用友T3存货档案卡片中“是否成套件”为灰
2019-4-23 8:0:0 wondial用友T3存货档案卡片中“是否成套件”为灰
用友T3存货档案卡片中“是否成套件”为灰存货档案卡片中“是否成套件”为灰。没有启用成套件管理。可在库存管理或核算管理中启用。库存管理-库存业务范围设置-勾选“有成套件管理”。或者核算管理-核算业务范围设置-控制方式-勾选“成套件管理”。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友t6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
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![会计从业资格证还有用吗?](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
3月3号会计从业资格考试取消的消息从财政部官网发出,一下子就引起了重大关注,还一度占据了微博热搜头条!会计从业资格考试取消,很多人都在想辛辛苦苦备考一场,是不是白忙活了?想转行的或非会计专业的还能进入财会行业吗?已取得的会计证还有用吗?
据财政部消息,因取消会计从业资格涉及到修订《会计法》,需要依照法定程序提请全国人民代表大会常务委员会修订相关法律规定。目前,会计司正积极配合有关部门推进《会计法》的修订工作。 会计从业资格考试将被取消,会计行业入门或提高至会计初级职称亦或降低至无门槛,我们就静待修订后的《会计法》出台吧!
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第一,销货方发票开错可以退回作废重新开具,第二开票软件的销货方名称不需要去税局更改,可以在开票软件的参数设置当中自行修改。[/微笑]正常情况下发票章和销售方名称必须相符@网速太卡无法显示网名:可我怎么改不了呢?在哪里改?@寂寥_往昔 你们不是收到的普票吗,你们是购货方,这个得是对方更改,在开票软件第一个模块系统设置当中的参数设置。@网速太卡无法显示网名:我用我公司的开票软件试了,公司名称和税号那两列,无法选择及更改@寂寥_往昔 那就联当地的税控服务人员,可以让他们改,估计就是当时安装税控时候输入错误。
![生单的时候报错,保存的时候提示](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/07/19/1468912568F4P6.png)
生单的时候报错,保存的时候提示 生单的时候报错,保存的时候提示
将成本金额字段显示出来,或查询存货明细账,看下这个存货的成本单价是否特别大超出了9位数@服务社区苏娜:明细账是显示超过9位,咋办系统目前只能支持到亿位。确认下这个单价是否正确,如果不正确,建议添加一个出库调整单,单据日期为较早之前,然后做重新计价,将这个存货的出库单价变小一些,然后再出库
如果确实就需要9位数以上的,请在支持网提交个需求问题和账套来处理@服务社区苏娜:现在看到是这样,选项是允许仓库负出库的,改存货结存为负,然后明细账里看到做了同价调拨单,调拨单的单价就很离谱了,然后后面的调拨单单价越来越不对,怎么办?@服务社区苏娜:然后这个同价调拨的单价是如何算出的?先将业务单据生成的凭证删除,然后做下重新计价看下。另外,在选项设置中也可以先选择下零成本出库的单价取值依据@服务社区苏娜:我查出来了,他这个同价调拨单的另一个仓库的一张采购入库单单价输错了,影响到后面的所有的,可以调整么?可以做红字采购入库单,将单据日期改成和蓝字采购入库单一致,然后要重新计价。或直接做调整单调整存货的结存金额@服务社区苏娜:可以直接修改那个单据之后重新计价么可以,但是如果这个采购入库单后续又生成了其他单据或凭证,需要将凭证删除,后续的单据取消审核才能修改没凭证,但是后续有一堆单子,是不是只能做红冲在补做一张入库,这样后面的单子才不需要审核?@服务社区苏娜:没凭证,但是后续有一堆单子,是不是只能做红冲在补做一张入库,这样后面的单子才不需要审核是的,就做个红字单据冲销,然后再做正确的蓝字入库
![货币资金业务流程的控制](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
货币资金业务流程的控制货币资金业务流程的控制
货币资金业务流程的控制如下:
(一)现金收入的控制流程
对于现金收入,如果单位配有收银机,单位的收款员应于每天营业结束后,在专门人员监督下,将当天营业额中应有的现钞收入数同收银机自动记录的累计数相核对,并填制收款单,连同现金收银机上自动打印的纸带交记账员登记现金日记账。如果发现现钞收入数同收银机记录的累计数不一致,应对差异进行调查。
一般单位,应由营业人员开具一式三联的发票或收据,收款人员收款时,应仔细核对营业人员开给顾客的销售发票或收据的金额与交来的现钞金额是否一致,收款并加盖戳记后,将第三联留下,其余两联,一联交由顾客留存,一联编制营业日报。收款人员根据留存的一联编制收款日报,营业日报与收款日报应核对一致,其中营业日报作为记录营业收入的依据,收款日报作为记录现金日记账依据。
(二)现金支出控制流程
明确规定了现金的使用范围,超过规定限额以上的现金支出一律使用支票。
对于支票报销和现金报销,单位应建立报销制度。报销人员报销时应当有正常的报批手续、适当充分的付款凭据,有关购货支出还应具有验货手续。财会部门应对报销单据加以审核,现金出纳见到加盖审核戳记的支出凭据后方可付款。
付款记录应及时登记入账,一切凭证应按顺序或内容编作会计记录的附件。
1.现金支出
单位各部门的零星开支,如需预支现金,必须首先由各部门填制现金借款单说明预支理由,并经由本部门主管审核,财务经理或经其授权的人,应对预支部门主管签字同意的现金借款单的理由进行审核,出纳人员根据已经审核确认的现金借款单,预支现金,会计人员根据出纳签章的借款单登记账。
零星开支的现金报销者,必须填制现金报销单,附上所有原始凭证,交部门主管审核签字,并经财务经理或其授权的人员审核确认,出纳人员对其支付现金。
工薪的现金支出,单位的人力资源部门编制工薪支付单,财务部门应根据人力资源部门主管签字同意的工薪支付单来提取和发放现金。发放现金过程中,直接支付款项的出纳和会计记账人员应严格职责分工。
2.支票支出
单位支票支出的内部控制,应当包括下列各点:
(1)所有支票必须预先连续编号,空白支票应存放在安全处,严格控制,妥善保管,有权签署支票人员不得保管空白支票。
(2)每项支票支出,都必须经过授权的支票签署者的审批并签发。
(3)每项支票支出,都必须有经核准的发票或其他必要的凭证作为书面证据。在支票上必须明确地写明收款人和金额,并应与相应的应付凭证进行核对。作为签署支票书面证据的有关凭证,应于签署支票后,加盖“已付讫”戳记,以防他人用来作为重复付款的凭证。
(4)任何有文字或数字更改的支票应予作废。作废的支票必须加盖“作废”戳记,防止被他人使用。并且应和其他支票存放在一起,按顺序号加以留存。
(5)所有已经签发的支票,应于当日及时记入银行存款日记账中,并应定期与应付款或其他总分类账借方进行核对。
![答疑台](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
答疑台答疑台
1.个人独资企业列支残疾人工资能否享受加计扣除优惠?根据《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税﹝2007﹞92号)的规定,(三)本条所述“单位”是指税务登记为各类所有制企业(不包括个人独资企业、合伙企业和个体经营户)、事业单位、社会团体和民办非企业单位。因此,个人独资企业,不缴纳企业所得税,不适用工资加计扣除的优惠。
2.亏损企业是否可以享受残疾人工资加计扣除的优惠政策?根据财税﹝2009﹞70号规定,企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。企业就支付给残疾职工的工资,在进行企业所得税预缴申报时,允许据实计算扣除。在年度终了进行企业所得税申报和汇算清缴时,再依照本条的规定计算加计扣除。因此,加计扣除残疾职工工资不分亏损或盈利企业区别对待,亏损企业也可享受残疾人工工资加计扣除。
税务机关提醒纳税人,因此形成的企业亏损,应按照企业所得税法的相关规定向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。
![销售出库单在点击存货时退出](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
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1、先在硬盘上建立一个空文件夹
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