义为C6即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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软件是如何处理进口关税问题的?如何操作,如何解决?如果只启用了总账模块,手工账下如何填制凭证,软件中就在总账模块填制一样的凭证就可以了。 如果是财务业务一体化的,则增加两个存货“关税”和“增值税”,这两个存货的属性是“劳务费用”的。 进口入库的时候,填制采购入库单,填制采购发票、同时填制一张关于关税的发票和一张关于增值税的发票,把采购发票与关税发票一起和采购入库单结算,则采购成本计算出来了。 增值税不计算在成本中,不用参与结算。 单据记账后,分别通过购销单据制单和供应商往来制单生成相应的凭证即可。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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T+零售收银这笔单子总共429元,会员卡余额使用400元,剩余的29元现金支付,怎么支付不了,跳不过去 T+零售收银这笔单子总共429元,会员卡余额使用400元,剩余的29元现金支付,怎么支付不了,跳不过去
您先到系统管理—选项设置—零售选项中查看,先把“前台只允许刷会员卡消费”的勾取消,同步数据后再操作看下。@服务社区刘小艳:是不是这里的问题,这里的会员卡零售抵现是什么意思@服务社区刘小艳:找到了,是这里的问题,勾上不可抵现结算就可以了,为什么呢,这是什么意思@服务社区刘小艳:那这个意思是不是反了呢?勾上了意思不能现金结算,但是我刚才没有却不行,勾了才可以@cqyjlaf:本意这里应该是勾了就不能使用零售抵现的账户,您看下对应的账户勾了这个项目吗?@服务社区刘小艳:账户勾了这个选项的,修改不了,但是查询账户的时候是否,我感觉有问题@服务社区刘小艳:上面的图片会员储值卡显示为否,但是在门店里面选择会员结算方式的时候,是有零售抵现功能的@cqyjlaf:也就是说档案上和这个界面上不一致?
那这个肯定是有问题的,需要查看下数据。
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您好 用友T3 重新装的 之前备份数据 怎么恢复 请教 谢谢 您好 用友T3 重新装的 之前备份数据 怎么恢复 请教 谢谢[]
你有备份数据吗有数据
不会操作http://service.chanjet.com/zhi ... d0c6b@EEEric: 有数据@用户1468200520_953:如果你是备份出来的数据,就按我发的这个链接进行操作http://service.chanjet.com/zhi ... d0c6b有备份的话,用admin登录系统管理,点帐套-恢复,具体的操作也可参照上面的链接@EEEric:@EEEric:找不到 第二步 的这个数据 但单独打开文件夹 有@EEEric:@用户1468200520_953:你备份在哪里我是在重装系统前 把admin文件夹 全部复制出来的急 急这个是物理文件,不是正常的账套备份,可参照下面文档中的方法二或者方法三恢复数据:http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
物理文件恢复数据的方法稍微有些复杂,如果实在是不能自行操作的,请联系您的服务商获取直接的服务,以免误操作影响到数据@服务社区苏娜:不能联系上服务上 您是否可远程处理 谢谢很抱歉社区这无法远程的@服务社区苏娜:您好 我已经在数据库做了数据附加 但还是没有帐套 怎么操作要先附加原来系统库的物理文件,再附加账套的物理文件才能看到帐套。如果仍有问题,一般为原系统库物理文件中的账套信息丢失了,请参照上面链接方法中的方法三覆盖法:先建立个相同年度的空帐套,然后替换账套的物理文件来恢复数据
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㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
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浅议电算化会计中若干会计方法
浅议电算化会计中若干会计方法浅议电算化会计中若干会计方法
一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。用友软件年度结转操作步骤
用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤
一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:
1、进入系统管理,点注册。
2、注册用户名,再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”
4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。
8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰
用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰 用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰
指定了现金流量科目,增加了项目大类,想补录现金流量项目,点开凭证,流量按钮为灰色,无法补录。反记账之后没有反审核,从审核凭证的界面点开,流量按钮就为灰色,只能点退出。1.反记账后的凭证还要反审核,用审核人的操作员重新登录软件;2.总账-凭证-审核凭证-选中月份,点确定-随意双击点开一张凭证-审核-成批取消审核;3.再用记账人的操作员重新登录软件,点开填制凭证,“流量”按钮就可以点了。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com