金蝶3银行存款下请设置核算项目如何处理
2018-1-8 0:0:0 wondial金蝶3银行存款下请设置核算项目如何处理
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联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
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正确确立个人身份进行个税筹划 正确确立个人身份进行个税筹划
从个人所得税的角度看,用劳动换取的收入不外乎两种性质———工资、薪金所得或劳务报酬所得,两种收入所得在计算缴纳个人所得税时大不相同:一是纳税方式不同。工资、薪金所得按月缴纳,而劳务报酬所得按次缴纳。二是计算应纳税所得额不同。工资、薪金所得以每月收入减除费用800元后的余额为应纳税所得额,而劳务报酬所得每次收入在4000元以下的减除费用800元后为应纳税所得额,4000元以上的减除20%费用为应纳税所得额,这就意味着可以扣除更多的费用。三是适用税率级次不同。工资、薪金所得适用5%~45%的九级超额累进税率,而劳务报酬所得适用20%的比例税率,但一次收入畸高的,实行加成征收,加五成或加十成,实际上可以看成是20%~40%的三级超额累进税率。
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销售货界面上方有个操作,操作下面有个设置,你看下有这个字段吗?您好,如果您是分开流程的,在销货单上是没有的,如果您是合并流程,在销货单的界面上点击操作下面的设置,点击明细里面里面勾选上显示合并流程销货单上会有成本价字段,分开流程的话需要到出库单上查看。@服务社区刘小艳:您好 如果我是设置的分开流程 还可以改成合并流程吗?把单据全部删除可以吗@畅捷服务卢儒佳:您好 如果我是设置的分开流程 还可以改成合并流程吗?把单据全部删除可以吗@Xbb:您好,分开流程不可以改成合并流程,合并流程所有单据审核后,可以改成分开流程
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请问一下T3标10.81重新安装软件服务启动不了(装了两次),会出现下面的提示! 请问一下T3标10.81重新安装软件服务启动不了(装了两次),会出现下面的提示!
搜索下uf2000.log,用记事本方式打开,里面记录服务不能启动的原因,参考这个文档解决:
http://service.chanjet.com/zhi ... 068d4@服务社区窦佳:里面没有最新的错误提示@冷绪鹏vAz:一定会记录的,把它删掉,再启动一下服务,只要报错,就会重新生成。我都尝试过了,全部删除,然后我再去重启服务,UF2000里面什么都没有!@冷绪鹏vAz:更新下最新补丁,让系统自动替换下serverNT文件,重新启动试一下。如果仍然不能解决,从数据库中备份下账套,重新安装下软件吧。@服务社区窦佳:软件我都重新安装三遍了,都不能启动!
![如何做好代理纳税申报](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
如何做好代理纳税申报如何做好代理纳税申报
某税务师事务所代理人员在对乙公司2012年企业所得税汇算清缴审核中发现,该公司少计销售成本3000万元,因而会计报表上少报亏损3000万元,而该公司财会人员又有苦衷,不愿意接受错账调整建议。于是,税务代理人员填报企业所得税纳税申报表犯了难:如作纳税调整,怕该公司不乐意;如与该公司会计处理保持一致,不作纳税调整,又怕发生纳税代理风险。
在分析该问题前,首先应该明确会计处理与税务处理的法律依据不同:会计处理依据是国家统一的财务会计法律、法规;而税务处理依据的是国家统一的税收法律、法规,具体到企业所得税汇算清缴纳税申报,应依据企业所得税的相关法律、法规。
根据企业所得税法实施条例第九条规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不得作为当期的收入和费用。本条例和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。企业所得税法第二十一条规定,在计算应纳税所得额时,企业财务、会计处理办法与税收法律、行政法规的规定不一致的,应当依照税收法律、行政法规的规定计算。企业所得税法第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。企业在企业所得税年度纳税申报、计算应纳税所得额和应纳所得税额时,除另有规定外,均应依照税收法律、法规规定,按照权责发生制原则,将企业实际发生的收入与支出全部计入应纳税所得额,正确计算应纳所得税额,不论财务会计如何处理。否则,不依照税收法律、法规规定,而是按照财务会计处理数据进行企业所得税纳税申报,会计与税务处理差异不予纳税调整,必然产生纳税风险。
乙公司会计上2012年当期应计未计销售成本3000万元,属于会计差错漏计,如不调整更正,既不符合会计法律、法规规定,也不符合税收法律、法规要求,即不符合计算企业所得税应纳税所得额的权责发生制原则。作为税务代理人员,应提醒纳税企业,依照税收法律、法规规定,如实申报缴纳企业所得税。也可与企业交换意见,保持会计利润表数额不变,只在代理填报2012年度企业所得税年度纳税申报表时,将纳税企业应计未计的3000万元销售成本进行纳税调整,减少应纳税所得额,增加纳税亏损额。在附表三《纳税调整项目明细表》第20行“扣除类调整项目”第40行“20其他——营业成本”项目下“调减金额”栏填写3000万元、在主表第15行“减:纳税调整减少额(填附表三)”、“金额”栏填写3000万元,并在代理报告中予以说明纳税调整的原因。
等到2013年纳税代理申报时,再将该公司2013年计入的属于2012年发生的销售成本3000万元,进行纳税调整增加2013年度应纳税所得额。在附表三《纳税调整项目明细表》第20行“扣除类调整项目”第40行“其他——营业成本”项目下“调增金额”栏填写3000万元、在主表第14行“加:纳税调整增加额(填附表三)”、“金额”栏填写3000万元,并在代理报告中予以说明纳税调整原因。
税务代理人员根据税法规定如实纳税调整填报企业所得税纳税申报表,税务机关是会接收的。相反,乙公司2012年会计上少计的3000万元销售成本,如果与其利润表保持一致,在2012年纳税代理申报时,不进行纳税调整减少应纳税所得额,等到2013年度,该公司再将2012年少计的销售成本计入2013年,必然造成纳税风险。根据权责发生制原则,税务机关在审核2013年纳税申报表时发现,必然提出更正意见,并根据国家税务总局2012年第15号公告第六条“关于以前年度发生应扣未扣支出的税务处理问题”规定,要求该公司做出专项申报及说明,准予追补至该项目发生年度(2012年度)计算扣除。如果税务机关未审核发现,该公司2013年度纳税申报多计销售成本,少计企业所得税,一旦被税务稽查部门查出,必然按偷税处理。既然如此,何不及早进行纳税调整,以免纳税风险。
![用友T3用友通升级后的材料出库单不能修改](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3用友通升级后的材料出库单不能修改用友T3用友通升级后的材料出库单不能修改
从用友通10.0升级到10.3,升级后以前的材料出库单不能修改,提示“本张材料出库单已被生产加工成本分配,不允许修改和删除!如需修改,请删除对应的生产加工成本分配表”,而之前10.0版本没有生产加工单,当然也没做过生产加工成本分配。在10.3版本中,rdrecords表新增了IDQuantity这个字段,记录本张单据成本分配的金额。无法删除的提示只因为这个字段有数值,在数据库中修改这列为NULL值即可。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
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做变动单-使用年限调整@畅捷服务苏娜_:那已经折旧的部分怎么处理[/微笑]变动单中也可以做累计折旧的调整@畅捷服务苏娜_:也会形成一张凭证来调整的吗是的