4月份做了一笔 100万的预付款, 然后用预付款对供应商A进行了核销了100万, 7月份发现核销错了,应该是核销供应商B的50万。 没法反结操作,于是 用应付冲应付 把供应链中B供应商的50万转给了A 供应商 ,现在还剩下50万想做 其他应收款 需要怎么操作呢?或者是怎么转回到预付款里呢,因为核销的原因A供应商里的发生的往来账已经看不到了 以后核销怎么操作呢?
2018-4-11 0:0:0 wondial4月份做了一笔 100万的预付款, 然后用预付款对供应商A进行了核销了100万, 7月份发现核销错了,应该是核销供应商B的50万。 没法反结操作,于是 用应付冲应付 把供应链中B供应商的50万转给了A 供应商 ,现在还剩下50万想做 其他应收款 需要怎么操作呢?或者是怎么转回到预付款里呢,因为核销的原因A供应商里的发生的往来账已经看不到了 以后核销怎么操作呢?
4月份做了一笔 100万的预付款, 然后用预付款对供应商A进行了核销了100万, 7月份发现核销错了,应该是核销供应商B的50万。 没法反结操作,于是 用应付冲应付 把供应链中B供应商的50万转给了A 供应商 ,现在还剩下50万想做 其他应收款 需要怎么操作呢?或者是怎么转回到预付款里呢,因为核销的原因A供应商里的发生的往来账已经看不到了 以后核销怎么操作呢?[]再把应付A供应商的50万手工做一个应付单进去吗??以后核销的时候选择这个50万的应付单吗?100w的预付款是A的还是B的?预付款是A供应商的@孙家宏:在7月份的时候B根本没有错,所以不需要做应付冲应付;只需要在7月份红冲掉A做错的那笔数据,然后正常做即可-- 具体红冲方法说一下呀, 冲了以后 供应链里A供应商的 待核销信息就又回来了吗@孙家宏:做红字核销
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