请从市场经营角度或财务分析角度,分析以下数据。
2018-5-7 0:0:0 wondial请从市场经营角度或财务分析角度,分析以下数据。
请从市场经营角度或财务分析角度,分析以下数据。某手机销售商A,其销售的是苹果、三星、小米、华为、联想共5个品牌的手机,其7、8、9三个月的销量、均价、库存及相关数据如下表。请用3-5页的PPT格式呈现你的分析过程及相关建议,并请准备5分钟的配套陈述。 ? 7月 ? 品牌 ? 销量(台) ? 销售均价 ? 销售额 ? 毛利额 ? 苹果 ? 7500 ? 5000 ? 37500000 ? 1875000 ? 三星 ? 12500 ? 3000 ? 37500000 ? 2250000 ? 小米 ? 15000 ? 1000 ? 15000000 ? 150000 ? 华为 ? 7500 ? 1600 ? 12000000 ? 1800000 ? 联想 ? 7500 ? 1000 ? 7500000 ? 1125000 ? 合计 ? 50000 ? ? 109500000 ? 7200000 ? ? 8月 ? 品牌 ? 销量(台) ? 销售均价 ? 销售额 ? 毛利额 ? 苹果 ? 8800 ? 5050 ? 44440000 ? 2222000 ? 三星 ? 12100 ? 2980 ? 36058000 ? 1802900 ? 小米 ? 16500 ? 1000 ? 16500000 ? 165000 ? 华为 ? 8800 ? 1800 ? 15840000 ? 2851200 ? 联想 ? 8800 ? 1000 ? 8800000 ? 1408000 ? 合计 ? 55000 ? ? 121638000 ? 8449100 ? ? 9月 ? 品牌 ? 销量(台) ? 销售均价 ? 销售额 ? 毛利额 ? 苹果 ? 10200 ? 5022 ? 51224400 ? 2561220 ? 三星 ? 12000 ? 2880 ? 34560000 ? 2073600 ? 小米 ? 18600 ? 1000 ? 18600000 ? 186000 ? 华为 ? 12000 ? 2000 ? 24000000 ? 5280000 ? 联想 ? 7200 ? 1000 ? 7200000 ? 1296000 ? 合计 ? 60000 ? ? 135584400 ? 11396820 ? 截止9月30日库存数量(台)品牌 ? 库存数量 ? 苹果 ? 5000 ? 三星 ? 11500 ? 小米 ? 9600 ? 华为 ? 8600 ? 联想 ? 6800 ? 合计 ? 41500 ?如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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用友T3用友通如何对红字入库单进行结算? 用友T3用友通如何对红字入库单进行结算?
实际采购业务中,由于退货、填错入库单等情况产生了红字入库单,如何对红字入库单进行结算?对于红字入库单分两种情况进行结算:
1. 对于退货填制的红字退货单,可以在取得供货单位的退货发票后,进行结算。如果退货单与退货发票一致,可以自动结算,否则采用手工结算。2、对于原数冲回负数入库单,可以用手工结算功能。
具体方法为:第一种情况:自动结算时,选择“红蓝入库单”和“红蓝发票”进行结算。手工结算时,(1)选择要结算的退货单(2)选择要结算的退货发票(3)计算机自动将本次选择的数据汇总,以汇总表显示出来,再用鼠标按〖结算〗按钮就可以完成退货结算。
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T3标准版,1231坏账准备这个科目期初余额有数字,但是查询余额表和总账明细账的时候期初是空的,期初余额界面试算平衡,1231一级科目有数字,但是二级科目没数字,一级科目数字删不掉,二级科目录入数字后一级科目会叠加二级科目的数字 T3标准版,1231坏账准备这个科目期初余额有数字,但是查询余额表和总账明细账的时候期初是空的,期初余额界面试算平衡,1231一级科目有数字,但是二级科目没数字,一级科目数字删不掉,二级科目录入数字后一级科目会叠加二级科目的数字[]
如果目前这个科目只是有期初余额,那就把二级科目删掉,然后查看一级科目的余额是否可以删除,如果可以删除。那就删除后重新增加二级科目,然后在录入期初余额。
如果问题严重就涉及到数据库修改科目的级次标志或者是科目末级标识。code表。级次:igrade。是否是末级 bend 0—非末级 1—末级。@李永Forever:凭证已经做到5月份了,而且有与之科目相关的凭证这个就像楼上所说要查看数据处理,请联系代理商协助您提交支持网问题处理@雪止天晴:为了严谨,稳定准确。最好是把使用该科目的凭证先用其他替代,修改完后在替换回来。或者找相应的服务商,进行专业处理。
我的用友T1-商贸宝在登陆系统的时候,登陆软件,显示软件演示版到期,如果想使用请使用正版软件。应该怎么做? 我的用友T1-商贸宝在登陆系统的时候,登陆软件,显示软件演示版到期,如果想使用请使用正版软件。应该怎么做?[]
您先将加密狗号发送到我的邮箱 [email protected] 我先查询下已发送,请查询@13399377888:右键 计算机或我的电脑,管理,服务和运用程序,双击服务,将 T1-批发零售版服务右键重启或启动之后再登录进去你好,按你说的做了 ,打开用友T1-商贸宝的时候还是显示软件演示版到期,如果想使用请使用正版软件@13399377888:所有电脑都提示还是服务器正常,客户端不行?是局域网客户端还是外网客户端?我们只有一台电脑安装了这个软件,都打不开,怎么办?@13399377888:开始,运行中输入 Telnet 127.0.0.1 8282 看下是不是只出现一个黑框和一个光标再闪?没有出现黑框和光标,你看@13399377888:控制面板,程序,添加或关闭Windows功能,将Telnet客户端和服务器勾选上之后再测试下还是不行还是不行。~~~~(>_[/流泪]怎么办@服务社区李珊:在吗@13399377888:您输入错误了,中间都有空格的。您仔细看下我的输入方式
Telnet 127.0.0.1 8282 不是 Telnet127.0.0.18282不好意思啊 嘿嘿 现在出现你说的了,有一个黑框、光标在闪@13399377888:那说明端口都是正常的,那么,只能是将数据备份好,软件卸载,退出全部杀毒软件并关闭防火墙之后,更换一个路径重新安装下
软件不能正常登录的了,通过安装路径下面的系统工具文件夹中的系统工具.exe进行备份,打开系统工具之后,双击打开,输入数据库密码之后,点击用户验证,验证通过之后点击数据备份,选择账套,输入文件名,选择备份路径,备份,提示备份成功点击确定就可以了。
小企业薪酬管理中存在的主要问题 小企业薪酬管理中存在的主要问题
由于在资金、规模、稳定性、企业知名度和企业文化等方面同大企业相比处于劣势,往往导致企业吸纳不到人才或留不住人才。其中原因之一是很多小企业薪酬体系不合理,对员工没有起到激励作用。
员工的工资标准约定俗成或由企业领导随意确定,员工的各种工资性项目的核算缺乏明确的依据和科学的方法,员工无法通过薪酬制度来了解自己的收入状况。另外薪酬结构中不同层次和不同岗位员工的工资水平等级较少、工资体系中与员工绩效或企业效益挂钩的项目较少、员工之间的工资差距较小、员工的工资起伏小等现象。
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用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
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用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。 -
浅议电算化会计中若干会计方法
浅议电算化会计中若干会计方法浅议电算化会计中若干会计方法
一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可; -
用友T3-用友通标准版采购入库单时,参照不到存货
用友T3-用友通标准版采购入库单时,参照不到存货 用友T3-用友通标准版采购入库单时,参照不到存货
用友T3-用友通增加存货档案后,填制采购订单和采购入库单都参照不到该存货。存货档案的属性没有选择,或勾选了劳务费用和是否折扣的属性。
在存货档案中,需要勾选存货的外购属性(“基础设置”-“存货”-“存货档案”)。注意:如果已经勾选了外购属性,请查看是否勾选了“劳务费用”或“是否折扣”的属性。如果勾选了,请取消“劳务费用”或“是否折扣”前面的勾。
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