麻烦问一下,在第二季度没开发票做了收入交了税,第三季度补开发票后一个怎么做账??
2018-5-9 0:0:0 wondial麻烦问一下,在第二季度没开发票做了收入交了税,第三季度补开发票后一个怎么做账??
麻烦问一下,在第二季度没开发票做了收入交了税,第三季度补开发票后一个怎么做账??[]开发票是,做一笔红字凭证冲销原来的收入,再按发票做一笔凭证。一正一负没开发票做了收入交了税,第三季度不开发票贴上去就是了[/调皮]--:第二季度因没安装开票系统,没开发票做了收入交了税,第三季度对方非要发票,只好补开发票,如何调账能避免第三季度重复上这笔款的增值税@SDX:主要是你申报表上面填写的未开票收入对吧,如果你第三季度开票了,你需要冲减,否则你会不平的--:恩,账面上一正一负可以调整,就是第三季度报增值税时,冲减未开票收入的金额是这笔款的增值税@SDX:不做账务处理,你只是调表,税金已经支付@SDX:曹老师,7月份已开票,钱未收到。我做的会计分录是:借:应收账款,贷:主营业务收入、应交税费-增值税-销项税。等次月收到钱以后,就做:借:银行存款,贷:应收账款。我想问一下,本月我计提附加税时,依据是否必须是前笔分录里的应交税费-增值税-销项税的数字???
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