冶金独立矿山铁矿石和有色金属矿资源税的征收问题
冶金独立矿山铁矿石和有色金属矿资源税的征收问题
按照国务院和国家税务总局的有关规定,对冶金独立矿山铁矿石和有色矿资源税的问题应按以下规定办理:
1.自1996年7月1日起,对冶金独立矿山应缴纳的铁矿石资源税在财政部和国家税务总局《关于独立矿山铁矿石资源税减按规定税额60%征收的通知》[(94)财税字04l号]规定减征40%的基础上,再减征20%,即按规定税额标准的40%征收。
2.冶金独立矿山是指1993年12月31日以前存在的冶金独立矿山、财政部和国家税务总局《关于调整六家企业铁矿石资源税适用税额的通知》(财税字[1995]10号)中列举的六家矿铁企业以及1994年1月1日以后新建成投产的冶金独立矿山。对1993年12月31日以后由联合矿山改组为独立矿山的,不得按(94)财税字04l号及本通知规定减征资源税。
3.从1996年7月1日起,对有色金属矿的资源税减征30%,即按规定税额标准的70%征收。
4.在此之前企业多缴纳的资源税,可在文件到达以后应缴纳的资源税中抵扣。
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一米科技牵手用友iUAP Mobile,快速开发“逸米云商” 摘 要:一米科技基于十多年的信息化经验,以及对移动互联时代线上线下业务一体化融合的独特理解,在用友iUAP平台上,研发出了一套整合PC、手机APP、微信、POS机等多个载体的分销零售(连锁)系统--逸米云商。 目前,实体店在互联网冲击下,正经历一波“关店潮”,实体企业的分销零售渠道正面临着严峻的转型升级挑战,而单纯地依赖第三方电商平台,正越来越凸显出局限性,实体企业及零售实体店面,必须进行创新,实现移动互联时代的转型升级。
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T+标准版,采购管理当采购流程合并时,费用分摊单没了,需要处理分摊业务时,请问下,有其它处理方式吗 T+标准版,采购管理当采购流程合并时,费用分摊单没了,需要处理分摊业务时,请问下,有其它处理方式吗[]
合并流程没有分摊单,只能填制费用单和调整单调整成本。
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那是初始化时的设置问题,设置为不可负数核算就不会出现这种情况了。
政策解读之纳税申报期逢法定节假日顺延 政策解读之纳税申报期逢法定节假日顺延
纳税申报期限内遇有法定休假日的,申报期限依法须向后顺延。国务院办公厅《》(国办发明电[2008]42号)规定,今年共有11天法定休假日,其中有7天在今年1月、4月、5月、10月4个月的纳税申报期限内。元旦1月1日~3日放假3天,其中1月1日新年为法定假日;清明节4月4日~6日放假3天,其中4月4日(星期六、农历清明当日)为法定假日;劳动节5月1日~3日放假3天,其中5月1日(星期五、“五一”国际劳动节)为法定假日;国庆节10月1日~8日放假8天,其中10月1日(星期四)、10月2日(星期五)、10月3日(星期六)为国庆节法定假日,10月3日亦为法定休假日中秋节。根据《税收征管法实施细则》第一百零九条的规定,《税收征管法》及本细则所规定期限的最后一日是法定休假日的,以休假日期满的次日为最后一日;在期限内有连续3日以上法定休假日的,按休假日天数顺延。因此,上述4个月的纳税申报期限依法须分别向后顺延3天~8天。
我公司有个采购员,每个月都会预支一笔钱给这个采购员,当这个采购员买等下回来的时候我做进货单,录上现结金额,会自动生成一张付款单减少我现金,这就相当于我付款付重复了,但是我不填现结,软件又不给我把这个供应商的欠款核销掉。怎么整才能能让我的款项对? 我公司有个采购员,每个月都会预支一笔钱给这个采购员,当这个采购员买等下回来的时候我做进货单,录上现结金额,会自动生成一张付款单减少我现金,这就相当于我付款付重复了,但是我不填现结,软件又不给我把这个供应商的欠款核销掉。怎么整才能能让我的款项对?[]
预付款时,做对这个供应商的预付款单,然后在进货单表头上点击使用预付,选择这笔预付款冲销简单的办法 ,生成凭证的时候 ,修改一下科目你做现结,可以设置一个结算方式,比如冲借款。对应会计科目为其他应收款。这样在生成凭证时可以对应为其他应收贷方。业务借款时是借方。现金就对了!@服务社区苏娜: 采购员不会只去一家供应商啊,而且单子不回来我都不知道是去那家可以做现结之后,再做一张预付款单的红字和原预付款单核销; 或者不现结,做应付冲应付,业务类型选预付冲预付,把采购员的预付转给供应商,然后最预付冲应付核销供应商的账款。@服务社区刘小艳:每个月都有 那不是麻烦死? 我出纳日记账不对啊!哭死我了@服务社区苏娜:我出纳日记账不对啊! 因为我预付的是采购员 ,不是这个供应商。@岑夜雨:预付一般是做了一张预付款单生成的日记账把,上面说的是买回来之后做预付冲预付,把采购员的预付转到供应商,然后再做供应商的预付冲应付。@服务社区刘小艳:想到了一个好方法,我自己增加一个现金账号,原来那个就留给采购员,这样我手上的钱就对得上了,采购的也分出来了。预支的时候我就把这个账号的钱拨到另一个账号去!@岑夜雨:[/强][/强]嗯,这个方案不错。。预支给采购员的时候就是一张预付款单了,然后采购回来的就是进货单,按理来说是预付款来核销进货单是最方便的,但是进货单是明确到那个供应商,而给采购员的只是一笔钱,付款单上就难以核销了,所以应该是应付冲应付,业务类型预付冲预付,
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U8其他-应收明细帐翻倍
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