为什么四川采购玉米的多了
2018-1-16 0:0:0 wondial为什么四川采购玉米的多了
为什么四川采购玉米的多了'' 玉米是国家的储备粮食阿~~~如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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![客户进去软件没有总帐节点](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
客户进去软件没有总帐节点 客户进去软件没有总帐节点
问题号: | 15714 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 进去软件没有总帐节点 |
适用产品: | U870 |
问题名称: | 客户进去软件没有总帐节点 |
问题现象: | 客户进去软件没有总帐节点 |
问题原因: | 界面初始化问题 |
解决方案: | 先进其它的年度,一定要多进去几次然后再进有问题的年度,初始化问题 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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![T1中怎么冲掉预收预付的钱呢?](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
T1中怎么冲掉预收预付的钱呢? T1中怎么冲掉预收预付的钱呢?[]
以入库单为例:
点击进货单界面付款账户后倒三角,再预付账款金额框中输入预付款,确定即可。
或是做付款单,科目选择预付账款,勾选核销单据即可@服务社区李珊:如果做付款单的话,没有核销单据出来。@刘渊RZz:3种情况:
第一,左下角有勾兑单据的,则点击勾兑单据,输入单据日期确定就可以看到了
第二,做了进货单,但是单据左下角的付款金额已填写
第三,还未做过进货单@服务社区李珊:做进货单,我把付款金额去掉了,但是一过帐钱又带上了@刘渊RZz:
维护中心,系统配置,录账配置,更多设置,将录入单据默认付款账户是现金账户取消@服务社区李珊:那我要冲预付的话,那之前那个单子要冲掉重做?@刘渊RZz:是的,已经填写了付款金额即是现结了,就不会有应付款了@服务社区李珊:谢谢了。@服务社区李珊:我把东西放在库存期初里了,现在怎么冲预付?@刘渊RZz:等您后期入库单,参照第一条答复,进行冲销@服务社区李珊:这样做的话,会影响往来吗?@刘渊RZz:不会@服务社区李珊:会影响现金吗?@刘渊RZz:不会@服务社区李珊:本来是用现金结的(现金是要减少的),但是这样的话,我的现金没变动,忘了预付款也是入在期初的(这笔钱的东西也在期初,本来期初这笔钱应该是不要入的)@刘渊RZz:第一,预付款是必须要录入在起初里面的,否则后续无法核销
第二,期初现金是录入您开账那天为止的现金,和您业务没有关系,您有多少钱就录入多少钱
第三,期初库存是截止到开账那天位置的库存,您是多少就录入多少
第四,您现在账务已经混乱了,直接通过钱流单据,调账单据 和 业务单据,库存单据中的单据进行调整现金,往来款和库存
![#财税实务# @余涛 对方单位给我们开了61万的发票,老板说先付10万,我剩下51万给他挂其他应付款,请问,现在这10万和以后的51万我都需要让他给我们开收据吗](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
#财税实务# @余涛 对方单位给我们开了61万的发票,老板说先付10万,我剩下51万给他挂其他应付款,请问,现在这10万和以后的51万我都需要让他给我们开收据吗 #财税实务# @余涛 对方单位给我们开了61万的发票,老板说先付10万,我剩下51万给他挂其他应付款,请问,现在这10万和以后的51万我都需要让他给我们开收据吗[]
只需要先开10万的收据@晨曦1469089023:谢谢,我这次让他开10万的收据,以后付款再开相应收据就可以吧,我挂账是挂其他应付款,还是应付账款应该挂应付账款;另外,你有公司审批的10万付款单和银行10万付款回单,无需对方开收据的。@独来读网:我们没有公司审批的10万付款单@Genie:付款起码应该有老总的签字吧?这就是审批的10万付款单。如果没有,你以后要设计一张付款单,付款前,让老总签字。否则,时间长了,老总说没有同意过付款,你有口也说不清。@独来读网:只有一个对应的61万的签字,我在想让她开一个10万的收据签一遍字@Genie:在61万签字单里注明本次支付10万,下次再做51万付款单,照样要签字。@Genie:我们一直没用过付款单,基本都是贴单子付款@独来读网:谢谢,小公司不太规范@Genie:没关系的,贴单子也行,但记住一点:所有付款,都需要有老总(或者公司规定的其他负责人)签字。
![异币种无法核销](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
异币种无法核销 异币种无法核销
问题号: | 1131 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 核销 |
适用产品: | U851——应收应付 |
问题名称: | 异币种无法核销 |
问题现象: | 在应付系统中,异币种无法核销。 |
问题原因: | 程序默认选择上一次核销是同币种核销 |
解决方案: | 如果上一次进行了同币种核销后,再核销异币种时要进行选择异币种核销方式的选择。异币种核销只能在收付款单界面核销,可以选择同币种和异币种 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-7-12 |
![收发存汇总表过滤失效](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
收发存汇总表过滤失效收发存汇总表过滤失效
|
![如何解决outlook收件乱码问题](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
如何解决outlook收件乱码问题如何解决outlook收件乱码问题
很多的用户在使用outlook收件的时候,多数在打开邮件的时候,会发现里面的内容都是乱码,遇到这种情况的时候我们可以按照下面的方案操作下:出现这个问题的原因很有可能是outlook邮件所采用的编码不对,我们可以更改一下编码设置,双击乱码的邮件,在弹出的对话框中点击视图-编码,然后我们可以选择简体中文即可。
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![结算成本处理过滤不出对应业务记录](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
结算成本处理过滤不出对应业务记录 结算成本处理过滤不出对应业务记录
问题号: | 13749 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | U8普及版 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 结算成本处理过滤不出对应业务记录 |
适用产品: | U8普及版–存货 |
问题名称: | 结算成本处理过滤不出对应业务记录 |
问题现象: | 结算成本处理过滤不出对应业务记录:采购入库单和采购发票结算后,后期来了运费发票通过费用折扣结算,应该在存货核算系统进行结算成本处理,生成入库调整单进材料成本,但是客户在本月做过处理后,恢复记帐后就没有再做结算成本处理,客户想在第二个月再做结算成本处理,因为产成品成本全部已经归及了。此方式按理说是可以的。但客户帐套,第二个月此部分再做“结算成本处理”界面就看不到了,不能调整入库成本,造成帐面不平,请问此问题应该怎么处理。 |
问题原因: | 经新建帐套,按问题描述业务流程进行测试,并未发现问题现象。说明系统是支持此种应用方式的。如果用户的该笔业务在结算成本处理中过滤不出来,可能跟用户数据库中的一些标志有关。 |
解决方案: | 进行结算成本处理时可借助SQL事件探察器进行跟踪,系统会执行如下过滤脚本: SELECT IA_EstiSettle.PSVID, IA_EstiSettle.ID, IA_EstiSettle.iRdID,IA_EstiSettle.iRdsid, ‘ ‘ AS 表达式1,IA_EstiSettle.cSVCode, IA_EstiSettle.cWhCode, IA_EstiSettle.cWhName,IA_EstiSettle.cPIVCode, IA_EstiSettle.DDATE, IA_EstiSettle.cInvCode,IA_EstiSettle.cInvName, IA_EstiSettle.cInvM_Unit, LTRIM(STR(IA_EstiSettle.iSVQuantity,20,2)),LTRIM(STR((Case When IsNull(IA_EstiSettle.iRdsid,0)0 then(case when isnull(ia_subsidiary.iainquantity,0)=0 then 0 else (isnull(ia_subsidiary.iainprice,0)+isnull(ia_subsidiary.idebitdifcost,0)-isnull(ia_subsidiary.iCreditDifCost,0))/ia_subsidiary.iainquantity end)else ia_estisettle.isvacost end),20,2)), LTRIM(STR((Case When Isnull(IA_EstiSettle.iRdsid,0)0 then IsNull(IA_EstiSettle.iSVQuantity,0)*(case when isnull(ia_subsidiary.iainquantity,0)=0 then 0 else (isnull(ia_subsidiary.iainprice,0)+isnull(ia_subsidiary.idebitdifcost,0)-isnull(ia_subsidiary.iCreditDifCost,0))/ia_subsidiary.iainquantity end) Else ISNULL(IA_EstiSettle.iSVAPrice,0) End),20,2)), LTRIM(STR((case when isnull(IA_EstiSettle.iSVCost,0)=0 then 0 else (isnull(IA_EstiSettle.iSVQuantity,0)) end),20,2)),LTRIM(STR((case when isnull(IA_EstiSettle.iSVQuantity,0)=0 then 0 else (isnull(IA_EstiSettle.iSVPrice,0)/isnull(IA_EstiSettle.iSVQuantity,0)) end),20,2)),LTRIM(STR(IA_EstiSettle.iSVPrice,20,2)),IA_EstiSettle.ibsid,IA_EstiSettle.cRdCode, IA_EstiSettle.cRdName,IA_EstiSettle.cFree1,IA_EstiSettle.cFree2,IA_EstiSettle.cFree3, IA_EstiSettle.cFree4,IA_EstiSettle.cFree5, IA_EstiSettle.cFree6,IA_EstiSettle.cFree7, IA_EstiSettle.cFree8,IA_EstiSettle.cFree9, IA_EstiSettle.cFree10 FROM (((((IA_EstiSettle INNER JOIN Inventory ON IA_EstiSettle.cInvCode = Inventory.cInvCode) left Join PurBillVouchs On IA_EstiSettle.iBSid=PurBillVouchs.Id) Left JOIN RdRecords ON IA_EstiSettle.iRdsID = RdRecords.AutoID) left join ia_subsidiary on rdrecords.autoid=ia_subsidiary.id) left join rdrecord on rdrecords.id=rdrecord.id) WHERE (((Purbillvouchs.bExBill=1 and isnull(IA_EstiSettle.iRdsid,0)=0) or (Purbillvouchs.bExBill=1 and isnull(IA_EstiSettle.iRdsid,0)0 and (ia_subsidiary.cvoutype=’01’ or ia_subsidiary.cvoutype=’33’))) or (isnull(IA_EstiSettle.iRdsid,0)0 and (ia_subsidiary.cvoutype=’01’ or ia_subsidiary.cvoutype=’33’))) and IA_EstiSettle.dSVDate<='2006-02-28' AND (IA_EstiSettle.bAccount=0) and (isnull(IA_EstiSettle.iSVQuantity,0)0 or isnull(IA_EstiSettle.iSVPrice,0)0) AND ((Purbillvouchs.bExBill=1) or (rdrecord.cbustype=’受托代销’ or (rdrecord.cbustype’受托代销’ and rdrecords.dsdate<='2006-02-28'))) AND ((RIGHT(IA_EstiSettle.cMonth,2)<'02') OR (IA_EstiSettle.cMonth is null)) AND IA_EstiSettle.cWhCode IN ('DD') order by IA_EstiSettle.PSVID,IA_EstiSettle.ID,ia_subsidiary.bflag desc,IA_EstiSettle.cWhCode,IA_EstiSettle.cCode 可通过如下脚本分析看where条件中如IA_EstiSettle.bAccount=0等标志、条件是否有问题,以进一步分析处理。 如果涉及数据库的修改,修改前请务必做好数据备份! |
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用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
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用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。会计电算化条件下的电算化审计
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会计电算化的普及,提高了会计数据处理的及时性和准确性,从深度和广度上扩展了会计数据,但对审计工作也产生了重大影响。
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T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。 T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。[]
备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;#东营同城会#东营会计电算化是考用友还是金蝶?
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不是用友
全国统一的
类似于用友@宝怡妈妈:谢谢@宝怡妈妈:备考的话参考用友就可以是吗?@归去来兮1438652473: 我朋友也考,只能用用友参考了吧可以打电话到8203555,8083111,这是用友软件在东营地区的代理商,有免费的软件应用培训,还可以领取小礼物