担保公司申请贷款
2017-12-4 0:0:0 wondial担保公司申请贷款
担保公司申请贷款我有房产证,但是已经做过银行抵押了。现在急用钱,可以去担保公司申请贷款吗?你可以去找银行代理公司贷款,抵押过的房子,每月还款金额的45倍可以的,他们会帮助您选择合理方案解决问题,但是要注意选择安全信誉度较高的机构,避免恶意收费等。
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最新信息
用友T3采购发票与入库单金额不一致 用友T3采购发票与入库单金额不一致
采购发票由采购入库单选单生成,做手工结算后,采购入库单单价与采购发票金额不一致,其中采购入库单为多张。多张采购入库单与一张发票结算,其中多张入库单中有相同的存货时,手工结算时相同的存货会计算其平均单价,本月结算将平均单价回写到采购入库单上,上月暂估的会在核算暂估处理后,在明细账中体现,采购入库单中不会回写单价,产生采购入库单单价与发票单价不一致。如果客户需要采购入库单与采购发票的单价完全一致,必须进行采购入库单与采购发票的一对一结算,不能进行多对一的采购结算操作。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
一米科技牵手用友iUAP Mobile,快速开发“逸米云商”
摘 要:一米科技基于十多年的信息化经验,以及对移动互联时代线上线下业务一体化融合的独特理解,在用友iUAP平台上,研发出了一套整合PC、手机APP、微信、POS机等多个载体的分销零售(连锁)系统--逸米云商。
目前,实体店在互联网冲击下,正经历一波“关店潮”,实体企业的分销零售渠道正面临着严峻的转型升级挑战,而单纯地依赖第三方电商平台,正越来越凸显出局限性,实体企业及零售实体店面,必须进行创新,实现移动互联时代的转型升级。
用友U8其他销售管理中销售发票无增加、修改等按钮。U8其他销售管理中销售发票无增加、修改等按钮。
U8其他-销售管理中销售发票无增加、修改等按钮。
自动编号: | 14862 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 销售管理中销售发票无增加、修改等按钮。 |
问题名称: | 销售管理中销售发票无增加、修改等按钮。 | ||
问题现象: | 销售管理中销售发票无增加、修改等按钮。 | ||
原因分析: | 系统管理中有一个异常任务,此异常为独占任务“月末结账”。 | ||
解决方案: | 清除异常任务即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友U8.60860管理驾驶仓登陆失败U8.60860管理驾驶仓登陆失败
U8.60-860管理驾驶仓登陆失败
自动编号: | 9848 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 管理驾驶舱 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----管理驾驶舱 | 关 键 字: | 860管理驾驶仓登陆失败 |
问题名称: | 860管理驾驶仓登陆失败 | ||
问题现象: | 860系统,原管理驾驶仓可用,现却出现以下错误提示(下载资源失败),重装860系统,可还没能解决,而且期间也没装过其他软件,请问有没有不用重装系统的方法能解决呢 | ||
原因分析: | 对应系统用户设置错误。 | ||
解决方案: | 请将‘我的电脑’(点鼠标右键)—》‘管理’—》‘本地用户和组’—》‘用户’—》选择 USE_OLAP_USER 的密码改成‘永不过期’即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
销售员直接转了一笔销售收入3万元进公司基本户,这3万元包含开票、不开票的销售收入,如何做账?是不是开票的都要一笔一笔按发票金额存进公司对公账户呢? 销售员直接转了一笔销售收入3万元进公司基本户,这3万元包含开票、不开票的销售收入,如何做账?是不是开票的都要一笔一笔按发票金额存进公司对公账户呢?[]
个人觉得应该按客户分类计入,抵减相应的应收账款进公司帐户款项借:银行存款,收现金的借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)@宋军鑫087:开票和无票收入做一笔款进账户没问题吧?我觉得应该将开票的和不开票的分开做分录如果是一笔收入,为什么有的开票有的不开票呢?@余诗音:销售款是公司的销售员去收回来的,有些客户是先拿发票后付款给销售员,销售员收回款项后就全部直接转进公司基本户了。@1460798268:建议退还给销售人员,如果对方给的是现金,让销售员给予公司的也是现金
财务弊病的追踪诊断分析(三)财务弊病的追踪诊断分析(三)
关于资金周转困难的病态追踪诊断
资金周转困难主要表现为现金支付能力差。资金周转困难难的原因很多,如盲目采购、应收账款过多等,都会造成企业现金短缺,周转困难。此项检查,应针对影响资金周转的主要原因,从下列几个方面进行追踪诊断。
(一)应收账款的追踪诊断
此项诊断,应重点查明下列几个问题:
1.查看企业销售政策的实施情况,审核应收账款的原因及其状况。
(1)先检查赊销情况,通过计算赊销率,然后判断其赊销政策的实施情况。赊销率=年赊销额÷年全部销售额×100%。
赊销率越低,回收的销售货款越多,销售政策实施效果越好;反之,被拖欠货款越多,销售政策实施越有问题。但是,过低的赊销率会对销售额产生不利影响。
(2)检查销售货款收回程度。可用已收账款率判断货款收回程度和被拖欠的状况,其公式为:已收账款率=1-年末应收账款余额÷全年赊销额×100%。
已收账款率为正指标,其比例越高越好,表明已收回的货款越多;反之,就越少。它是预测资金周转困难的一个重要指标,反映货款被拖欠的状况。
(3)检查应收账款可收回程度。检查时,先用账龄分析法,将每笔应收账款按拖欠的时间长短列表分类统计,或者用客户经济状况好坏分类统计。然后再测算应收账款可收回程度。凡是拖欠时间长的,客户经济困难的,收回性则很差。计算时,可用下列公式:应收账款可收回程度=可收回应收账款额÷应收账款账户余额 ×100%。
(4)检查坏账准备计提情况。企业采用什么方法计提坏账准备,计提是否准确,有无故意多计或者少计行为存在。计提不准确将影响企业资金周转,还影响企业的利润。
2.重点检查金额较大和时间超过6个月的应收账款。逐笔查明原因、时间和可收回程度,以及催收情况。如发现客户故意拖欠的,应加紧催收。如属于内部催收不力,应督促有关人员抓紧催收,及时收回货款。
3.检查有无与本企业销售无关的应收账款。如有,应查明具体业务内容、时间、有关责任人员造成的损失。
4.逐笔检查应收账款,看其有无已收回,而未入账私自侵吞或挪用之事;如有,应查明原因,弄清责任及性质。
5.检查有无将预付货款列作应收账款,然后又列作坏账损失,予以侵吞;如有,应查明事实,弄清责任。
(二)存货的追踪诊断
此项诊断,主要查明下列问题:
1.存货计价是否正确?有无多计或少计、错计的现象存在;
2.有无存放在外的存货或不入账的存货。如有,怎样形成的,应查明原因;
3.属于超储积压、滞销、不适用、残损的存货,各有多少。
检查时,可以采用盘存、复核、核对、检查、查询等方法。
(三)固定资产的追踪
此项诊断,应查明下列问题:
1.近三年来有无新购、新建固定资产,购建的固定资产所需的资金来源是企业自有的,还是举债借入,或新增的投资;
2.新购建的固定资产用于哪些方面,投入使用后产生的实际效益如何,能否抵付资金成本;
3.新购建的固定资产投入使用后,旧的机器设备如何处理,是继续使用,还是转让出售;
4.新购建的固定资产所需资金若是向银行借来的,偿还情况如何,有无无力偿还的情况;
5.用自有资金购建固定资产,企业资金周转会产生何种困难。
以上五个问题,均应查明。
(四)预付货款的追踪诊断
此项诊断,主要查明下列问题:
1.预付的货款,是否按合同规定预付,预付时有无取得信用担保,并经领导批准。
2.有无不属于本企业订购商品材料的预付货款;如有,应查清内容,明确责任。
3.预付货款后有无发生供货方违约之事;如有,采取何种措施处理的,或在预付货款后,有无发生长期不到货,受骗上当之事,如有,应查清楚。
殊情况暂估业务存货的出库成本殊情况暂估业务存货的出库成本
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
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会计职场堪比宫斗剧
近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
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会计电算化条件下的电算化审计
会计电算化条件下的电算化审计会计电算化条件下的电算化审计
摘要:地区,电算化审计的重要性越来越明显。文章分析7会计电算化发展对审计造成的影响,列举了电算化审计的内容,提出了建立和完善我国电算化审计的方法。
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会计电算化的普及,提高了会计数据处理的及时性和准确性,从深度和广度上扩展了会计数据,但对审计工作也产生了重大影响。
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浅议电算化会计中若干会计方法
浅议电算化会计中若干会计方法浅议电算化会计中若干会计方法
一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可; -
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挂上往来辅助核算之后在总账期初余额里录入期初,后来发现录错了,接着就取消往来辅助核算,直接清空总账期初余额表面的金额(下图红色),却没有删除期初余额往来中的明细(下图蓝色)