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为什么计提其他应收款坏账准备时,资产负债表中冲减的是应收账款,而不是其他应收款呢

2018-4-14 0:0:0 wondial

为什么计提其他应收款坏账准备时,资产负债表中冲减的是应收账款,而不是其他应收款呢

为什么计提其他应收款坏账准备时,资产负债表中冲减的是应收账款,而不是其他应收款呢[]

请您看一下您的转账凭证是走的什么科目,还有您的资产负债表取数公式是否正确
借:资产减值损失-计提坏账准备款1800,贷:坏账准备-其他应收款500,坏账准备-应收账款1300
资产负表取数公式不知怎么取呢
@邓翠华: 请在资产负债表格式状态下,看一下您的公式单元中的公式
应收账款公式单元=QM("1122",月,,,年,,)-QM("1231",月,,,年,,),其中1231是坏账准备-其他应收款,其他应收款公式单元=QM("1221",月,,,年,)那么怎么把QM("1231",月,,,年,,把/改在科目其他 应收款的减项呢
我坏账准备有二级科目,坏账准备-其他应收款,坏账准备-应收账款,但公式单元中只能取一级科目呀,那么我如果同时计提应收账款与其他应收款坏账,那将怎么取数呢
将影视款公式改为QM("1122",月,,,年,,)-QM("123101",月,,,年,,),其他应收款公式改为QM("1221",月,,,年,)-QM("123102",月,,,年,,),其中1231-01为坏账准备-应收账款,123102为坏账准备-其他应收账款科目
谢谢
为什么我按照你的方法修改了后,希望以后每月都是这样的公司,但财务软件每次做报表时都要修改,怎么能保存我的修改呀
您修改后,在文件中另存一下,以后直接在财务报表中打开另存的文件
不明白怎么操作
明白了,谢谢
你好,我做财务报表时,在“数据”状态下,用偏移,改好了名称,年月日,可是导出exl表格时,还是原来那种不好的格式,怎么办呢
您如果是导出成excel表格可能是office问题,您尝试另存为.xls格式看一下

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