库存现金分析方法
2018-3-17 0:0:0 wondial库存现金分析方法
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总账结转不了 ,启用了固定资产, 但是没有用固定资产,。 客户说以前都可以结转, 现在不能结转。 总账结转不了 ,启用了固定资产, 但是没有用固定资产,。 客户说以前都可以结转, 现在不能结转。[]
固定资产没卡片的话,需要下载反启用模块的工具,将固定资产反启用,否则固定资产无法空结账,总账也就无法月结,什么时候有卡片了再启用。反启用模块工具下载地址:
http://gongju.chanjet.com/chan ... %3D71
![【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/upload/2016/1/2016010648913673.jpg)
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
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用友T3-用友通标准版正常单据记账时提示‘出库调整单’ 用友T3-用友通标准版正常单据记账时提示‘出库调整单’
用友T3-用友通对采购入库单进行正常单据记账时提示‘出库调整单’,为什么?存货结存为负。
因为核算业务范围设置中勾选了‘账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整’(核算–核算业务
范围设置–控制方式–账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整),当存货结存为负时,采购入
库单正常单据记账则会提示‘出库调整单’。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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U8.51现金和银行科目明细账在Web查询时没有期初余额U8.51现金和银行科目明细账在Web查询时没有期初余额
U8.51-现金和银行科目明细账在Web查询时没有期初余额
自动编号: | 12297 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | WEB财务 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U85X----WEB财务 | 关 键 字: | 现金明细账 |
问题名称: | 现金和银行科目明细账在Web查询时没有期初余额 | ||
问题现象: | 851版本在财务WEB查询时,现金和银行科目明细账没有期初余额,其他科目明细账正常,所有科目总账查询正常,在总账系统中查询明细账全部正常,财务WEB查询其他账套的现金和银行明科目细账正常。数据为851的年度账,在852中问题依旧。 | ||
原因分析: | 经过跟踪查询,发现现金和银行存款科目都是项目辅助核算,但其期初余额在GL_accsum里有数据,而在GL_accass表里没有期初数据,因此查询不一致。造成这种现象的原因应该是去年现金和银行存款科目为非项目辅助核算,结转到今年后,强制将科目修改成项目辅助核算,所以在Gl_accass里没有期初数据。以后月份生成的凭证都在GL_accass里写入数据,造成没有期初而有正常业务数据的现象。 | ||
解决方案: | 因为分公司的帐套正确,所以如果确实需要显示期初余额,那么请比照分公司的帐套将数据补入,辅助核算项目请比照其他科目进行补录,操作之前务必备份好数据库。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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有老师在吗?麻烦回复我以下提供的问题,谢谢。 有老师在吗?麻烦回复我以下提供的问题,谢谢。
第一个保存,删除u盘中对应目录下zw.mdb,并将zw.sav改成zw.mdb,同时删除c盘记账宝文件夹,若按照这个当时处理还是同样的保存,说明数据都损坏了,去备份文件中找zw.sav修改为zw.mdb逐个替换试钱老师你好,我已经按你的方法试了,不行的。@董玲001: 说明您的数据都损坏了,只能找找备份数据中有没有能用的怎么找,老师我能加你QQ吗。麻烦帮我处理一下,真的是弄了一天了,谢谢了。很着急,谢谢。@董玲001: 社区不支持数据处理,联系一下您的代理商远程看看那你现在告诉我怎么弄吧,如果按你的弄不好,然后怎么办?@董玲001: 方法已经告诉您了,去账套目录中找自动备份,然后将备份文件中的zw.sav复制到2016文件夹,改后缀,逐个从备份文件找数据去试哪一个能用还是不行。现在连记账宝都进不了了。@董玲001: 重新插拔一下u盘,其它账套也不能登录?是的。点不进了。@董玲001: 重启一下电脑老师你几点下班@董玲001: 23点有老师在我就心安了,这个问题弄了一天了。我先试试,过会联系你。老师你好,001这个账套不行,其它的可以了。你帮我看看,这个用户名 原来是董玲,原来的密码也用不了了。@董玲001: 您看一下u盘中zt001/2016里面有zw.mdb吗?有,还是这样@董玲001: zt001里面有没有自动备份?你好,这是原来先复制出来的001/2016,这个里面就没有备份这个文件了。现在怎么弄。
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因地制宜 灵活运用计算机技术辅助财政审计 _0因地制宜 灵活运用计算机技术辅助财政审计
近年来,随着审计署“人、法、技”建设的不断加强、“金审工程”的启动及逐步完善,计算机技术在审计工作中得到了广泛应用。审计人员的计算机水平得到普遍提高,计算机辅助审计的力度日益加强。尤其是随着一系列专业审计软件和系统的推广应用,计算机技术在发现审计线索、确定审计重点、提高审计工作效率、防范审计风险等方面发挥的作用也越来越大。在金融、海关、税务、企业等电子数据量大而又相对集中、信息化环境比较成熟的专业审计领域中,计算机的辅助审计功能和所取得的成效更是非常明显。相比之下,在财政预(决)算及中央补助地方支出资金等审计和审计调查项目中,计算机辅助审计仍处在局部摸索阶段。许多审计机关在审计中很少使用,甚至根本不使用计算机去采集被审计单位的电子数据,并据此分析、提炼以发现疑点,确定审计重点,也没有相应的专业审计软件或审计模块可供使用,一般都只对其纸制资料进行手工审计,计算机的辅助功能仍体现在最简单、最基础的统计、汇总等操作层面上,影响了工作效率。因此,为了全面推行计算机辅助审计,本文主要结合财政审计的特点,分析财政审计中计算机审计未能普及的原因,在此基础上, 提出要因地制宜,结合行业特点灵活运用计算机技术,切实提高财政审计工作效率的几点建议。
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民航企业所得税会计处理举例 民航企业所得税会计处理举例
按照规定,民航企业所得税应纳税额的计算方法如下:
应纳税额=应纳税所得额×税率(33%)
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东莞宝人电器科技有限公司电话号码公司名称: 东莞宝人电器科技有限公司 主营业务: 公司简介: 地址: 广东东莞市大朗镇求富路村牛过路151号 电子邮件: 联系人: 林女士 手机: 13418218400 电话号码: 0769-88603838
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会计职场堪比宫斗剧
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用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。怎么审核记账凭证用友
怎么审核记账凭证用友
【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】
1、用友软件取消凭证审核步骤,依次打开总账系统→填制凭证,如下图:
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;用友T3-用友通标准版采购订单存货税率不同如何录入
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如有其它问题,请在下面回复。也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。
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