再请问一下,如果说确认的实际销售金额是827923.07元,销项正数税额是140746.93元,税率是17%,请问如何计算计提的增值税?请老师说的详细一点好吗?谢谢您。
2018-4-15 0:0:0 wondial再请问一下,如果说确认的实际销售金额是827923.07元,销项正数税额是140746.93元,税率是17%,请问如何计算计提的增值税?请老师说的详细一点好吗?谢谢您。
再请问一下,如果说确认的实际销售金额是827923.07元,销项正数税额是140746.93元,税率是17%,请问如何计算计提的增值税?请老师说的详细一点好吗?谢谢您。[]用销售额827923.07*0.17=140746.92增值税=销項税-进項税+进項税转出
你上面仅销項税,没有进項税吗?在你没有进项的情况下你要缴纳的税金是140746.93.进项税是113034.80元,没有进项税额转出。应纳的增值税为27712.13元。我现在不清楚的是营业税金及附加—营业税、地方教育费附加、教育费附加、河道管理费。这些金额是怎么算出来的?请老师指导一下,非常感谢。城建税是应交增值税的7%,教育费附加是应交增值税的3%,地方教育费附加是应交增值税的2%再请教一下老师,我按照您的说法,计算了城建税=27712.13*0.07=1939.85元.而我的同事计算出来的城建税是281.87元。她现在也不明白了。请问为什么两个数字之间会产生差异?请您告诉我们正确的算法好吗?我是以增值税纳税申报表上的应纳税额27712.13元为基数的。她是以28187元为基数的,请问哪个是正确的?28187如何计算得来?
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