支付给外包劳务人员的工资可否作为扣除基数
2016-4-14 0:0:0 wondial支付给外包劳务人员的工资可否作为扣除基数
支付给外包劳务人员的工资可否作为扣除基数【问题】
企业实行劳务外包,支付给劳务公司派遣劳务人员的工资是否可以作为福利费、工会经费、职工教育经费的扣除基数?
【解答】
企业支付给劳务公司派遣劳务人员的工资,实际上是支付劳务费的一部分,企业未同派遣人员签署劳动合同,派遣人员不属于企业的正式职工,因此支付给劳务派遣人员的工资不得作为福利费、工会经费、职工教育经费的扣除基数。
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删除帐套时提示“已有客户使用帐套,无法删除”,但是只有一个客户端也已经退出了,系统管理看是没有任务了 删除帐套时提示“已有客户使用帐套,无法删除”,但是只有一个客户端也已经退出了,系统管理看是没有任务了[]
点击服务社区-更多-工具下载下载工具:工具名称:清除异常互斥记录:http://service.chanjet.com/main/supportgongju,清除一下异常互斥记录再进行操作(谨慎使用,使用工具前建议备份账套)
请教各位老师12月份借管理费用3700.27贷其他应付款3700.27,1月份发现写错金额了,应该是3400,借管理红字3700.27贷其他应付款红字3700.27,然后借管理费用3400贷应付3400这个涉及到跨年最后一个分录也一样么跨年 _0请教各位老师12月份借管理费用3700.27贷其他应付款3700.27,1月份发现写错金额了,应该是3400,借管理红字3700.27贷其他应付款红字3700.27,然后借管理费用3400贷应付3400这个涉及到跨年最后一个分录也一样么跨年[]
我记得好像是冲销多的300块钱 影响也不大 所以直接按照你的做法就可以了 如果金额大的话 就涉及到以前年度损益调整
本站今日为各位用友软件爱好者免费发布用友U8 V11.1的免费下载地址,用友U8 V11.1用友软件官方已经更名为用友U8+V11.1(个人感觉用友U8+应该是云的意思)。用友U8+ V11.1不仅支持多国语言,包括简体中文、繁体中文、英文操作系统,而且支持线上电商、线下分销零售等多渠道营销平台,以全新的交互体验、移动应用提高应用交互效率,并通过软硬一体化,产业链协同的策略全面开放的帮助企业在技术创新、商务创新、渠道创新方面所需要的应用支持。
本次为大家免费发布的用友U8+V11.1免费下载地址为之前发布的用友U8 V11.0的升级版本,主要包括以下模块:企业门户、财务会计、管理会计、CRM、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、人力资源管理、决策支持、集团应用、企业应用集成、移动应用、iSD用友绿色服务桌面。具体各个模块的细节功能,我们可以看一下下面的图示:
互联网在商业领域的成功,正在对制造、医疗、教育等传统行业产生直接的倒逼效应。李克强总理在政府工作报告中正式提出制定“互联网+”行动战略,意在通过互联网化,带动企业商业和管理创新。
那么,互联网+的实质是什么呢?互联网在商业领域取得成功的关键特性,如何在大型集团企业中进行贯彻,推动企业现代化建设,从而形成一体化管控?信息化特别是企业互联网化能否帮助企业实现管理创新、改善管理效率,最终提升企业的竞争力?实现向互联网转型已经成为企业当下最重要的课题之一,也是企业CIO们思考和关注的焦点之一。
用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质 用友网络科技股份有限公司(以下称“用友网络”)于9月15日荣获中国电子信息行业联合会(以下称“电子联合会”)颁布的《信息系统集成及服务资质运行维护分项资质》(壹级),成为15家首批获得壹级资质的企业。 该资质是为适应信息系统集成技术和市场的发展要求,便于企业选择信息系统运行维护服务提供商,是对信息系统运维服务提供商的综合实力体现及行业内的最高认可。该资质由电子联合会组织对企业的业绩、运维体系、技术实力、团队能力等方面进行全方位考量,对企业进行评级(共四级,一级最高)。 用友网络一直致力于在IT服务领域不断创新,结合云计算、大数据、互联网+等理念在服务O2O模式的基础上,为客户提供服务运营管理咨询、产品支持服务、驻场服务、应用优化服务、IT专业技术服务、培训服务和iSM 运维服务管理平台等服务。
用友U8其他现金流量表取不到数U8其他现金流量表取不到数
U8其他-现金流量表取不到数
自动编号: | 3365 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | 现金流量表取不到数 |
问题名称: | 现金流量表取不到数 | ||
问题现象: | 现金流量科目为辅助项目核算,上年报表正常.但今年主表取不到数 | ||
原因分析: | 今年在现金流量科目增加部门核算.辅助核算内容改变.需重定义公式 | ||
解决方案: | 修改报表公式 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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U8.52数据复制U8.52数据复制
U8.52-数据复制
自动编号: | 12821 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 数据复制 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----数据复制 | 关 键 字: | Identity |
问题名称: | 数据复制 | ||
问题现象: | 在发布、强制订阅成功后,客户端上填制凭证时,提示“Identity_insert在设置为OFF时无法在GL_accvouch更新可标识列。”或“i_id无法更新”。事先说明一下,数据复制全部用sql2000后台数据库来做的,使用的是强制订阅 | ||
原因分析: | 数据复制将Identity标示给发布出去了 | ||
解决方案: | 用数据库的数据复制,当有Identity标示时,请不要将标示发布,即可使用 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
客户T+12.0,系统崩溃,帐套备份是以前的,最新的是帐套数据库,怎样把帐套数据库文件恢复到T+12.0中。 客户T+12.0,系统崩溃,帐套备份是以前的,最新的是帐套数据库,怎样把帐套数据库文件恢复到T+12.0中。[]
备份的是物理文件的话,需要到数据库附加恢复,具体的恢复方法可参考知识库文档《T+应急备份和恢复的方法汇总》http://service.chanjet.com/zhi ... ad235用附加数据库的方式附加账套数据库,具体的操作可以参照下面的文档说明:
http://service.chanjet.com/zhi ... ad235不好意思,文字发送不过来,请参考图片,我之前发过一篇类似的文字,可以参考@王国栋wgd: 这个方法我看不懂。。。。。[/撇嘴]@西部软件:方法是两个,第一个是有系统数据库的@服务社区刘小艳:你说你们怎么那么快啊,我混个推荐我容易吗???[/龇牙]@王国栋wgd:下一个,你先来~@服务社区刘小艳:一天五十个有难度啊,第二个方法:没有看懂,daname,*中的*在命令也写*吗select是查询出你现在账套的名称,update是修改你建立的账套名称为你原来的名称,这样才能对应上@西部软件:哪一个没看懂,私我,给你解释!!@王国栋wgd:用sql语句太麻烦了,客户有得都操作不了,可以直接在数据库里面备份,还原就行这个值针对伙伴操作,都这样了,备份都没有了,还让他自己高,搞一下再把物理文件弄没了,那就死翘翘了
因无法收到进项增值税专用发票导致单证不齐无法退税处理 因无法收到进项增值税专用发票导致单证不齐无法退税处理 问:出口企业出口后,因无法收到进项专用发票导致单证不齐无法退税,应该转内销还是,商贸出口企业与生产出口企业分别怎么处理? 答:出口企业购进货物直接出口的,不论是商贸型出口企业还是生产型出口企业,购进货物不能取得增值税专用发票,如果能够取得合法有效的进货凭证包括增值税专用发票、增值税普通发票及其他普通发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票、政府非入票据等可以实行出口免税。出口企业或其他单位出口适用增值税免税政策的货物劳务,现在不需通过企业申报系统录入数据,不向主管报送《免税出口货物劳务明细表》及其电子数据,免税业务对应的收入只须在账面和申报表上体现就可以了。在增值税纳税申报表上要填写免税销售额,对应的进项税额转出。以下凭证按出口日期装订成册,留存企业备查: (1)出口货物报关单(如无法提供出口退税联的,可提供其他联次代替); (2) 出口发票; (3) 委托出口的货物,还应提供受托方主管税务机关出具的代理出口货物证明; (4) 属购进货物直接出口的,还应提供相应的合法有效的进货凭证。合法有效的进货凭证包括增值税专用发票、增值税普通发票及其他普通发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票、政府非税收入票据? 出口企业或其他单位从依法拍卖单位购买货物出口的,与拍卖人签署的成交确认书及有关收据。 出口企业购进货物出口,如果不能够取得合法有效的进货凭证,不论是商贸型出口企业还是生产型出口企业只能是视同内销征收增值税。 文件依据:《国家税务总局 关于《出口货物劳务增值税和管理办法》有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第12号)、《国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第65号)。
企业所得税年度纳税申报表(A类)将变成41张表(最终版本)企业所得税年度纳税申报表(A类)将变成41张表(最终版本)
2014年9月份企业所得税年度纳税申报表相关资料,该表已经将“单位价值不超过5000元的固定资产”内容放进去了!
具体表单:
A000000 企业基础信息表
A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)
A101010 一般企业收入明细表
A101020 金融企业收入明细表
A102010 一般企业成本支出明细表
A102020 金融企业支出明细表
A103000 事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表
A104000 期间费用明细表
A105000 纳税调整项目明细表
A105010 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表
A105020 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表
A105030 投资收益纳税调整明细表
A105040 专项用途财政性资金纳税调整明细表
A105050 职工薪酬纳税调整明细表
A105060 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表
A105070 捐赠支出纳税调整明细表
A105080 资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表
A105081 固定资产加速折旧、扣除明细表
A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表
A105091 资产损失(专项申报)税前扣除及纳税调整明细表
A105100 企业重组纳税调整明细表
A105110 政策性搬迁纳税调整明细表
A105120 特殊行业准备金纳税调整明细表
A106000 企业所得税弥补亏损明细表
A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表
A107011 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表
A107012 综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表
A107013 金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表
A107014 研发费用加计扣除优惠明细表
A107020 所得减免优惠明细表
A107030 抵扣应纳税所得额明细表
A107040 减免所得税优惠明细表
A107041 高新技术企业优惠情况及明细表
A107042 软件、集成电路企业优惠情况及明细表
A107050 税额抵免优惠明细表
A108000 境外所得税收抵免明细表
A108010 境外所得纳税调整后所得明细表
A108020 境外分支机构弥补亏损明细表
A108030 跨年度结转抵免境外所得税明细表
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A109010 企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表
是否能在工资变动能输入负数是否能在工资变动能输入负数
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用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。 -
怎么审核记账凭证用友
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【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】
1、用友软件取消凭证审核步骤,依次打开总账系统→填制凭证,如下图:
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T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可; -
用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰
用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰 用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰
指定了现金流量科目,增加了项目大类,想补录现金流量项目,点开凭证,流量按钮为灰色,无法补录。反记账之后没有反审核,从审核凭证的界面点开,流量按钮就为灰色,只能点退出。1.反记账后的凭证还要反审核,用审核人的操作员重新登录软件;2.总账-凭证-审核凭证-选中月份,点确定-随意双击点开一张凭证-审核-成批取消审核;3.再用记账人的操作员重新登录软件,点开填制凭证,“流量”按钮就可以点了。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com