我们应付款金额是240元,实际付款220元,还有20元做一张什么单子才能让应付账款平了?
2017-12-2 0:0:0 wondial我们应付款金额是240元,实际付款220元,还有20元做一张什么单子才能让应付账款平了?
我们应付款金额是240元,实际付款220元,还有20元做一张什么单子才能让应付账款平了?[]您好,您可以在核销的时候,进行手工核销,把这20元做在本次折扣内。--我们不做核销的,请问该如何操作@杜川客服:您好,您可以增加一种结算方式(折扣),对应的结算科目,把这20元以折扣的结算方式做一张付款单。
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用友财务通基础版820自动转帐如何处理财务通基础版820自动转帐如何处理
财务通基础版820-自动转帐如何处理
自动编号: | 2965 | 产品版本: | 财务通基础版820 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 7 | 关 键 字: | 自动结转 |
问题名称: | 自动转帐如何处理 | ||
问题现象: | 1.自定义转帐记提短期借款利息该如何做? 2.自定义转帐摊销当月应负担的报刊费该如何处理? | ||
原因分析: | 参考答案 | ||
解决方案: | 两个问题,属于同一类型的问题。 如果您的业务相对简单,比如1月支付上半年的报刊费,那么公式可以设置成 借:管理费用 jg( ) 注:结果函数,取对方计算结果 待:待摊费用 借方累计发生数/6 这是在这六个月没有别的待摊费用发生的情况下,如果有别的费用,要分明细。但是到7月份又支付下半年的报刊费,这个公式就不好取了,所以建议用“常数“函数。 待摊科目取数为支付的费用/要摊销的月份 计提利息为借款数*月利息率 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |