出纳管理 现金户下面的明细账户相互转账,在财务里不用生成凭证,但是结帐时提示未制单无法结账。请问如何处理?
2018-2-18 0:0:0 wondial出纳管理 现金户下面的明细账户相互转账,在财务里不用生成凭证,但是结帐时提示未制单无法结账。请问如何处理?
出纳管理 现金户下面的明细账户相互转账,在财务里不用生成凭证,但是结帐时提示未制单无法结账。请问如何处理?[]您好,出纳结账没有必须制单的控制的,麻烦您把错误提示截图来看看好吗
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用友T3-用友通标准版7月份资产负债表,利润表取不到数 用友T3-用友通标准版7月份资产负债表,利润表取不到数
用友T3-用友通7月份凭证已经记账,7月份已经结账。追加表页,其他月份可以正常取数,但是7月份取不了数。1、凭证已经记账,做了月末结账,但是7月份资产负债表和利润表都取不到数。确定公式设置没有问题,1-6月份都是使用同一个报表可以正常取数。卸载用友,重新安装用友也取不到数。
2、备份账套到其他的电脑,可以正常取数
解决方案:1、拷贝账套备份到其他的电脑中恢复账套,报表可以正常取数。
2、环境问题,客户的操作系统有问题,导致报表无法正常取数。重新安装操作系统和用友后可以正常取数。
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那么,互联网+的实质是什么呢?互联网在商业领域取得成功的关键特性,如何在大型集团企业中进行贯彻,推动企业现代化建设,从而形成一体化管控?信息化特别是企业互联网化能否帮助企业实现管理创新、改善管理效率,最终提升企业的竞争力?实现向互联网转型已经成为企业当下最重要的课题之一,也是企业CIO们思考和关注的焦点之一。
用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质 用友网络科技股份有限公司(以下称“用友网络”)于9月15日荣获中国电子信息行业联合会(以下称“电子联合会”)颁布的《信息系统集成及服务资质运行维护分项资质》(壹级),成为15家首批获得壹级资质的企业。 该资质是为适应信息系统集成技术和市场的发展要求,便于企业选择信息系统运行维护服务提供商,是对信息系统运维服务提供商的综合实力体现及行业内的最高认可。该资质由电子联合会组织对企业的业绩、运维体系、技术实力、团队能力等方面进行全方位考量,对企业进行评级(共四级,一级最高)。 用友网络一直致力于在IT服务领域不断创新,结合云计算、大数据、互联网+等理念在服务O2O模式的基础上,为客户提供服务运营管理咨询、产品支持服务、驻场服务、应用优化服务、IT专业技术服务、培训服务和iSM 运维服务管理平台等服务。
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在表体中设置公用数值定义项,只有在哪个单据上设置的,那哪个单据的明细表才显示合计吗?例如,我在进货单上设置公用数值自定项,分配到进货单和采购入库单中,那在进货单明细表中可以设置合计,在采购入库单中不能设置合计,这是为什么? 在表体中设置公用数值定义项,只有在哪个单据上设置的,那哪个单据的明细表才显示合计吗?例如,我在进货单上设置公用数值自定项,分配到进货单和采购入库单中,那在进货单明细表中可以设置合计,在采购入库单中不能设置合计,这是为什么?[]
您使用的是哪个版本的呢,这边查看下是否这种情况哦。@服务社区刘小艳:T+12.0专业版,已打129补丁@服务社区刘小艳:并且在例子的采购入库单统计表中,还没有公用数值自定义字段@asionsen:好的,请稍等,因为中午轮休时间这边还需要回复问题,测试可能会稍微就一些,亲耐心些哦。。不好意思就等了,单据统计表上的话是不会显示单据自定义项的,只能显示存货数值自定义项,采购入库单针对公用的数值自定义项是可以进行合计的,如果您那边没有合计,请备份账套后更新上软件的最新补丁后重新查看下。@服务社区刘小艳:如果公用数值定义项是在进货单上设置的话,那进货单是可以合计的,采购入库单没有合计。也就是说公用自定项只有在设置的那个单据上有合计,在其他单据上没有合计这个功能在12.1版本上新增实现了。@服务社区刘小艳:现在是12.0啊@服务社区刘小艳:这样的话进货单明细表也有合计吗@asionsen:这个后续版本新增的,要实现只能升级使用了。@服务社区刘小艳:12.1进货单明细表上也有合计的。@服务社区刘小艳:12.0实现不了这个功能吗?只能是在哪个单据上设置的,那个单据上才有合计列????@asionsen:是的,12.0是这样的。@服务社区刘小艳:我在12.1版本上面,按照同样的方法进行设置,在采购入库单同样没有合计,在进货单明细表里面就是默认合计,还不能修改。刚才的截图就是在12.1版本上测试的,测试版本号71号。@服务社区刘小艳:能将你在单据设计设置的公用自定项所试用的单据截图看看嘛在进货单上启用的。
用友U8其他帐套引入的时候提示“路径无效”U8其他帐套引入的时候提示“路径无效”
U8其他-帐套引入的时候提示“路径无效”
自动编号: | 525 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 帐套引入的时候提示“路径无效” |
问题名称: | 帐套引入的时候提示“路径无效” | ||
问题现象: | 帐套引入的时候提示“路径无效” | ||
原因分析: | 客户WinXP系统,在安装的时候用户名设成了中文,后来虽然修改了用户名为英文,但是用户配置文件显示的是原安装时候的名字 | ||
解决方案: | 新建一英文名称的用户,并赋予管理员权限即可,再引入时问题不再存在 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
药品准备单入库质检问题 药品准备单入库质检问题
问题号: | 4248 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 帐表查询 |
适用产品: | U8分销2.83版 |
问题名称: | 药品准备单入库质检问题 |
问题现象: | (药品经营)002向001进行机构间采购生成CD200408310007,001发货且进行“复核销售出库单”–销售出库确认;002进行准备单入库选择质量状态为“合格”并对商品行修改“送检标记”以便自动产生待审核的“质检单”,然后进行审核质检单,完成质检。在统计查询–药品入库查询–药品质检验收记录中“验收人,验收日期”为空,“验收状态”为未验收。与事实不符。 如果上述情况质量状态为“待检”时,需要进行采购入库–验收采购入库单,但此时查不到任何待验收单据。 但是上述如果不选“送检标记”既不进行审核质检单,直接在准备单入库时确定产品合格,该问题就不存在。 |
问题原因: | 准备单入库直接生成已确认的采购入库单,即入库单没经过验收就已经确认了,所以没有验收信息,报表上反应不出验收信息是正常的。 |
解决方案: | 在做准备单入库时,不要送检,表头的药品质量状态为合格或者不合格。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
企业信用风险缓释工具相关业务如何进行会计处理企业信用风险缓释工具相关业务如何进行会计处理
问:企业开展信用风险缓释工具相关业务,应当如何进行会计处理?
答:信用风险缓释工具,是指信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证及其他用于管理信用风险的信用衍生产品。信用风险缓释合约,是指交易双方达成的、约定在未来一定期限内,信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用,由信用保护卖方就约定的标的债务向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约。信用风险缓释凭证,是指由标的实体以外的机构创设,为凭证持有人就标的债务提供信用风险保护的、可交易流通的有价凭证。
信用保护买方和卖方应当根据信用风险缓释工具的合同条款,按照实质重于形式的原则,判断信用风险缓释工具是否属于财务担保合同,并分别下列情况进行处理:
(一)属于财务担保合同的信用风险缓释工具,除融资性担保公司根据《企业会计准则解释第4号》第八条的规定处理外,信用保护买方和卖方应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中有关财务担保合同的规定进行会计处理。其中,信用保护买方支付的信用保护费用和信用保护卖方取得的信用保护收入,应当在财务担保合同期间内按照合理的基础进行摊销,计入各期损益。
(二)不属于财务担保合同的其他信用风险缓释工具,信用保护买方和卖方应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,将其归类为衍生工具进行会计处理。
财务担保合同,是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付时,要求签发人向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。
开展信用风险缓释工具相关业务的信用保护买方和卖方,应当根据信用风险缓释工具的分类,分别按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第25号——原保险合同》或《企业会计准则第26号——再保险合同》以及《企业会计准则第30号——财务报表列报》进行列报。
无法修改入库单无法修改入库单
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天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
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会计职场堪比宫斗剧
近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
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用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
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用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。 -
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用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可; -
用友T3-用友通标准版采购入库单时,参照不到存货
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用友T3-用友通增加存货档案后,填制采购订单和采购入库单都参照不到该存货。存货档案的属性没有选择,或勾选了劳务费用和是否折扣的属性。
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如有其它问题,请在下面回复。也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。
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