合同规范 个税方能扣除
2016-1-28 0:0:0 wondial合同规范 个税方能扣除
合同规范 个税方能扣除 实际用工关系中,常见有被雇佣方要求每个月、每一年或某次取得净收入多少,不承担个人所得税。为此,《国家税务总局关于纳税人取得不含税全年一次性奖金收入计征个人所得税问题的批复》(国税函〔2005〕715号)、《国家税务总局关于雇主为雇员承担全年一次性奖金部分税款有关个人所得税计算方法问题的公告》(国家税务总局公告2011年第28号)、《国家税务总局关于印发〈征收个人所得税若干问题的规定〉的通知》(国税发〔1994〕89号)、《国家税务总局关于雇主为其雇员负担个人所得税税款计征问题的通知》(国税发〔1996〕199号)、《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》(国税发〔2005〕9号)等做了明确规定。但是,企业由于对用工合同及会计处理不当,造成缴纳的个人所得税不能税前扣除。
根据税收征收管理法实施细则第三条的规定,“纳税人应当依照税收法律、行政法规的规定履行纳税义务;其签订的合同、协议等与税收法律、行政法规相抵触的,一律无效。”因此,不论是雇主为雇员承担全年一次性奖金、工资薪金等的部分税款、全部税款,即由他人(单位)代付税款,上述一系列税收政策规定及税收公式的唯一作用,仅仅是帮助企业将雇员取得的不含税收入换算为含税收入,以便正确计算雇员本人应该缴纳的个人所得税,无论企业账务如何处理,雇主与雇员如何签订用工合同等,根据个人所得税法及其《实施条例》的规定,都不改变谁是个人所得税的纳税义务人,也不改变支付所得的雇主负有的个人所得税代扣代缴的法定义务。
这是实际业务中企业容易出现差错的地方,正确处理是,雇主为雇员承担税款应该在《用工合同或协议》中处理,例如,被雇佣方要求每月收入为8000元(税后),按照税收政策规定的不含税换算公式,计算税款如下。应纳税所得额=(8000-3500-555)÷(1-20%)=4931.25(元),应纳税额=4931.25×20%-555=431.25(元)。企业应支付给对方每月工资薪金为8431.25元,即可符合雇员税后所得为8000元的要求。企业应将该数字在合同中明确为工资薪金所得,同时编入企业工资表,由被雇佣方在领薪时签字领取,企业再以被雇佣方名字代扣代缴个人所得税,取得其完税凭证。根据企业所得税法第八条、第三十四条的规定,8431.25元可以税前扣除。同时正确的会计处理如下。
借:成本费用类科目 8431.25
贷:应付职工薪酬 8431.25(根据用工合同、岗位等编制工资表)
借:应付职工薪酬 8431.25
贷:库存现金 8000 (完成工作任务发放工资)
其他应付款 431.25
(代扣代缴个人所得税)
借:其他应付款 431.25
贷:银行存款 431.25
(申报、解缴个人所得税)
特别注意,如果企业在用工合同和企业工资表中,被雇佣方仅仅签字领取8000元,企业在营业外支出或管理费用中列支个人所得税431.25元,都不能税前扣除。实际上,个人所得税是以被雇佣方实际签字领取的收入为计算基础的。另外,企业此时的个人所得税也存在计算错误问题。应为(8000-3500)×20%-555=345(元)。
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用友U8其他应收单审核报错U8其他应收单审核报错
U8其他-应收单审核报错
自动编号: | 3312 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u852普及版 | 关 键 字: | 应收单审核 |
问题名称: | 应收单审核报错 | ||
问题现象: | 应收单审核,在过滤中点确定报:必须首先打开avi文件 | ||
原因分析: | 环境问题 | ||
解决方案: | 重装操作系统解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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(一)申请代开货运专票纳税人的税务登记证副本、经办人合法身份证件及复印件;
(二)承运人同交运人签订的承运货物合同或者托运单、完工单等其它有效证明;
(三)承运人需提供车辆道路或船舶营业运输证等有效证件复印件。
(四)首次申请时,承包、承租车辆、船舶营运的纳税人,应提供承包、承租合同,出包、出租方所有车辆、船舶有效证明复印件,运输单位营运资质有效证明复印件;自有车辆、船舶的,应提供所有车辆、船舶有效证明复印件和营运资质的有效证明复印件。
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在填写库存调拨单时如填写的数量除以件数不能除尽的时候在保存单据后换算率会自动变成一个小数。 如:数量填写为11 换算率为24 那么件数为0.46 在保存时就会变成换算率为23.91了。(是否固定换算率选项已选中)。因为数据里只保存数量和件数,不保存换算率,所以单据在进行保存的时候,为了保证数量和件数的正确性,会反算换算率,如果换算率小数位数设置为2(基础设置下的数据精度),则保存后四舍五入就是23.91。这个和固定换算率没有关系,固定换算率并不是换算率不可改变,它与变动换算率的区别在于:单据录入改数量时,前者反算件数,后者反算换算率。这种现象没有关系,只要保证数量和件数正确即可。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
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“营改增”后,留抵税额如何处理“营改增”后,留抵税额如何处理
案例
北京市一家印务公司,经营范围主要为提供印刷品印刷、排版、装订,同时兼营广告设计、制作、设备租赁等。其中,提供印刷品印刷、排版、装订劳务申报缴纳增值税;广告设计、制作和设备租赁申报缴纳营业税。最近,国税局通知该公司从2012年9月1日起,经营的所有项目都应当缴纳增值税,但截至2012年8月31日之前的增值税期末留抵税额,不得从广告设计、制作和设备租赁的销项税额中抵扣。可是,该公司8月账上还有15万元的上期留抵税额。这部分进项税额都已经通过认证,也用于生产经营了。是否还能抵扣?需要转入成本吗?该公司应该如何处理?
专家把脉
营业税改征增值税在上海试点之初,按照试点方案有关税收收入归属安排,试点期间应保持现行财政体制基本稳定,原归属试点地区的营业税收入,改征增值税后,收入仍归属试点地区,税款分别入库。这项规定对于经营项目单一,即仅销售货物或应税劳务的原增值税纳税人或仅经营“营改增”应税服务的试点纳税人来说,通过各自的申报,就能够准确区分税收收入的归属。但对于兼营“营改增”应税服务,特别是在试点之前还有上期留抵税额的原增值税一般纳税人来说,就存在原归属试点地区的增值税收入“吃掉”改征后试点地区营业税收入的问题。为准确统计“营改增”对财政收入的影响,《财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2011]111号)附件2《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定》中规定,试点地区的原增值税一般纳税人兼有应税服务的,截至2011年12月31日的增值税期末留抵税额,不得从应税服务的销项税额中抵扣,以解决这一问题。
在国务院公布第二批“营改增”试点名单后,《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71号)将原规定的“2011年12月31日”修改为“该地区试点实施之日前”,即所有纳入试点地区原增值税一般纳税人兼有应税服务的,截至该地区试点实施之日前的增值税期末留抵税额,不得从应税服务的销项税额中抵扣。但这并不意味着不得抵扣,而是应按照规定的方法计算抵扣。
《国家税务总局关于北京等8省市营业税改征增值税试点增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2012年第43号)给出了具体的处理办法,即按照一般货物及劳务销项税额比例,来计算可抵扣税额及应纳税额。
例如,案例中的纳税人2012年9月申报提供印刷劳务100万元(不含税),提供设备租赁取得不含税收入10万元。当期取得可抵扣的进项税额5万元,上期留抵税额15万元。
则当期销项税额=(100+10)×17%=18.7(万元),相关数据按规定填入2012年10月《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》(以下简称申报表)附列资料(一)中,并生成主表第十一栏“销项税额”“一般货物及劳务和应税服务”列“本月数”。
当期进项税额为5万元,相关数据按规定填入2012年10月申报表附列资料(二)第十二栏“税额”中,并填入主表第十二栏“进项税额”“一般货物及劳务和应税服务”列“本月数”。
上期留抵税额15万元作为“货物和劳务挂账留抵税额”(即试点实施之日前一个税款所属期的申报表第二十栏“期末留抵税额”“一般货物及劳务”列“本月数”)填入2012年10月,申报表主表第十三栏“上期留抵税额”“一般货物及劳务和应税服务”列“本年累计”中。而该栏“一般货物及劳务和应税服务”列“本月数”在2012年10月主表中填写“0”。
经计算,2012年10月申报表主表第十八栏实际抵扣的进项税额栏“一般货物及劳务和应税服务”列“本月数”填写5万元。
该栏“一般货物及劳务和应税服务”列“本年累计”,反映货物和劳务挂账留抵税额本期实际抵减一般货物和劳务应纳税额的数额,需将“货物和劳务挂账留抵税额本期期初余额”与“一般计税方法的一般货物及劳务应纳税额”两个数据相比较,取二者中小的数据填入。
经计算,货物和劳务挂账留抵税额本期期初余额=第十三栏“上期留抵税额”“一般货物及劳务和应税服务”列“本年累计”=15(万元)。
一般货物及劳务销项税额比例=(《附列资料(一)》第十列第一行、第三行之和-第十列第六行)÷第十一栏“销项税额”“一般货物及劳务和应税服务”列“本月数”×100%=17÷(17+1.7)×100%=91%。
一般计税方法的一般货物及劳务应纳税额=(第十一栏“销项税额”“一般货物及劳务和应税服务”列“本月数”-第十八栏“实际抵扣税额”“一般货物及劳务和应税服务”列“本月数”)×一般货物及劳务销项税额比例=(18.7-5)×91%=12.467(万元)。
因此,2012年10月申报表主表第十八栏实际抵扣的进项税额栏“一般货物及劳务和应税服务”列“本年累计”应填入12.467万元。
最终,2012年10月应纳增值税额为申报表主表第十一栏“销项税额”“一般货物及劳务和应税服务”列“本月数”-第十八栏“实际抵扣税额”“一般货物及劳务和应税服务”列“本月数”-第十八栏“实际抵扣税额”“一般货物及劳务和应税服务”列“本年累计”=18.7-5-12.467=1.233(万元)。
而未抵扣完的余额15-12.467=2.533(万元)作为货物和劳务挂账留抵税额填入申报表主表第二十栏“期末留抵税额”中;并在进行11月申报时,填入申报表主表第十三栏“上期留抵税额”“一般货物及劳务和应税服务”列“本年累计”中,以后各月以此类推。
由于以上问题属于新老税制交替阶段的特殊业务,《财政部关于营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定的通知》(财会[2012]13号)特别规定了增值税期末留抵税额的会计处理,明确试点地区兼有应税服务的原增值税一般纳税人,截止到开始试点当月月初的增值税留抵税额,按照营业税改征增值税有关规定,不得从应税服务的销项税额中抵扣的,应在“应交税费”科目下增设“增值税留抵税额”明细科目。在开始试点当月月初,企业应按不得从应税服务的销项税额中抵扣的增值税留抵税额,借记“应交税费——增值税留抵税额”科目,贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目。待以后期间允许抵扣时,按允许抵扣的金额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税费——增值税留抵税额”科目。
根据以上规定,案例中的企业应在2012年9月作如下账务处理(单位:万元):
借:应交税费——增值税留抵税额 2.533
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 2.533
假设10月经计算,2.533万元可全额抵扣,则作如下账务处理:
借:应交税费——应交增值税(进项税额)2.533
贷:应交税费——增值税留抵税额2.533
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