固定资产当月原值增加后,选项里当月不计提折旧没有勾选,为什么计提折旧后生成凭证后加上了原值增加后的也计提了?
2017-11-27 0:0:0 wondial固定资产当月原值增加后,选项里当月不计提折旧没有勾选,为什么计提折旧后生成凭证后加上了原值增加后的也计提了?
固定资产当月原值增加后,选项里当月不计提折旧没有勾选,为什么计提折旧后生成凭证后加上了原值增加后的也计提了?[]在资产类别里面有一个当月增加的资产当月计提折旧选择否--这里选择的也是否啊如果您确定设置的没有问题,您要提交一个支持网的数据问题了,帮您查看一下
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sql提示这个以下错误请问在数据库里怎么修改设置-已创建表 'tc_reminder',但其最大行大小(8624)超过了每行的最大字节数(8060)。如果结果行长度超过 8060 字节,则此表中行的 INSERT 或 UPDATE 将失败 sql提示这个以下错误请问在数据库里怎么修改设置已创建表 'tc_reminder',但其最大行大小(8624)超过了每行的最大字节数(8060)。如果结果行长度超过 8060 字节,则此表中行的 INSERT 或 UPDATE 将失败[]
这个做哪个操作提示的,而且我没见过这个数据库表,一行记录将近8m,重点检查下表的内容把好的谢谢
![【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/upload/2016/1/2016010648913673.jpg)
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
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用友T3用友通产成品入库成本用友T3用友通产成品入库成本
1.月末对存货核算单据记帐后,查询出库汇总表、出库汇总表 有些产成品入库单、销售出库单没有单价, 2.对产品入库单需要制单吗?(生成生产成本转产成品的) 3,有些销售出库单的存货单价不会自动生成?期初存库是有金额且也有发生数。1、产成品入库单的成本是通过“核算”下的“产成品成本分配”完成的,通过产成品分配,自动回写入库成本。总成本是手工录入的。 2、产成品入库单要制单。借:库存商品 贷:生产成本 3、销售出库单记账后,销售成本自动回填。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com 。
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我问一下,单据打印的行数可以自己设置模板定义一下吗?可以设置多少行? 我问一下,单据打印的行数可以自己设置模板定义一下吗?可以设置多少行?[]
可以的,如图。@畅捷服务刘攀:我设置了保存后回去又是1行@刘传洪:系统模块不能改,你要另存为一个新的模板再修改再保存就可以的。@畅捷服务刘攀:我是另存为的
我问一下,我要如何才能设置打印25行?纸张打印的时候不用撕开?@刘传洪:图中的红框处改成25就行了。如果保存不了,再输也再导入一个模板睦一下。@畅捷服务刘攀:好的,要是可以的话帮我们的客户远程一下,一直调都调不了客户火很了@刘传洪:很抱歉,社区暂时不提供远程服务,您可以先在自己电脑上试一下,可安装虚拟打印机打印看效果,试好了再去客户那边调就快了。@畅捷服务刘攀:我问一下,设置连续打印是要设置哪里?
客户的纸是三联的,纸张是连起来的,但是打印满一张,打印下一张的时候,要把连起的纸撕开才可以@刘传洪:你这个纸是2边有洞的吧? 那你需要把一张纸量一下,自定义一下纸张大小,在打印机里定义,在软件的打印设计 里选择对应的纸型,这样就可以连续打了。@畅捷服务刘攀:是的,有空的。@刘传洪:参考我说的,自定义下纸张,试一下。
查明细时右上角怎么会有乱码 查明细时右上角怎么会有乱码
乱码的请先使用登录界面的浏览器设置工具对Ie进行检测修复下,清除缓存后重新登录软件。@服务社区刘小艳:还是不行,仍旧出现。另外明细账只能查银行存款吗?为什么我想查其他应付款不行?@唐云1463638979:您到其他的客户端上查看是否有这个问题,可以更换为360浏览器的兼容模式进行登录;
不行是报错还是怎样,勾上包含未记账凭证查询。@服务社区刘小艳:不行就是仍旧有乱码。包含未记账凭证打勾了,但是全部过滤条件选好之后,连最后确定都没有显示,怎么查呢@唐云1463638979:确定按钮不显示也是浏览器的问题,那您到其他的电脑上登录看下是否有这个提示。
不行的话重置下IE或者重新安装下浏览器。
![事业单位会计固定资产的管理和核算探讨](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
事业单位会计固定资产的管理和核算探讨事业单位会计固定资产的管理和核算探讨
事业单位的固定资产是保证事业单位正常运行的基础,事业单位的固定资产也是国有资产的一个重要组成部分。在事业单位改革不断深化的过程中,事业单位财务管理工作也应该有所加强和改进,对事业单位固定资产的管理也要相应重视,因为做好事业单位固定资产管理工作能保证事业单位认真履行自己的职能,保证事业单位资产的完整性,从而为实现事业单位的社会效益服务。
1事业单位会计固定资产管理和核算存在的问题
在事业单位长期的运行过程中,事业单位只重视自己的资金管理,也就是所谓的经费管理,对固定资产的管理和核算不重视,事业单位的会计人员对固定资产的管理比较薄弱,对固定资产没有进行日常的监管,导致从事业单位固定资产的购入到报废中都存在很多的问题,造成事业固定资产利用率不高和固定资产无形流失现象。笔者对事业单位固定资产的管理进行了解,发现当前存在比较普遍的问题有以下几个:
1.1固定资产会计信息失真
固定资产信息是保证事业单位进一步发展的重要物质基础,但是当前事业单位固定资产会计信息失真现象比较严重,使事业单位管理人员不能对固定资产的具体数量有全面的了解。造成固定资产信息失真的原因一般有两点:一点是事业单位的固定资产核算方式存在缺陷,因为固定资产在使用的过程中势必会产生一定的磨损,但是在事业单位的会计核算中并没有计提折旧这一部分,很多固定资产往往是按照购入的价值登记的,这样就造成事业单位的固定资产虚增现象。另外一点是由于事业单位固定资产的购入和利润计算存在问题,一般事业单位的固定资产在购入的时候往往将支出记在当期的支出当中,没有分期分摊成本,导致当期的成本增加,从而降低了当期的利润,最终影响事业单位的年度利润。
1.2没有对固定资产进行定期清查和盘点
事业单位会计在进行日常工作的时候往往重视对现金等的核算和管理工作,对固定资产的管理比较松,没有形成定期核算的习惯。一般在固定资产购入的时候对固定资产的登记工作做得比较好,但是在日后的使用中并没有定期进行清查和盘点工作,不能准确掌握固定资产的数量和价值。另外一些事业单位在进行固定资产的盘点和清查的时候往往按照固定资产登记簿上的情况进行清查,没有按照固定资产的实务进行,因为一些固定资产的登记记录往往存在各种问题,所以这种盘点和清查方式就会存在遗漏,降低了固定资产清查和盘点的作用,导致固定资产账实不符。
1.3固定资产的报废处置不合理
事业单位的固定资产在使用一段时期之后往往就会存在报废和调拨的现象,在这个时候会计人员就应该及时根据固定资产的损耗情况进行严格的核算工作。但是从实际情况来看,固定资产的报废处理等工作存在的问题还是比较多的,一方面,事业单位对固定资产处置的随意性过大,往往没有经过任何手续就进行转让和报废处理,不仅给固定资产的管理和核算带来困难,而且造成国家财产损失。另外一方面事业单位会计人员在进行固定资产的报废处理过程中,没有按照相关的规定进行,一些调拨的固定资产没有及时从账目中去除,另外一些固定资产没有进行审查就做报废处理,导致事业单位固定资产管理混乱。
1.4固定资产没有相关的制度作保障
事业单位固定资产管理和核算是事业单位会计工作的一个重要组成部分,但是在实际的管理中,会计工作不到位现象比较严重,究其根本原因主要是因为没有完善的固定资产管理制度,对固定资产策购入、使用以及处理等工作没有明确的规定进行管理,在一些事业单位会计在固定资产的管理中往往是停留在账面上,对实物的管理比较薄弱。另外一些事业单位虽然对固定资产管理工作比较重视,但是管理制度的执行力度不够,会计部门与其他部门没有进行有效的协调,最终影响了固定资产管理工作的顺利进行。
![银行对帐的问题 _0](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
银行对帐的问题 _0银行对帐的问题
问题号: | 5087 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期初录入 |
适用产品: | U852—-总帐 |
问题名称: | 银行对帐的问题 |
问题现象: | U852版如果我做了1-8月份的凭证,银行对帐8月份启用,能看到银行对帐期初右边‘银行对帐单’日记帐期初未达,把1-7月份所有关于这个银行的凭证全列出来了,用户必须一个个删掉,再不就用语句把 gl_accvouch 字段delete,0替换为1但用户这个自己根本不能做, |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 您好,在企业与银行业务对帐时,因银行对帐单相对具有一定的滞后性,同时银行对帐业务也确实需要将所有的银企未达帐列示出来,故目前系统采用这样模式。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![无法打开备份设备](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
无法打开备份设备无法打开备份设备
知识库详细内容
|
![某些商品在商品信息无法显示出来](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
某些商品在商品信息无法显示出来 某些商品在商品信息无法显示出来
问题号: | 28904 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版11.5 |
软件模块: | 基本信息 |
问题名称: | 某些商品在商品信息无法显示出来 |
问题现象: | 为什么有几个商品在商品信息里无法显示出来,而在库存状况表,库存分布表就可以查到。 |
问题原因: | 因为此商品设置为停用商品了。 |
关键字: | 商品信息 |
解决方案: | 打开“商品信息”—点击“显示内容”—选择为‘停用的商品’显示出这些商品,然后把此商品进行编辑启用即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友T3用友通生成销售出库单报错 _0用友T3用友通生成销售出库单报错
报错为:不能在具有唯一索引”rrkey”的对象”Rdrecord”中插入重复键的行,但到相对应的数据库表中又找不到对应记录。经检查出库单单据号带有特殊符号‘-’和‘.’所致,请在查询分析器里选择对应帐套执行下列语句(注意备份啊!) update rdrecord set ccode=replace(ccode,’-’,’0′) where brdflag=0 and cvouchtype=’32′ update rdrecord set ccode=replace(ccode,’.’,’0′) where brdflag=0 and cvouchtype=’32′ 上述两条语句将出库单单据号中的‘-’和‘.’全该成了0,用户可以根据实际情况进行修改。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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会计职场堪比宫斗剧
近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
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浅议电算化会计中若干会计方法
浅议电算化会计中若干会计方法浅议电算化会计中若干会计方法
一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。用友软件年度结转操作步骤
用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤
一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:
1、进入系统管理,点注册。
2、注册用户名,再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”
4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。
8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致 用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
用友T3-用友通应收账款在总账系统明细表中期初余额为10元,但在往来管理客户科目余额表中期初余额为110元.
挂上往来辅助核算之后在总账期初余额里录入期初,后来发现录错了,接着就取消往来辅助核算,直接清空总账期初余额表面的金额(下图红色),却没有删除期初余额往来中的明细(下图蓝色)