请教大家一个问题,我们是辅导期一般纳税人,上个月购买了金税盘和报税盘是720元,技术服务费是330元,上个月底我不小心把720的专票认证了,请问我是5月15号前申报4月份的增值税时把这720袁填进项税额转出?还是6月申报5月份的税时填进项税额转出?还有,下个月抵扣这1050元,我申报增值税时需要填哪些表?
2017-12-10 0:0:0 wondial请教大家一个问题,我们是辅导期一般纳税人,上个月购买了金税盘和报税盘是720元,技术服务费是330元,上个月底我不小心把720的专票认证了,请问我是5月15号前申报4月份的增值税时把这720袁填进项税额转出?还是6月申报5月份的税时填进项税额转出?还有,下个月抵扣这1050元,我申报增值税时需要填哪些表?
请教大家一个问题,我们是辅导期一般纳税人,上个月购买了金税盘和报税盘是720元,技术服务费是330元,上个月底我不小心把720的专票认证了,请问我是5月15号前申报4月份的增值税时把这720袁填进项税额转出?还是6月申报5月份的税时填进项税额转出?还有,下个月抵扣这1050元,我申报增值税时需要填哪些表?[]如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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