请问,老板出差的住宿费直接计入管理费用-业务招待费可以税前抵扣吗,还有过路费这些计入哪个科目呢,还有老板组织员工出去玩的住宿费,吃饭的发票,怎么做账呢,都可以税前抵扣吗,开的票都是公司的名字,普通增值税发票
2018-5-8 0:0:0 wondial请问,老板出差的住宿费直接计入管理费用-业务招待费可以税前抵扣吗,还有过路费这些计入哪个科目呢,还有老板组织员工出去玩的住宿费,吃饭的发票,怎么做账呢,都可以税前抵扣吗,开的票都是公司的名字,普通增值税发票
请问,老板出差的住宿费直接计入管理费用-业务招待费可以税前抵扣吗,还有过路费这些计入哪个科目呢,还有老板组织员工出去玩的住宿费,吃饭的发票,怎么做账呢,都可以税前抵扣吗,开的票都是公司的名字,普通增值税发票[]因公司业务出差的差旅费用可以计入差旅费,在税前扣除,住宿票可以抵扣进项;组织员工出去游玩的费用可以计入福利费,在税前按照工资总额不超过14%可以扣除。
普通发票是不可以抵扣进项税额的,出差所发生的住宿,餐费,过路费等费用应当计入管理费用/销售费用-差旅交通费,集体旅费发生的费用可以进入职工福利费。
差旅费中的增值税发票必须是专用发票才可以抵扣,刚没发现你写的是普票。
可以计入相应部门的费用,税前扣除有限额
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》
第四十条 企业发生的职工福利费支出,不超过工资薪金总额14%的部分,准予扣除。
第四十三条 企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
好羡慕你们还可以免费出游。
@海_军:是普通发票呢,我是说可以在所得税前抵扣的吧
@海_军:老板出去谈业务的时候,说如果我们没事的话,可以一起出去玩,然后就都出去玩 了,吃住都公司报销,其他的自费[/龇牙]
--嗯嗯,我知道普通发票不能当时抵进项,但是可以在交所得税前抵扣吧
--请问老师,如果是专票,记入差旅费中的餐饮发票可以抵扣进项税吗?
计入差旅费的餐饮费是不得抵扣的
@海_军:你是不是呼市的
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用友U8其他总账与辅助总账对账不平U8其他总账与辅助总账对账不平
U8其他-总账与辅助总账对账不平
自动编号: | 1630 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.60sp | 关 键 字: | 总账对账不平 |
问题名称: | 总账与辅助总账对账不平 | ||
问题现象: | 总账与辅助总账对账不平 | ||
原因分析: | 数据库GL_accass表中ccos_id字段缺少对应的客户编号. | ||
解决方案: | 把数据库GL_accass表中ccos_id字段对应的客户编号加上即可. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |

U8.50总账与应收应付明细期初对账不平U8.50总账与应收应付明细期初对账不平
U8.50-总账与应收应付明细期初对账不平
自动编号: | 7257 | 产品版本: | U8.50 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U850 | 关 键 字: | 对账 |
问题名称: | 总账与应收应付明细期初对账不平 | ||
问题现象: | 850总账数据1.总账与应收应付明细期初对账不平。2.数据库表中没有错误。3.对账结果,有的总账是应收应付明细的2倍,有的应收应付明细是总帐明细的2倍。3.主要是从821升级到850时发生的。 | ||
原因分析: | 数据问题 | ||
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