今天收到一张现金支票、拿到付款人开户银行去之后、开户银行工作人员说这笔钱还没有转进来、不能取款、没有接触过现金支票不明白这是怎么回事?
2017-11-24 0:0:0 wondial今天收到一张现金支票、拿到付款人开户银行去之后、开户银行工作人员说这笔钱还没有转进来、不能取款、没有接触过现金支票不明白这是怎么回事?
今天收到一张现金支票、拿到付款人开户银行去之后、开户银行工作人员说这笔钱还没有转进来、不能取款、没有接触过现金支票不明白这是怎么回事?[]银行余额不足空头支票?那付款方是要被罚的啊先和对方沟通吧,尽量协商解决!如果不行,可向人行反映,对方会收到人民银行盖章的罚单的!
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重启T3服务,然后再删除@qq392629945:试过,不行呢参考楼上回复处理试过了,不行。请再提供另一个解决的方案……@张德英:直接数据库分离。确认不用的话!@张德英:清除异常任务,再去操作@服务社区刘明新:没有异常任务,请问是不是在哪个表里还有记录呢?是否可以提供一下数据库表……我去查看,谢谢@qq392629945:可是总数据库 UFSYSTEM还是这个账套显示呢,在数据库表中 UAACC开头的数据库表中删除,能吗?@张德英:ua_account表中删除这行记录@张德英:在社区-工具下载-更多-公共中有数据库删除工具,注意将其他账套都做好账套备份,下图工具@服务社区刘明新:有点危险……@张德英:操作数据库,如果您不熟悉,一样危险@服务社区刘明新:我们是用友服务点之一,我们有用过部分工具,有时很好用,但有时又不太行,如数据库置疑修复 工具,用了之后,账套正常使用,备份,就是备份过不能还原,恢复里也只修复一套,后面修复 后数据库变成紧急模式,最后还是要手工用语句修复
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T+12.1生产加工单保存提示“产品材料不能循环引用”,材料明细看了存货档案都有勾选生产耗用,产品明细和材料明细的存货都不一样的,提示这个是什么原因! T+12.1生产加工单保存提示“产品材料不能循环引用”,材料明细看了存货档案都有勾选生产耗用,产品明细和材料明细的存货都不一样的,提示这个是什么原因![]
把您的生产加工单截图看下。就是下面我框住的这个存货有问题 这个子件是我自己手工在单据上面加上去的 我选择这个存货就会那样的提示 但是我如果换了另一个存货就不会您这个存货和父件是一样的,这边就会有这个提示。不一样啊 存货编码都不一样的编码不一样那就是两个不同的存货那您检查下上面的父件和这个子件是否在物料清单上可以相互生产,也就是A生产有B子件,B生产有A子件,如果有这种情况就是会有提示的。
生产加工单如果不控制循环,成本计算等未进行相应的而处理,出的问题会比较多,暂时不考虑放开控制。建议产品回料的处理考虑用形态转换单处理,形态转换单不存在循环的控制。互为父子件的,需要自己注意成本的处理。我检查就是有一张加工单是存货F0001667在产品明细,存货F0001404在材料明细,是因为有这一张加工单存在导致的吗?@王宏涛:不是说有加工单,是有上面说的这种物料清单中有相互应用的情况。@服务社区刘小艳:那就没有 那个F0001667没有物料清单的@王宏涛:您把单据先删除再操作下。。@服务社区刘小艳:删除了好几次了,都是这样的![/撇嘴]@王宏涛:如果确定没有这些记录还是有提示的话,请备份账套后提交到支持网上排查处理,或者数据库熟悉的话可以进行数据跟踪。。@服务社区刘小艳:恩恩,好的,谢谢你!@王宏涛:[/握手][/可爱]
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用友账表输出成excel表,怎样将人民币符号修改为美圆符号账表输出成excel表,怎样将人民币符号修改为美圆符号
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![选择不到对应的采购入库单](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
选择不到对应的采购入库单 选择不到对应的采购入库单
问题号: | 15830 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 选择不到对应的采购入库单 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 选择不到对应的采购入库单 |
问题现象: | 存货是出库跟踪入库的属性,有现存量,但是做出库单时选择不到对应的采购入库单 |
问题原因: | 有一张入库单没有出完,但在MainBatch表里没有相应记 |
解决方案: | 在MainBatch里添加相应记录 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![东莞市旭尔诺防静电有限公司电话号码](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
东莞市旭尔诺防静电有限公司电话号码公司名称: 东莞市旭尔诺防静电有限公司 主营业务: 其他防静电产品;离子风机;防静电垫;防静电服及配件;无尘纸、无尘布;防静电耗材和设备; 防静电原料 公司简介: 本公司主要经营防静电耗材和设备,防静电原料等。公司秉承"顾客至上,锐意进取"的经营理念,坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾! 地址: 广东东莞塘厦塘清西路137号 电子邮件: 联系人: 程生 手机: 13267428325. 电话号码: 0769-86952089
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合法避税是指在尊重税法、依法纳税的前提下,纳税人采取适当的手段对纳税义务的规避,减少税务上的支出。合理避税并不是逃税漏税,它是一种正常合法的活动;合理避税也不仅仅是财务部门的事,还需要市尝商务等各个部门的合作,从合同签订、款项收付等各个方面入手,使企业创造的利润有更多的部分合法留归企业。
一、增值税
让利送劵和返利,谁对老板更有利:购销差价是税收筹划需要考虑的重点问题,如果商品的购进成本较高,采用打折销售就比较合算;反之,如果商品的购进成本较低,折扣优惠越大时,赠送购物券促销方式的优势就越明显。
经销加工可选择,税收负担要算清:作为一般纳税人向另一般纳税人采购原料,并且在经销毛利小于加工费的情况下,采用来料加工方式更划算。
货物采购哪里来,价格测算不放松:对于一般纳税人而言,销项税的税率有17%、13%、6%,但是,它们取得的进项抵扣率可能为6%、4%、3%。在销项税额一定的条件下,企业所取得的可抵扣进项税的货物的抵扣率越高,企业的采购成本越小,最终应缴纳的增值税也就越少。
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
会计职场堪比宫斗剧
近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
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用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。用友软件年度结转操作步骤
用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤
一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:
1、进入系统管理,点注册。
2、注册用户名,再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”
4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。
8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰
用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰 用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰
指定了现金流量科目,增加了项目大类,想补录现金流量项目,点开凭证,流量按钮为灰色,无法补录。反记账之后没有反审核,从审核凭证的界面点开,流量按钮就为灰色,只能点退出。1.反记账后的凭证还要反审核,用审核人的操作员重新登录软件;2.总账-凭证-审核凭证-选中月份,点确定-随意双击点开一张凭证-审核-成批取消审核;3.再用记账人的操作员重新登录软件,点开填制凭证,“流量”按钮就可以点了。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com