支票登记薄套打
2016-4-14 0:0:0 wondial支票登记薄套打
支票登记薄套打问题号: | 34806 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 支票登记薄套打 |
问题现象: | 点击支票登记薄中的“套打”功能时,提示“没有安装票据通”? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 支票登记薄 |
解决方案: | 支票登记簿中的套打是需要和票据通产品联用的,只有安装了票据通产品,才可以调用票据通使用支票套打功能。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8其他填制凭证增加供应商报“不能创建对象”U8其他填制凭证增加供应商报“不能创建对象”
U8其他-填制凭证增加供应商报“不能创建对象”
自动编号: | 10844 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | 填制凭证 |
问题名称: | 填制凭证增加供应商报“不能创建对象” | ||
问题现象: | 在填制凭证增加第二个供应商时,报“不能创建对象”实时错误429 | ||
原因分析: | 软件组件可能遭到破坏 | ||
解决方案: | 修复软件 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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一般设置好换算率,在数量的基础上反算数量2@畅捷服务牛晓敏:就是不反算两个数量会自动变成一模一样的!,因为换算率是不定的!我不可能设好换算率@陈慧惠: 您是哪个版本的?软件请更新最新补丁。我改了换算率后就这样了@畅捷服务牛晓敏:12.1您那个数量件是改了名字还是做的自定义项?检查下是否设置了数量公式。@畅捷服务牛晓敏:不是
就是数量2与数量 只是改了一个显示名称@畅捷服务牛晓敏:我现在在打新补订!@畅捷服务牛晓敏:我现在在打新补订!恩,更新完补丁,记得检查一下是否存在数量公式,然后看下数量带出规则是否有问题。@畅捷服务牛晓敏:我晕,以前的实施人员设了公式,两个都一样的,我怎么去掉这个公式呢!@陈慧惠:直接在数量公式的界面,下面有一个清楚的按钮,清楚公式再保存设置就可以了。@畅捷服务牛晓敏:OK了,点C就清除了@陈慧惠:TKS@陈慧惠:[/握手]
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同一台电脑,同一个操作员,现在重新连接服务器提示原来使用的POS机号已被使用,又要我重新注册一个POS号?那我原POS机号的单据会不会延续下来?能不能用回原来的POS号? 同一台电脑,同一个操作员,现在重新连接服务器提示原来使用的POS机号已被使用,又要我重新注册一个POS号?那我原POS机号的单据会不会延续下来?能不能用回原来的POS号?[]
您好,您之前的POS_DATA是否有做备份,如果没有,则需要重新使用一个pos编号。@畅捷服务卢儒佳:那我以前的营业数据就是没有咯?@jxs_1394089223_544:您是否有做过数据同步。@畅捷服务卢儒佳:做过010001这个POS号是试用的,在零售数据中心查询到有一张单,其他都没有,怎么注销删除这个POS号?010002这个未加密也没数据,怎么删除?@jxs_1394089223_544:把对账收款和出库都做完了,直接可以在这里注销@畅捷服务卢儒佳:因为是试用的,我一生成出库单,那就影响我的实际库存了,怎么调整?做一张其他入库单来调整。@畅捷服务卢儒佳:010002未加密也没数据的,没有注销功能,怎么删?@jxs_1394089223_544:直接点序号,然后点删行@畅捷服务卢儒佳:编码已经被引用,删不了@jxs_1394089223_544:点击未加密的那一行可以直接删除。@畅捷服务卢儒佳:说明已经在pos端配置了,但是没有在使用@畅捷服务卢儒佳:没数据啊,也删不了?@jxs_1394089223_544:如果还是不行,跟踪一下数据看一下。
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新企业所得税申报表房地产企业的填报方法 新企业所得税申报表房地产企业的填报方法 房地产企业由于其特殊申报政策,一直是年度申报中较难的填报项目。新申报表将其与视同销售单独列表——A105010《视同销售和房地产开发企业特定业务调整明细表》,相比原申报表更加详细。应如何理解及填报。 例1:某房地产开发企业,2012年预售收入10000万元,金及附加500万元(未计入),管理费用200万元,销售费用200万元,财务费用100万元。2013年完工备案,成本6000万元,营业税金及附加250万元,管理费用100万元,销售费用100万元,财务费用50万元。预计毛利率15%。 一、会计处理: 2012年度企业取得的预售收入不确认收入,计入预售账款,成本、营业税金及附加不结转。利润表如下: [转载]新申报表房地产企业的填报方法 2013年度完工,将预售收入确认为主营业务收入(完工收入),结转成本、营业税金及附加。利润表如下: [转载]新申报表房地产企业的填报方法 二、老申报表填报方法(单位:万元) (一)2012年预售 1、预售收入在会计上计入预收账款,不确认收入,但按照填报规则,应将预售收入10000万元填入附表一《收入明细表》第4行“销售货物”。 [转载]新申报表房地产企业的填报方法 2、再将预售收入10000万元填入附表三《纳税调整项目明细表》第19行“其他”第4列“调减金额”;将营业税金及附加500万元填入附表三第19行“其他”第4列“调减金额”;预计毛利额10000×15%=1500万元填入附表三第52行“房地产企业预售收入计算的预计利润”第3列“调增金额”。 [转载]新申报表房地产企业的填报方法 3、过渡到主表 [转载]新申报表房地产企业的填报方法 2012年度应缴纳125万元。 (二)2013年完工 1、会计上已将预售收入10000万元确认为主营业务收入(完工收入),但按照填报规则,附表一《收入明细表》中不包括该完工收入。 [转载]新申报表房地产企业的填报方法 2、将完工收入10000万元填入附表三《纳税调整项目明细表》第19行“其他”第3列“调增金额”;将去年调减的营业税金及附加500万元填入附表三第19行“其他”第3列“调增金额”;预计毛利额1500万元填入附表三第52行“房地产企业预售收入计算的预计利润”第4列“调减金额”。 [转载]新申报表房地产企业的填报方法 3、过渡到主表 [转载]新申报表房地产企业的填报方法 2013年度应缴纳企业所得税500万元。 三、新申报表填报方法(单位:万元): 例2:某房地产开发企业,2014年预售收入10000万元,营业税金及附加500万元(会计未计入损益),管理费用200万元,销售费用200万元,财务费用100万元。2015年完工备案,成本6000万元,营业税金及附加250万元,管理费用100万元,销售费用100万元,财务费用50万元。预计毛利率15%。 (一)2014年预售 1、将预售收入10000万元填入A105010《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》第23行“销售未完工产品的收入”,将预计毛利额10000×15%=1500万元填入第24行“销售未完工产品预计毛利额”,将营业税金及附加500万元填入第25行“实际发生的营业税金及附加、土地”。 [转载]新申报表房地产企业的填报方法 2、过渡到A105000《纳税调整项目明细表》 [转载]新申报表房地产企业的填报方法 3、过渡到主表 [转载]新申报表房地产企业的填报方法 2014年度应缴纳企业所得税125万元。 (二)2015年完工 将已转为完工收入的10000万元填入A105010《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》第27行“销售未完工产品转完工产品确认的销售收入”,将预计毛利额1500万元填入第28行“转回的销售未完工产品预计毛利额”,将营业税金及附加500万元填入第29行“转回实际发生的营业税金及附加、土地增值税”。 [转载]新申报表房地产企业的填报方法 2、过渡到A105000《纳税调整项目明细表》 [转载]新申报表房地产企业的填报方法 3、过渡到主表 [转载]新申报表房地产企业的填报方法 2015年度应缴纳企业所得税500万元。 (三)既有预售收入又有完工收入 例3:2015年又有预售收入8000万元,营业税金及附加400万元(会计未计入损益),管理费用180万元,销售费用180万元,财务费用120万元。其他情况同例2A105010《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》 [转载]新申报表房地产企业的填报方法 2、过渡到A105000《纳税调整项目明细表》 [转载]新申报表房地产企业的填报方法 3、过渡到主表 [转载]新申报表房地产企业的填报方法 2015年度应缴纳企业所得税580万元。 四、结论 新申报表如此设计的好处就是保持了申报表主表“利润总额计算”部分(1-13行)与企业利润表的一致。老申报表下,会计上不确认预售收入,但申报时需要将预售收入填入主营业务收入,然后调减;完工后再做反向调整,与企业利润表完全相反。新申报表用单独列表的方式解决了这一问题,方便纳税人填报。
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一般纳税人“应交增值税”明细账的建立及核算 问 2007-11-13 来源-中国会计网 作者- 一般纳税人“应交增值税”明细账的建立及核算 问 2007-11-13 来源:中国会计网 作者:
问:增值税一般纳税人如何设立“应交增值税”明细账,相应的明细子目的核算内容是什么?
答:增值税一般纳税人在“应交税金——应交增值税”明细账的借方项设有五个专栏,分别为:一、“进项税额”专栏,记录企业购入货物或接受应税劳务而支付的、准予从销项税额中抵扣的增值税额。企业购入货物或接受应税劳务支付的进项税额,用蓝字登记;退回所购货物应冲销的进项税额,用红字登记;二、“已交税金”专栏,核算企业当月上交当月增值税额;三、“减免税款”专栏,反映企业按规定减免的增值税款;四、“出口抵减内销产品应纳税额”专栏,反映企业按规定的退税率计算的出口货物的进项税额抵减内销产品的应纳税额;五、“转出未交增值税”专栏,核算一般纳税人月终转出应缴未缴的增值税。
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