安装T3是2005的数据库密码输上都合适连接不上,为什么?
2018-2-22 0:0:0 wondial安装T3是2005的数据库密码输上都合适连接不上,为什么?
安装T3是2005的数据库密码输上都合适连接不上,为什么?[]您好,是安装好软件和数据库之后,登陆T3提示需要输入sa口令是吗?您参照知识库的方法进行排查下:http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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用友U8其他数据移机U8其他数据移机
U8其他-数据移机
自动编号: | 14076 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 821 | 关 键 字: | 数据移机 |
问题名称: | 数据移机 | ||
问题现象: | 无法进行数据备份 | ||
原因分析: | 硬盘空间太小了 | ||
解决方案: | 将数据通过SQL自动备份导出,重装软件,将数据移到其他盘符,用SQL名令连接 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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请问:T3的现金流量表的公式是设置好的吗?为什么生成不出来报表?是还需要重新设置吗- 请问:T3的现金流量表的公式是设置好的吗?为什么生成不出来报表?是还需要重新设置吗?[]
①指定科目:打开会计科目→编辑→指定科目→现金流量科目→把“现金”和“银行存款”的明细科目指定到右侧;
②增加现金流量项目:基础设置→财务→项目目录→增加→现金流量项目→完成→退出;
③进入财务报表→选择现金流量表,生成步骤同资产负债表,用友软件中现金流量表没有预置公式,客户先要定义好公式。根据楼上回复,设置好现金流量项目后,在填制凭证时,要点击流量,录入现金流量项目,然后将凭证记账。
并且在现金流量报表上点击公式单元,里面的01这种数字就是现金流量项目编码,要和凭证上选择的现金流量项目编码保持一致,报表就是根据这个项目编码来取凭证上的发生额。

U8.52fa_total表里缺少很多本年新增卡片的记录U8.52fa_total表里缺少很多本年新增卡片的记录
U8.52-fa_total表里缺少很多本年新增卡片的记录
自动编号: | 16767 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 卡片 |
问题名称: | fa_total表里缺少很多本年新增卡片的记录 | ||
问题现象: | 860软件,截止到11月,固定资产卡片管理和折旧清单里的本月折旧数都对,但部门折旧汇总表里的本月折旧数少了很多.经检查,发现其fa_total表里缺少很多本年新增卡片的记录,但表fa_cards里有相应记录.如何调整 | ||
原因分析: | 数据问题 | ||
解决方案: | 由卡片重新计算折旧表创建临时表fq存放当月有效的卡片id号,fa存放卡片相关数据的合计值判断是用友数据库否则退出if exists(select * from master..sysdatabases where name=db_name() and name like 'ufdata[_]___[_]____' and ISNUMERIC (substring(name,8,3))=1and ISNUMERIC(substring(name,12,4))=1)beginbegin T 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |

营业税差额征税的会计处理营业税差额征税的会计处理
营业税暂行条例第五条规定,纳税人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产收取的全部价款和价外费用。但是,下列情形除外:
(一)纳税人将承揽的运输业务分给其他单位或者个人的,以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位或者个人的运输费用后的余额为营业额;
(二)纳税人从事旅游业务的,以其取得的全部价款和价外费用扣除替旅游者支付给其他单位或者个人的住宿费、餐费、交通费、旅游景点门票和支付给其他接团旅游企业的旅游费后的余额为营业额;
(三)纳税人将建筑工程分包给其他单位的,以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位的分包款后的余额为营业额;
(四)外汇、有价证券、期货等金融商品买卖业务,以卖出价减去买入价后的余额为营业额;
(五)国务院财政、税务主管部门规定的其他情形。
除条例第五条规定的差额征税外,财政部、国家税务总局先后就广告代理、勘察设计等项目实行差额征收营业税作出了系列规定。但是,关于营业税差额征税的会计处理,财政部和国家税务总局却没有作出明确的规定。目前,实行差额征收营业税的企业采用的主要方法有两种:一是将差额不纳入总收入和总成本的核算体系,二是将差额纳入总收入和总成本的核算体系。
A建筑公司承包了总价10000万元的工程,其中B建筑公司分包工程4000万元。假定工程分包事项符合差额征税条件。
方法一会计处理
1.总包方会计处理(单位:万元,下同)
办理施工分包结算时:
借:工程结算——施工分包 4000
贷:应付账款——B公司 4000。
支付施工分包款时:
借:应付账款——B公司 4000
贷:银行存款 4000。
注:现行营业税政策未规定总包方的扣缴义务,如总包方扣缴了营业税,则应贷记“银行存款”3880万元,“其他应付款——代扣营业税”120万元。
办理工程总结算时:
借:应收账款——建设单位 10000
贷:主营业务收入 6000
工程结算——施工分包 4000。
计提营业税金时:
借:主营业务税金及附加 180
贷:应交税费——应交营业税 180。
2.分包方会计处理
办理施工分包结算时:
借:应收账款——A公司 4000
贷:主营业务收入 4000。
计提营业税金时:
借:主营业务税金及附加 120
贷:应交税费——应交营业税 120。
方法二会计处理
1.总包方会计处理
办理施工分包结算时:
借:工程施工——施工分包 4000
贷:应付账款——B公司 4000。
支付施工分包款时:
借:应付账款——B公司 4000
贷:银行存款 4000。
办理工程总结算时:
借:应收账款——建设单位 10000
贷:主营业务收入 10000。
计提营业税金时:
借:主营业务税金及附加 180
贷:应交税费——应交营业税 180。
注:计税依据=主营业务收入10000万元-施工分包4000万元=6000(万元)。
2.分包方会计处理同方法一。
案例显示,方法一不能全面反映总包方的收入和成本,方法二与现行营业税政策规定的“营业额”有差异。在企业所得税汇算清缴计算业务招待费等相关扣除项目金额时,方法二的计提基数大于方法一。
至于采用哪一种方法,笔者认为应当研究《财政部关于营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定的通知》(财会〔2012〕13号)中关于“试点纳税人差额征税的会计处理”规定:
1.增值税一般纳税人企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(‘营改增’抵减的销项税额)”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。
2.增值税小规模企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的应缴增值税,借记“应交税费——应交增值税”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。
也就是说,财会〔2012〕13号文件主张,允许扣除的实行差额征税的款项,应当纳入总收入和总成本核算体系,同时核算差额征税情况。笔者认为,上述案例中总包方应作如下账务处理:
办理施工分包结算时:
借:工程结算——B公司 4000
贷:应付账款——B公司 4000。
收到分包方发票时:
借:工程施工——施工分包 4000
贷:工程结算——B公司 4000。
同时进行差额征税处理:
借:应交税费——应交营业税 120
贷:主营业务税金及附加 120。
支付施工分包款时:
借:应付账款——B公司 4000
贷:银行存款 4000。
办理工程总结算时:
借:应收账款——建设单位 10000
贷:主营业务收入10000。
计提营业税金时:
借:主营业务税金及附加 300
贷:应交税费——应交营业税 300。

会计报表:财务报表的局限性会计报表:财务报表的局限性
摘要:报表分析的四大基本财务比率:变现能力比率、资产管理比率、负债比率和盈利能力比率基本都源于对外的三个主要财务报表,甚至于杜邦财务分析体系、沃尔评分法和综合评分法也不外乎是上述几个比率的有机结合。
报表分析的四大基本财务比率:变现能力比率、资产管理比率、负债比率和盈利能力比率基本都源于对外的三个主要财务报表,甚至于杜邦财务分析体系、沃尔评分法和综合评分法也不外乎是上述几个比率的有机结合。这样财务报表数据的可靠性和实用性就尤其重要了。财务报表质量的高低直接决定着资本市场的有效程度和社会自然资源配置的效率。但是在信息化时代的今天,管理者获取信息的方式已经发生了根本性的改变,财务报表的局限性日益表现出来。再者由于人为因素,报表数据的失真也不容忽视,如美国的“安然事件”、“世通造假”和我国的“银广夏”、渤海集团提供虚假财务数据等诸多例证都说明了财务报表的局限性。

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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
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摘要:地区,电算化审计的重要性越来越明显。文章分析7会计电算化发展对审计造成的影响,列举了电算化审计的内容,提出了建立和完善我国电算化审计的方法。
关键词:电算化审计 审计软件
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【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】
1、用友软件取消凭证审核步骤,依次打开总账系统→填制凭证,如下图:
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