T+可以根据入库单生成采购发票吗?
2019-3-14 8:20:0 wondialT+可以根据入库单生成采购发票吗?
T+可以根据入库单生成采购发票吗?[]只能根据 进销货单来生成发票。那采购发票感觉没什么用呢,是进货单和采购入库单的核算进销售发票立账的区别详解">销货单立账的情况,立账单据即是发票的作用。
可以不用继续操作发票单据。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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U8.50应收与总帐对帐不平U8.50应收与总帐对帐不平
U8.50-应收与总帐对帐不平
自动编号: | 12202 | 产品版本: | U8.50 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----应收款管理 | 关 键 字: | 应收与总帐对帐不平 |
问题名称: | 应收与总帐对帐不平 | ||
问题现象: | 应收与总帐对帐不平,有很多家客户都不平。 此问题普遍存在。 对帐不平的主要原因为核销之后在应收业务明细帐有记录,引起的原因是ap_detail表的ibvid对应的发票子表的累计收款金额超过了单据本身的金额 。这样核销之后应收业务明细帐数据就不对,与总帐对帐不平。 此问题经常出现,如果偶尔出现的话可以修改数据库解决,现在出问题的客户比较多,用户有几套帐都存在此问题,能否做程序批改错误的记录。或者做相关补丁程序,防止以后还会出现此类问题。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 8.21,8.51,8.51a版本在取消核销操作中没有同步更新发票子表中累计结算金额,造成发票子表累计结算金额与ap_detail表中核销记录不对应,可以继续核销或者核销后发票余额为负。此问题已经有补丁程序解决,请使用补丁程序,以后的业务处理会保证正确; 但对于已经出现的数据错误还需要进行调整,可以如下处理:使用我们提供的维护工具中-U8重新计算发票余额工具,可以根据ap_detail表中的核销记录重新计算发票子表的余额并进行更新,但需要注意的是:前提条件是ap_detail表核销记录是正确的,使用此工具 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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t3预付账款和资产负债表上的预付账款 数字不一样 是怎么回事呢 t3预付账款和资产负债表上的预付账款 数字不一样 是怎么回事呢[]
公式不对吧@王国栋wgd:你给我解释下,,,,,资产负债表1.应收账款=应收账款(借方)+预收账款(借方)
2.预付账款=预付账款(借方)+应付账款(借方)
3.应付账款=应付账款(贷方)+预付账款(贷方)
4.预收账款=预收账款(贷方)+应收账款(贷方)请对照检查完美QM("1123",月,"借",,,,,,,,)+QM("2202",月,"借",,,,,,,,)
预付账款资产负债表取的是两个科目之和。所以和余额表对照也要对照两个科目之和。@西部软件:资产负债表上的预付账款应该是预付账款的借方发生额和应付账款的借方发生额之和,实际业务操作中,很多会计不用预付,直接用应付的借方表示。所以不一致,你改资产负债表的公式应该就可以了,别用发生额,直接用预付账款的余额@王国栋wgd:完美。@王瑞环zh:也没见推荐啊@王瑞环zh:转个推荐太难啦@王国栋wgd:找领导@王国栋wgd:你可以直接艾特领导[/偷笑]@王国栋wgd:你艾特你小姨妈。。。@王瑞环zh:领带是明智的,既然没有加,那就说明还有改进的地方,坐等最佳答案@西部软件:艾玛,这回复[/偷笑]@王瑞环zh:这 B 装的可以吧,你说吧给多少分艾玛,这么多回复,我看半天呢[/偷笑]@服务社区刘佳佳:我也看了半天,都晕了,硬是弄了个推荐,。,。@西部软件:别这样啦,我会桑心的哦其实隔壁小王的比较详细一点啦,应该给隔壁小王推荐得,@王国栋wgd:给隔壁的老宋。。。。
前几天这个电脑都用得好好的,今天服务器的IP 变动, 在客户端上改了IP,登录的时候能看到帐套,一切正常,点确定的时候 就提示这个? 什么原因,防火墙关了,杀毒软件没装 前几天这个电脑都用得好好的,今天服务器的IP 变动, 在客户端上改了IP,登录的时候能看到帐套,一切正常,点确定的时候 就提示这个? 什么原因,防火墙关了,杀毒软件没装
1、请到社区下载最新补丁,服务器与客户端都要安装补丁。
2、客户端系统环境问题,一般是缺少MDAC(数据库访问组件),可以考虑下载mdac组件安装尝试下。
3、重新安装软件,注意安装软件的时候要把杀毒软件等关闭。
4、如果不能解决问题,一般都是操作系统环境有问题,建议不要使用ghost等版本,重新安装纯净版本系统,
"@qq392629945:[/强]@qq392629945:软件重新安装了一次,也不行,但是别的客户端的电脑,都能连上正常使用的@qq392629945:难道是电脑系统问题? 好奇怪 之前都用的好好的@LSeE3:造成这个问题排查,如果不行的话只能重装!@qq392629945:嗯 谢谢了@LSeE3:[/握手]
银行承兑汇票的签发与承兑 银行承兑汇票的签发与承兑
银行承兑汇票的签发与兑付,大体包括如下步骤:
(1)签订交易合同。交易双方经过协商,签定商品交易合同,并在合同中注明采用银行承兑汇票进行结算。作为销贷方,如果对方的商业信用不佳,或者对对方的信用状况不甚了解或信心不足,使用银行承兑汇票较为稳妥。因为银行承兑汇票由银行承兑,由银行信用作为保证,因而能保证及时地收回货款。
(2)签发汇票。付款方按照双方签订的合同的规定,签发银行承兑汇票。银行承兑汇票一式四联,第一联为卡片,由承兑银行支付票款时作付出传票;第二联由收款人开户行向承兑银行收取票款时作联行往来账付出传票;第三联为解讫通知联,由收款人开户银行收取票款时随报单寄给承兑行,承兑行作付出传票附件;第四联为存根联,由签发单位编制有关凭证。
企业返利账务处理案例企业返利账务处理案例
A 企业是生产电子相册等数码产品的企业,其于 2011 年1 月 1 日制定了一系列的营销策略,其中规定:经销商年进货额为 50 万元以下时,按原价格进行结算;年进货额达 50 万元及以上时,给予原价 2%的奖励折扣,该折扣于第二年初兑现。
这一折扣的发生时间与销售收入的确认时间(或发票开具时间)发生了脱离,应该怎样进行账务处理呢?
一、现金形式的返利
若上例中第二年初兑现的折扣以现金形式返还给经销商,则构成了现金形式的返利,实际上是一种商业折扣(税法术语叫“折扣销售”)。
1. 销货方(A 企业)的账务处理
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875 号)规定,企业为促进商品销售而在商品价格上给予的价格扣除属于商业折扣,商品销售涉及商业折扣的,应当按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。《关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》(国税函[2006]1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购买方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销售方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销售方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。
假设 B 商场 2011 年从 A 企业累计购货达 100 万元,则A 企业应于 2012 年初对 B 商场以现金形式返还奖励折扣 2万元(100伊2%),价税合计 2.34 万元。该案例中,A 企业每次与 B 商场交易时,按照原定价格开具销售发票、确认收入并确认增值税销项税额。在 2012 年初,对收入和相关税费进行冲减处理。B 商场在获取主管税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》后,将通知单一联交与 A 企业,A 企业凭借通知单开具红字增值税专用发票,据此对收入和相关税费进行冲减:借:主营业务收入 2,应交税费———应交增值税(销项税额)0.34;贷:银行存款 2.34。
2. 经销商(B 商场)的账务处理
《关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》(国税发[2004]136 号)规定:(一)对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额无必然联系,且商业企业向供货方提供一定劳务的收入,例如进场费、广告促销费、上架费、展示费、管理费等,不属于平销返利,不冲减当期增值税进项税额,应按营业税的适用税目税率征收营业税。(二)对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩(如以一定比例、金额、数量计算)的各种返还收入,均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税额,不征收营业税。这意味着,B 商场收到的 A 企业现金返利税费和 2.34 万元,与商品销售额挂钩应从(二)规定,冲减当期增值税进项税额,同时对原购货成本进行调整。因此,商场应在取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《开具红字增值税专用发票通知单》一并作为记账凭证进行会计处理,借:银行存款 2.34;贷:主营业务成本 2,应交税费———应交增值税(进项税额转出)0.34。
二、实物形式的返利
若上例中第二年初兑现的折扣以实物形式返还给经销商,则构成了实物形式的返利。实物形式的返利除了涉及现金返利相关内容,还涉及实物视同销售。
1. 销货方(A 企业)的账务处理
假设 B 商场 2011 年从 A企业累计购货达 100 万元,则 A 企业应于 2012 年初对 B 商场以实物形式返还价值 2 万元(100伊2%)(成本 1万元)的奖励折扣,价税合计 2.34 万元。
A 企业的账务处理分两步,一是冲减前期已经确认的收入和销项税额 2.34 万元,二是对实物返利的价值 2 万元的产品,增加本期收入和视同销售产生的销项税额 0.34 万元。账务处理为:借:主营业务收入 2(冲减原收入),应交税费———应交增值税(销项税额)0.34(红字发票);贷:主营业务收入 2(确认新增收入),应交税费———应交增值税(进项税额转出)0.34(蓝字发票)。借:主营业务成本 1(确认新增成本);贷:库存商品 1。可见,此账务处理的结果是,上期收入减少 2 万元,在成本不变的情况下对应利润减少 2 万元;本期增加收入 2 万元,成本增加 1 万元,对应利润增加 1 万元。
2. 经销商(B 商场)的账务处理
国家税务总局《关于平销行为征收增值税问题的通知》(国税发[1997]167 号)规定,供应商平销返利的方式不论是资金返还还是赠送实物或其他方式,商业企业因购买货物而从供应方取得的各种形式的返还资金,均应依所购货物的增值税税率计算应冲减的进项税额,并从其取得返还资金当期的进项税额中予以冲减。因此,B 商场的账务处理也分两步:第 1 步,取得红字发票,冲减原进货成本并冲减原进项税额;第 2 步,取得蓝字发票,确认一项新的购货行为。借:库存商品 2,应交税费———应交增值税(进项税额)0.34(蓝字发票);贷:主营业务成本 2,应交税费———应交增值税(进项税额转出)0.34(红字发票)。红字发票对应的进项税额,商场在当期增值税申报表中作进项税额转出申报;蓝字发票对应的进项税额,则在当期作抵扣进项税额申报。
三、冲抵货款形式的返利
若上例中第二年初兑现的折扣直接冲减第二年的购货款,则构成了充抵货款形式的返利。这种情形下,销货方可以选择将折扣和第二年购货款开在一张发票上或分别开具。假设 B 商场 2011 年从 A 企业累计购货达 100 万元,则A 企业应于 2012 年初将该折扣金额在第二年购货金额中扣除抵作价款,A 企业 2012 年与 B 商场发生的第一批销货额为50 万元,涉及增值税 8.5 万元,货物成本为 25 万元。
1. 将折扣额和当期销货额开在一张发票上,双方按净额结算
如果 A 企业将涉及的折扣 2.34 万元在当期销货额中直接扣除或者在同一张发票中将销货金额和折扣金额在对应栏目列明,则可以只开具一张价税合计 56.16 万元[(50-2)*1.17]的增值税专用发票。
此时,A 企业确认一次收入:借:应收账款(或银行存款)56.16;贷:主营业务收入 48,应交税费———应交增值税(销项税额)8.16。借:主营业务成本 25;贷:库存商品 25。B 商场确认一次购货:借:库存商品 48,应交税费———应交增值税(进项税额)8.16;贷:应付账款(银行存款)56.16。
2. 将折扣额和当期销货额分别开在两张发票上
此时,应对折扣额开具红字发票,购销双方的处理过程和处理方式同现金返利。具体分录略。
此外,在返利过程中,如果 A 企业没有出具增值税红字发票,则其只能对现金或商品作减少收入的处理,不能冲减增值税销项税额,而 B 商场无需对当期进项税额做转出处理。
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pdf转化为word文档的两种方法pdf转化为word文档的两种方法
PDF是Adobe 公司推出的一种电子文档格式,很适合阅读,但它的只读性虽然起到了保护版权作用,可是也给编辑带来了不便,下面的方法可以把PDF文档转化为WORD文档(即doc格式或者docx格式),完成编辑后再保存成PDF文档。佳人【每日e书】栏目提供的电子书一般都是PDF格式,想学制作PDF电子书的可以参考《如何制作一本PDF电子书》。另外推荐Chinesepdf这个电子书下载交流论坛和PDF大全这个介绍PDF相关知识的聚合网站。
应该说,PDF文档的规范性使得浏览者在阅读上方便了许多,但倘若要从里面提取些资料,实在是麻烦的可以。回忆起当初做毕业设计时规定的英文翻译,痛苦的要命,竟然傻到用Print Screen截取画面到画图板,再回粘到word中,够白了:(最近连做几份商务标书,从Honeywell本部获取的业绩资料全部是英文版的PDF,为了不再被折磨,花费了一个晚上的时间研究PDF和Word文件的转换,找到下面2种方法,出于无产阶级所谓的同甘共苦之心,共享下:)
1、实现工具:Office 2003中自带的Microsoft Office Document Imaging
应用情景:目前国外很多软件的支持信息都使用PDF方式进行发布,如果没有Adobe Reader,无法查看其内容,如果没有相关的编辑软件又无法编辑PDF文件。转换为DOC格式则可以实现编辑功能。尽管有些软件也可以完成PDF转换为DOC的工作,但很多都不支持中文,我们利用Office 2003中的Microsoft Office Document Imaging组件来实现这一要求最为方便。
使用方法:
第一步:首先使用Adobe Reader打开待转换的PDF文件,接下来选择“文件→打印”菜单,在打开的“打印”设置窗口中将“打印机”栏中的“名称”设置为“Microsoft Office Document Image Writer”,确认后将该PDF文件输出为MDI格式的虚拟打印文件。
编辑提示:如果你在“名称”设置的下拉列表中没有找到“Microsoft Office Document Image Writer”项,那证明你在安装Office 2003的时候没有安装该组件,请使用Office 2003安装光盘中的“添加/删除组件”更新安装该组件。
第二步:运行Microsoft Office Document Imaging,并利用它来打开刚才保存的MDI文件,选择“工具→将文本发送到Word”菜单,并在弹出的窗口中勾选“在输出时保持图片版式不变”,确认后系统提示“必须在执行此操作前重新运行OCR。这可能需要一些时间”,不管它,确认即可。
编辑提示:目前,包括此工具在内的所有软件对PDF转DOC的识别率都不是特别完美,而且转换后会丢失原来的排版格式,所以大家在转换后还需要手工对其进行后期排版和校对工作。
2、实现工具:Solid Converter PDF
应用情景:利用Office 2003中的Microsoft Office Document Imaging组件来实现PDF转Word文档在一定程度上的确可以实现PDF文档到Word文档的转换,但是对于很多“不规则”的PDF文档来说,利用上面的方法转换出来的Word文档中常常是乱码一片。为了恢复PDF的原貌,推荐的这种软件可以很好地实现版式的完全保留,无需调整,而且可以调整成需要的样板形式。
使用方法:
1、下载安装文件Solid Converter PDF,点击安装。
编辑提示:安装前有个下载安装插件的过程,因此需要保证网络连接通畅。
2、运行软件,按工具栏要求选择需要转换的PDF文档,点击右下的“转换”(Convert)按扭,选择自己需要的版式,根据提示完成转换。
东莞市乐信网络科技有限公司电话号码公司名称: 东莞市乐信网络科技有限公司 主营业务: 计算机软硬件及通信产品研究、设计、开发、销售;网络系统安装及集成;企业管理咨询;零售:预包装兼散装食品(凭有效许可证经营);信息服务业务(仅限互联网信 公司简介: 东莞市乐信网络科技有限公司位于东莞市莞太大道34号东莞软件园2楼,主营办公oa客户关系管理人力资源管理网站开发建设等、大米、食用油、杂粮、面粉、饮用水等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“ 地址: 广东省东莞市莞城区 电子邮件: beataamberchina@gmail.com|ggx2008@leexin.cn 联系人: 高翔 手机: 13826.56. 电话号码: 0769-22991768
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U8.50销售管理中发货单开票收款勾对表缺少去年未开票发货的金额和数量U8.50销售管理中发货单开票收款勾对表缺少去年未开票发货的金额和数量
U8.50-销售管理中发货单开票收款勾对表缺少去年未开票发货的金额和数量
自动编号: | 13310 | 产品版本: | U8.50 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 850 | 关 键 字: | 发货单开票收款勾对表 |
问题名称: | 销售管理中发货单开票收款勾对表缺少去年未开票发货的金额和数量 | ||
问题现象: | 结转后销售管理中发货单开票收款勾对表缺少去年未开票发货的金额和数量 | ||
原因分析: | 数据库问题 | ||
解决方案: | 系统在做暂估处理时调用IA_ESTISETTLE视图,该视图的中WHERE条件为RDRECORD表中记帐人(CACCOUNTER)不为空的记录。查看客户05年数据库中RDRECORD表中,单据类型为33、34的单据记帐人都为空。这些单据是在系统结转时自动结转的,且记帐人标志也是自动打上的。不应为空,补上即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |