参照采购订单跟到货单生成的采购入库单可以增加多一行吗,就是超订单收货
2018-2-20 0:0:0 wondial参照采购订单跟到货单生成的采购入库单可以增加多一行吗,就是超订单收货
参照采购订单跟到货单生成的采购入库单可以增加多一行吗,就是超订单收货[]超订单指的是数量上超,不能增加一行。如果在本行修改数量,需要在采购选项中勾选允许超订单到货及入库,在存货档案中输入入库超额上限。
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业务招待中消耗货物的增值税问题 业务招待中消耗货物的增值税问题
某啤酒酿制企业为了提高销售业绩,巩固客户关系,2010年春季召开了新品供货及业务洽谈会,期间赠送礼物共消耗购进货物50万元,取得相应进项税金8.5万元,该费用已在业务招待费中列支。这些消耗的货物一部分作为礼品赠送客户,另一部分在活动期间掉。如何处理其中的问题呢?
作为礼品赠送客户的问题
活动期间将购进货物作为礼品赠送客户,货物的所有权已经转移,涉及的问题为是否应视同销售缴纳增值税。
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T+现存量总是不准有什么快捷的方法没 工具太麻烦 还得备份 还得知道密码 T+现存量总是不准有什么快捷的方法没 工具太麻烦 还得备份 还得知道密码[]
整理一下现存量@小学生291471798:这个太麻烦 还得对方知道sa密码 还得备份 这个问题每天来一次 客户还不得退货啊@lyn神:那就用工具吧 有整理现存量的工具@小学生291471798:工具也得知道密码啊 客户知道密码的是老板~~~~~总不能让老板做吧@lyn神:那就没办法了 ,客户协助你是应该的@小学生291471798:一天来一次 客户都有意见了 就快说破软件了[/抠鼻]@lyn神:那就是他们的操作不当了,经常删单 才会出这样问题的,[/西瓜] 吃个 小心上火@小学生291471798:其实还真没有~~~好像就是入库单做了不起作用@lyn神:没作用之后是不是要删单之后在做呢 [/抠鼻]@小学生291471798:天天删除单据可能吗?@lyn神:我又 不是你客户我怎么知道[/发呆]@小学生291471798:软件自己天天有问题
U8.51销售发货单查末张为2004-2-29,而非真正的末张.U8.51销售发货单查末张为2004-2-29,而非真正的末张.
U8.51-销售发货单查末张为2004-2-29,而非真正的末张.
自动编号: | 8265 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 查询发货单末张,并非真正的末张. |
问题名称: | 销售发货单查末张为2004-2-29,而非真正的末张. | ||
问题现象: | 销售发货单查末张为2004-2-29,而非真正的末张. | ||
原因分析: | 数据问题 | ||
解决方案: | 修改ufsystem库中的单号表indeinty中的发货单父项的记录与发货单主表ID相同. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
财务弊病的追踪诊断分析(三)财务弊病的追踪诊断分析(三)
关于资金周转困难的病态追踪诊断
资金周转困难主要表现为现金支付能力差。资金周转困难难的原因很多,如盲目采购、应收账款过多等,都会造成企业现金短缺,周转困难。此项检查,应针对影响资金周转的主要原因,从下列几个方面进行追踪诊断。
(一)应收账款的追踪诊断
此项诊断,应重点查明下列几个问题:
1.查看企业销售政策的实施情况,审核应收账款的原因及其状况。
(1)先检查赊销情况,通过计算赊销率,然后判断其赊销政策的实施情况。赊销率=年赊销额÷年全部销售额×100%。
赊销率越低,回收的销售货款越多,销售政策实施效果越好;反之,被拖欠货款越多,销售政策实施越有问题。但是,过低的赊销率会对销售额产生不利影响。
(2)检查销售货款收回程度。可用已收账款率判断货款收回程度和被拖欠的状况,其公式为:已收账款率=1-年末应收账款余额÷全年赊销额×100%。
已收账款率为正指标,其比例越高越好,表明已收回的货款越多;反之,就越少。它是预测资金周转困难的一个重要指标,反映货款被拖欠的状况。
(3)检查应收账款可收回程度。检查时,先用账龄分析法,将每笔应收账款按拖欠的时间长短列表分类统计,或者用客户经济状况好坏分类统计。然后再测算应收账款可收回程度。凡是拖欠时间长的,客户经济困难的,收回性则很差。计算时,可用下列公式:应收账款可收回程度=可收回应收账款额÷应收账款账户余额 ×100%。
(4)检查坏账准备计提情况。企业采用什么方法计提坏账准备,计提是否准确,有无故意多计或者少计行为存在。计提不准确将影响企业资金周转,还影响企业的利润。
2.重点检查金额较大和时间超过6个月的应收账款。逐笔查明原因、时间和可收回程度,以及催收情况。如发现客户故意拖欠的,应加紧催收。如属于内部催收不力,应督促有关人员抓紧催收,及时收回货款。
3.检查有无与本企业销售无关的应收账款。如有,应查明具体业务内容、时间、有关责任人员造成的损失。
4.逐笔检查应收账款,看其有无已收回,而未入账私自侵吞或挪用之事;如有,应查明原因,弄清责任及性质。
5.检查有无将预付货款列作应收账款,然后又列作坏账损失,予以侵吞;如有,应查明事实,弄清责任。
(二)存货的追踪诊断
此项诊断,主要查明下列问题:
1.存货计价是否正确?有无多计或少计、错计的现象存在;
2.有无存放在外的存货或不入账的存货。如有,怎样形成的,应查明原因;
3.属于超储积压、滞销、不适用、残损的存货,各有多少。
检查时,可以采用盘存、复核、核对、检查、查询等方法。
(三)固定资产的追踪
此项诊断,应查明下列问题:
1.近三年来有无新购、新建固定资产,购建的固定资产所需的资金来源是企业自有的,还是举债借入,或新增的投资;
2.新购建的固定资产用于哪些方面,投入使用后产生的实际效益如何,能否抵付资金成本;
3.新购建的固定资产投入使用后,旧的机器设备如何处理,是继续使用,还是转让出售;
4.新购建的固定资产所需资金若是向银行借来的,偿还情况如何,有无无力偿还的情况;
5.用自有资金购建固定资产,企业资金周转会产生何种困难。
以上五个问题,均应查明。
(四)预付货款的追踪诊断
此项诊断,主要查明下列问题:
1.预付的货款,是否按合同规定预付,预付时有无取得信用担保,并经领导批准。
2.有无不属于本企业订购商品材料的预付货款;如有,应查清内容,明确责任。
3.预付货款后有无发生供货方违约之事;如有,采取何种措施处理的,或在预付货款后,有无发生长期不到货,受骗上当之事,如有,应查清楚。
录入销售发票中的扣率单价金额清零 录入销售发票中的扣率单价金额清零
问题号: | 19239 |
---|---|
适用产品: | U6 |
软件版本: | U6普及版3.1 plus1 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 录入销售发票中的扣率单价金额清零 |
问题现象: | (1)在销售系统中,录入销售发票时,输入了数量、单价、系统自动运算出金额,然后去输入折扣率时,系统会自动把单价和金额都清空,这样操作起来非常不方便。请问有什么好的解决办法。 (2)在应付系统,查询明细账时,采购入库单已经生成了发票。正常的话,应该只显示发票,但是在明细账里,发票与入库单都显示了出来! |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 在3.0和3.1中修改扣率,会按照扣率重算金额与单价,前提必须输入报价,因为扣率是按照报价走的。如果报价的数量是零,那么输入完扣率以后,金额和单价都变成零了!第二个是在应付中,业务明细账的过滤窗口有 ‘已入库未结算单’是否包含可以控制帐表中有没有未结算的入库单。包含,未结算的入库单会在业务明细表中显示,如果不选包含就不显示了! |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 存货总帐重算工具下载
- T6/T3行业性质与科目分类不符工具下载
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- T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。
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