T3V10.8.2,出纳通进日记账提示“试图执行系统不支持的操作”,其他电脑打了补丁就好了,这台打了补丁还是同样问题,是什么原因?
2019-4-10 8:0:0 wondialT3V10.8.2,出纳通进日记账提示“试图执行系统不支持的操作”,其他电脑打了补丁就好了,这台打了补丁还是同样问题,是什么原因?
T3V10.8.2,出纳通进日记账提示“试图执行系统不支持的操作”,其他电脑打了补丁就好了,这台打了补丁还是同样问题,是什么原因?[]您电脑是什么操作系统的呢?32位还是64位,您详细说明下--win7旗舰版32位@杭州霄凌:将电脑上的杀毒软件和防火墙全部退出之后,再以右键管理员身份运行软件再继续操作
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用友T3已在往来账中添加客户名称,怎么在应收账款中找不到该客户?在哪里设置呢? _0用友T3已在往来账中添加客户名称,怎么在应收账款中找不到该客户?在哪里设置呢?[]
应收账款科目是否设置了客户往来核算?余老师正解,应收,预收一般挂客户往来核算,应付,预付一般挂供应商往来核算,客户与供应商信息录进客户与供应商档案后,使用这几个科目时会弹出一个对话框让你去选择对应的单位!!!

4月1日,党中央、国务院作出重大历史性战略选择,决定设立河北雄安新区。新华社将这一决策称之为“千年大计,国家大事”。
党中央就此提出的7项重点任务坚决贯彻落实了“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念,意在疏解非首都功能,引领经济发展新常态。
经济越发展,会计越重要。在雄安新区建设的过程中,离不开会计的支撑,会计服务行业大有可为。

U6普及版(原U8普及版3.0)单据设计 -材料出库单- 拖动表头项目时出现“运行时错误 ‘6’溢出U6普及版(原U8普及版3.0)单据设计 "材料出库单" 拖动表头项目时出现“运行时错误 ‘6’溢出
U6普及版(原U8普及版3.0)-单据设计 "材料出库单" 拖动表头项目时出现“运行时错误 ‘6’溢出
自动编号: | 19144 | 产品版本: | U6普及版(原U8普及版3.0) |
产品模块: | 库存管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U6 | 关 键 字: | |
问题名称: | 单据设计 "材料出库单" 拖动表头项目时出现“运行时错误 ‘6’溢出 | ||
问题现象: | 单据设计 "材料出库单" 拖动表头项目时出现“运行时错误 ‘6’溢出”错误 | ||
原因分析: | 数据库中表vouchers 有问题 | ||
解决方案: | 在查询分析器中执行如下语句 update vouchers set selfdef1=270,selfdef2=3878,selfdef3=null where cardnumber='0412' 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |

U8.51A角色权限赋予后无效U8.51A角色权限赋予后无效
U8.51A-角色权限赋予后无效
自动编号: | 6121 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u851a及852 | 关 键 字: | 权限无效 |
问题名称: | 角色权限赋予后无效 | ||
问题现象: | 原721数据升级到851a或者852后,由于升级后的权限丢失,重新授权时,授予操作员角色权限,但是进入账套仍无权限。 | ||
原因分析: | 721数据升级过来的操作员均不可以,新增的操作员可以 | ||
解决方案: | 对于新增的操作员可以使用角色授权,对于升级的操作员使用权限菜单直接授权 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友U8其他增加卡片提示错误339,无法插入对象变量U8其他增加卡片提示错误339,无法插入对象变量
U8其他-增加卡片提示错误339,无法插入对象变量
自动编号: | 11056 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | v8.12 | 关 键 字: | 增加卡片提示错误339,无法插入对象变量 |
问题名称: | 增加卡片提示错误339,无法插入对象变量 | ||
问题现象: | 新建一个卡片样式,在增加固定资产卡片时提示错误339,无法插入对象变量 | ||
原因分析: | 由于固定资产增加的卡片样式文件*.vts文件的文件名数字过大。(如1050.vts) | ||
解决方案: | 将文件1050.vts改为10.vts;把对应的卡片样式表fa_Models和卡片项目表fa_ItemsOfModel修改为对应的数值即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |

老师请问一个问题 我有一套帐 启用日期是2013年 我已经分开把每年的数据都用账套主管登录输出, 我在新建立一套帐启用日期是13年 14 年等分别用引入年度帐 引入为什么没有数据。 老师请问一个问题 我有一套帐 启用日期是2013年 我已经分开把每年的数据都用账套主管登录输出, 我在新建立一套帐启用日期是13年 14 年等分别用引入年度帐 引入为什么没有数据。[]
您输出也要是年度帐,然后您才可以引入年度帐@畅捷服务李笑旺:我输出的就是年度帐 我引入都成功 但是我打开我新建立的那个账套里面是看不到任何数据 我只做了凭证后台对应的年度库数据库,查看下gl_accvouch表中是否有数据!如果有辅助账,看看gl_accass,如果数据表里面有数据,打开凭证没有,您要提交一个支持网数据了@畅捷服务李笑旺:我是先建立一个13年的账套然后什么都没设置 在用主管登录引入年度帐 显示不是从这个账套输出的是否引入我选择是 成功了 但是我打开我新建立的账套查看凭证一张都没有也没有起初余额,没有做辅助帐.

如何补办二手车辆完税证明?如何补办二手车辆完税证明?
问:购买了二手车辆时发现没有车辆完税证明,如何补办?
答:根据《车辆购置税征收管理办法》(国家税务总局令第33号)第二十四条规定,购买二手车时,购买者应当向原车主索要完税证明。
第二十五条规定,完税证明发生损毁丢失的,车主在补办完税证明时,填写《车辆购置税完税证明补办表》(以下简称补办表),分别按照以下情形予以补办:
(一)车辆登记注册前完税证明发生损毁丢失的,主管税务机关应依据纳税人提供的车辆购置税完税凭证联次或者主管税务机关车辆购置税完税凭证留存联次或者其电子信息、车辆合格证明补办;
(二)车辆登记注册后完税证明发生损毁丢失的,主管税务机关应依据车主提供的《机动车行驶证》或者《机动车登记证书》,核发完税证明正本(副本留存)。
因此,购买二手车辆时补办完税证明的,如果该车车辆购置税是在大连缴纳的,可以到原缴税服务厅查询缴税记录并补办完税证明;如果该车车辆购置税不是在大连办理缴纳的,需要到缴税地补办完税证明。

完工日报表中录入的数据在成本计算时不认的问题完工日报表中录入的数据在成本计算时不认的问题
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用友T3用友通如何调整上月发票金额? 用友T3用友通如何调整上月发票金额?
客户在11月有张发票产品也入库了,也结算了。11月也结帐了。但在12月份才发现当时录发票时金额录错了,现在想改正确,但又不能反结帐,请问怎么修改最好?方法一、 1、在采购模块的供应商往来中填制“付款单”来调整发票金额与实际金额的差额,目的是调整供应商往来账表的余额。 2、在核算模块填制“入库调整单”,调整入库单的成本和实际成本的差额,目的是调整存货明细账的余额。方法二、 1、定义一个费用属性的存货, 2、填制关于这个费用存货的采购发票, 3、在采购模块的“采购结算”中的“费用折扣结算”让该发票和原来的采购入库单进行结算。 4、在核算模块进行“暂估成本处理”。这样,通过发票的调整,供应商往来账表正确,“暂估成本处理”后,自动产生一张“入库调整单”,存货明细账也正确了。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
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详解个人所得税的会计处理详解个人所得税的会计处理
【摘要】: 近年来,个人所得税征收日渐普及。如何做好个人所得税的会计处理呢?请看本文的详细介绍。
一、工资、薪金所得应纳个人所得税的会计处理
支付工资、薪金所得的单位扣缴的工资、薪金所得应纳的个人所得税税款,实际上是个人工资、薪金所得的一部分。
代扣时,借记“应付职工薪酬”科目,贷记“应交税费——应交个人所得税”科目。
上交代扣的个人所得税时,借记“应交税费——应交个人所得税”科目,贷记“银行存款”科目。
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
会计职场堪比宫斗剧
近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
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用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。浅议电算化会计中若干会计方法
浅议电算化会计中若干会计方法浅议电算化会计中若干会计方法
一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰
用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰 用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰
指定了现金流量科目,增加了项目大类,想补录现金流量项目,点开凭证,流量按钮为灰色,无法补录。反记账之后没有反审核,从审核凭证的界面点开,流量按钮就为灰色,只能点退出。1.反记账后的凭证还要反审核,用审核人的操作员重新登录软件;2.总账-凭证-审核凭证-选中月份,点确定-随意双击点开一张凭证-审核-成批取消审核;3.再用记账人的操作员重新登录软件,点开填制凭证,“流量”按钮就可以点了。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com