u8单元公式fs如何替换成lfs
2018-3-9 0:0:0 wondialu8单元公式fs如何替换成lfs
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U8.51A物理数据附加数据库时报错823U8.51A物理数据附加数据库时报错823
U8.51A-物理数据附加数据库时报错823
自动编号: | 10677 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 823错误 |
问题名称: | 物理数据附加数据库时报错823 | ||
问题现象: | 851的ufdata数据在SQL中附加数据库成功,但无法打开报错823 | ||
原因分析: | 数据库出错 | ||
解决方案: | 用 DBCC CHECKDB 的修复不成功,可能无法恢复数据。建议恢复最后的备份。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友U8.52852采购管理的专用发票计算问题和结算单生成凭证问题U8.52852采购管理的专用发票计算问题和结算单生成凭证问题
U8.52-852采购管理的专用发票计算问题和结算单生成凭证问题
自动编号: | 16329 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----采购管理 | 关 键 字: | 凭证 |
问题名称: | 852采购管理的专用发票计算问题和结算单生成凭证问题 | ||
问题现象: | u821可以实现的在u852升级后不能实现的问题。 A、 在u821中专用采购发票可以修改价税合计、税额不变。反算本币合计。修改税额亦是如此。但u852则不然。修改税额则马上修改价税合计。反之修改价税合计则上修改税额。 B、 在u821中根据结算单生成 借:银行存款 贷:应收帐款 不管银行存款科目还是应收帐款科目都有票据号和发生日期(注:并不是反映在摘要中)而u852只有银行存款有如此情况。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | A、U852采购管理曾经修改过无税金额、税额、价税合计之间的计算关系,而且计算是以无税金额、无税单价为主的,所以修改税额时,无税金额不变,价税合计变。 B、关于B问题:852的结算单制单和821的结算单制单本质上存在不同,821结算单制单相当于852的核销制单,故客户想应收账款科目有票据号和发生日期,可以将结算单和核销一起合并制单即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61先进先出辅助计价库数据不准U8.61先进先出辅助计价库数据不准
U8.61-先进先出辅助计价库数据不准
自动编号: | 2008 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 先进先出辅助计价库 |
问题名称: | 先进先出辅助计价库数据不准 | ||
问题现象: | 先进先出辅助计价记录不准 问题描述: 客户使用先进先出计价法,但是在辅助计价表中的记录并不是按照先进先出来显示的,显的非常乱具体如下: 第一个例子: 前三行都是对的,存货的出库单价是严格按照先进先出核算的,而且到第三行为止,4.9入库的和3.50427入库的都已经全部出库了,按照道理再出库应该按照下一批入库的单价核算出库了,也就是3.37607计算出库成本了,可是从图中可以看出仍然采用3.50427核算出库成本,而且第六行入库单价已经换成3.67521了,可出库仍然按照3.50427核算。不知道是什么原因 | ||
原因分析: | 从数据库中察看存货明细账这三个存货,发现是否自填金额字段bmoneyflag为1,表明在记账前单据上已经有金额, 则按照单据上的已有金额记账,而不会再根据计价方式去单价 | ||
解决方案: | 建议您以后出库单记账之前请不要在单据上手工填单价或者库存自动带出单价(即记账之前出库单据上的单价和金额都应是空的),对于已经记过账的手工填单价的出库单据,如果想正确,请恢复存货的结账和这些单据的记账,然后重新记账时,在正常单据记账的过滤界面选择“出库单上系统已填写的金额记帐时重新计算”,过滤后进行记账即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
做外账跟做内账最大的区别是什么做外账跟做内账最大的区别是什么?
内账要记录少申报的收入以及对应成本、费用等,还有外账不允许列支的部分费用,比如白条,或者送礼的灰色支出什么的。内账应该是外账的一个补充,在外账不存在虚开虚列的情况下,结合在一起应该是企业真实经营状况。
项目统计表出不来项目统计表出不来
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我公司是广告传媒公司易货商品出售怎么做账? _0我公司是广告传媒公司易货商品出售怎么做账?[]
1、一般纳税人易货时,借:库存商品,借:应交税费一应交增值税(进项税金),贷:主营业务收入,贷:应交税费一应交增值税(销项税金)。
2、出售商品时,借:现金或银行存款,贷:其他业务收人或主营业务收入,贷:应交税费一应交增值税(销项税金)。
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
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会计职场堪比宫斗剧
近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
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用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。 -
会计电算化条件下的电算化审计
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摘要:地区,电算化审计的重要性越来越明显。文章分析7会计电算化发展对审计造成的影响,列举了电算化审计的内容,提出了建立和完善我国电算化审计的方法。
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会计电算化的普及,提高了会计数据处理的及时性和准确性,从深度和广度上扩展了会计数据,但对审计工作也产生了重大影响。
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可; -
用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰
用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰 用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰
指定了现金流量科目,增加了项目大类,想补录现金流量项目,点开凭证,流量按钮为灰色,无法补录。反记账之后没有反审核,从审核凭证的界面点开,流量按钮就为灰色,只能点退出。1.反记账后的凭证还要反审核,用审核人的操作员重新登录软件;2.总账-凭证-审核凭证-选中月份,点确定-随意双击点开一张凭证-审核-成批取消审核;3.再用记账人的操作员重新登录软件,点开填制凭证,“流量”按钮就可以点了。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com