车船税按年申报缴纳。哪级政府无权规定具体申报纳税期限?
2018-3-1 0:0:0 wondial车船税按年申报缴纳。哪级政府无权规定具体申报纳税期限?
车船税按年申报缴纳。哪级政府无权规定具体申报纳税期限? 具体申报纳税期限?是由各省、自治区和直辖市人民政府规定。也就是说:各省、自治区和直辖市人民政府的以下各级政府?无权规定具体申报纳税期限。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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用友T3-用友通标准版出纳通日记账“制单”是灰色,无法制单 用友T3-用友通标准版出纳通日记账“制单”是灰色,无法制单
用友T3出纳通里面日记账,“制单”是灰色,无法制单。1、? 出纳通账套未与总账账套挂接 2、? 出纳通账户未选择总账科目。
解决方法:
1、? 进入“出纳通”—“系统设置”—“挂接设置”—进行“挂接参数设置”。其中服务器:填写服务器计算机名或者127.0.0.1;登录名:默认的数据库名sa。
2、挂接成功之后,启用账户,并且选择对应的总账科目。
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近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。

U8.50选择货位出库时数量选择提示现存量不足U8.50选择货位出库时数量选择提示现存量不足
U8.50-选择货位出库时数量选择提示现存量不足
自动编号: | 10656 | 产品版本: | U8.50 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8 | 关 键 字: | 选择货位出库时数量选择提示现存量不足 |
问题名称: | 选择货位出库时数量选择提示现存量不足 | ||
问题现象: | 盘点单生成得其它出库单的货位选择时提示现存量不足 | ||
原因分析: | 由于数据表invposition中对应的字段iquantity的数量不对 | ||
解决方案: | 在数据库中修改对应得存货的货位字段的数量即可. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |

用友U8其他销售管理12月份无法结帐U8其他销售管理12月份无法结帐
U8其他-销售管理12月份无法结帐
自动编号: | 9079 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | U8销售管理月末结帐 |
问题名称: | 销售管理12月份无法结帐 | ||
问题现象: | 12月份结帐时提示有未审核单据,但所有的发票已经全部审核,现销售管理12月份无法结帐,应收款也无法结帐,年度帐无法结转。应怎么解决? | ||
原因分析: | 有未审核单据 | ||
解决方案: | 在sql的查询分析器中执行下列语句,所查询出来的结果既是没有审核的单据。select * from DispatchList where rtrim(ltrim(IsNull(cVerifier,‘‘)))=‘‘ And (dDate <=‘2001-12-31‘)select * from EnDispatch where rtrim(ltrim(IsNull(cVerifier,‘‘)))=‘‘ And (dDate <=‘2001-12-31‘)select * from EnDis 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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12.1标准版 原来是12.0标准版 做组装拆卸单没事 升级之后 做组装拆卸单 审核之后 差异金额=材料金额 12.1标准版 原来是12.0标准版 做组装拆卸单没事 升级之后 做组装拆卸单 审核之后 差异金额=材料金额
请稍等,这边查看是否有这种情况。@服务社区刘小艳: 别的有的是没有的 不知道是不是12.0升级上来的问题有时候 是 差异金额 还会变 。 弃审之后 然后重新审核就变了点上一张 下一张 还会变 无语了@张小乱uf:确实没有测试到这种情况,那您备份账套后到支持网上提交上来查看下。@服务社区刘小艳: 就知道要提交 [/流泪] 提交回复的太慢 已走加急@张小乱uf:[/抱抱]那请先等待工程师处理哦。@服务社区刘小艳:[/抱抱] 亲 咱们也没办法了

T3销售管理怎么反结账? T3销售管理怎么反结账?[]
首先要确定核算和库存已反结账,然后再销售模块点击月末结账,里面就有取消结账。@畅捷服务吕菲菲:2月份漏了一张销售发票没有审核,现在反结回去,但审核按钮还是灰色的,是怎么回事儿?(涉及修改单据的按钮都是灰色)@河南瑞友_邱健峰:看看是不是有后续操作,例如是不是冲销了之类,到取消操作里找一下。@畅捷服务吕菲菲:所有的发票里面,增删改审核弃审都是不能点的。。。这是什么情况啊?@河南瑞友_邱健峰:试试新增加一张也有此问题么。@畅捷服务吕菲菲:新增为灰色不可用。。。@河南瑞友_邱健峰:备份数据,到社区-更多-工具下载,下载业务单据表体还原和显示错乱工具修复一下试试。如果还是不可以,技术支持网提交问题具体看一下数据。嗯,好的。非常感谢

企业合并的税务管理及案例分析(下)企业合并的税务管理及案例分析(下)
【案例2】 2010年6月,宜宾五粮液股份有限公司(以下称“五粮液”)宣布,其全资子公司四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司(以下简称“普拉斯公司”)对四川省宜宾普光科技有限公司(以下简称“普光公司”)通过吸收合并方式整合。普拉斯公司、普光公司均系五粮液的全资子公司,吸收合并完成后,普拉斯公司继续存续,普光公司依法予以解散注销,普光公司相应的资产、业务、债权、债务由普拉斯公司依法承继。吸收合并基准日为2009 年12 月31 日,合并值以经审计后的双方净资产值为准。普光公司所有职工于合并日后成为普拉斯公司的职工,其工作年限及其他劳动条件不变。普光公司应自合并日起十日内,将所有资产、业务、文件、印章全部完整移交给普拉斯公司。
【税务处理及解析】《企业会计准则第20号———企业合并》中规定“参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并”,并购重组企业所得税规则中对于“同一控制下的企业合并”的界定基本上是遵循了会计上的界定。《企业会计准则讲解》中对于“同一控制下的企业合并”做了如下解释:“同一控制下的企业合并一般发生于企业集团内部,如集团内母子公司之间、子公司与子公司之间等。因为该类合并从本质上是集团内部企业之间的资产或权益的转移,能够对参与合并企业在合并前后均实施最终控制的一方为集团的母公司”。但是从税收角度来讲,能够适用于特殊性税务处理的同一控制下的企业合并,都包括哪些形式呢?是否既包括子公司之间的合并又包括母子公司之间的合并呢?
在本案中,普拉斯公司和普光公司均系五粮液的全资子公司,在普拉斯公司合并普光公司后,五粮液在普光公司的权益转移到了普拉斯公司,也就是在合并后,五粮液通过持有普拉斯公司的股权来继续其原来在普光公司的权益,这符合了并购重组企业所得税规则中的核心权益连续性原则,也是同一控制下的企业合并子公司之间的合并能够享受到特殊性税务处理的主要原因之一。
普拉斯公司吸收合并普光公司,主要目的是五粮液为了整合集团资源,提高资产的运营效率,可以满足“合理商业目的原则”;普光公司的资产并入普拉斯公司后继续从事原在的营业活动,可以满足“经营的连续性原则”。
综上所述,普拉斯公司吸收合并普光公司适用于特殊性税务处理。普光公司及其股东无需按照清算进行企业所得税处理,普光公司也无需就交易中发生的资产转让确认有所得或者损失。
【案例3】 雅戈尔集团股份有限公司(以下称“雅戈尔”)通过整体吸收合并的方式合并全资子公司宁波雅戈尔进出口有限公司(以下称“进出口公司”),吸收合并完成后进出口公司注销,其资产、负债、相关业务及人员由雅戈尔承继。
【税务处理及解析】:雅戈尔吸收合并进出口公司属于母公司合并子公司的情形,即“垂直合并”,也是同一控制下企业合并的一种形式。由于雅戈尔在合并前是持有进出口公司100%股权,通过持股关系能够享受进出口公司资产产生的收益,在吸收合并后,进出口公司注销,雅戈尔对进出口公司不存在持股关系,进而无法通过持股方式享受到原来资产产生的收益,而是转为了直接控制进出口公司的资产,原来的权益无法得到持续,即不是通过持股方式享受到原来资产的收益。因此,无法满足并购重组企业所得税规则中的“权益连续性原则”。
进出口公司应该按照财政部、 国家税务总局《关于企业清算业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税[2009]60号)的规定,进行清算处理。雅戈尔应该按照收回投资处理,其从进出口公司分得的剩余资产,相当于进出口累计未分配利润和累计盈余公积中的部分应确认为股息所得;剩余资产减除股息所得后的余额,超过或低于投资成本的部分,应确认为雅戈尔的投资转让所得或损失。
综上所述,雅戈尔吸收合并进出口公司,无法满足特殊性税务处理的条件,需要按照一般性的企业清算处理。同时也表明,垂直合并不符合特殊性税务处理的条件。

用友增加任何一条存货均提示“该存货已定义”增加任何一条存货均提示“该存货已定义”
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用友T3用友通固定资产计提折旧 用友T3用友通固定资产计提折旧
固定资产问题,需求是这样的,比如我公司从这个月开始不销售了,那我想不提折旧,到要销售的时候再去提折旧 。这种做法虽然不正规,但是在实际财务技巧中用的很多的,想请问在用友通里面怎么处理?软件的设计思路就是该固定资产是计提折旧的,则在计提完折旧之前每个月都要计提。也只有这样,才符合国家的财务制度。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
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- 存货总帐重算工具下载
- T6/T3行业性质与科目分类不符工具下载
- 登录T3提示运行错误48 无法找到文件 getAccossmode 卸载软件重新安装 T3卸载不掉怎么办
- T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。
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单独备份某一账套某一年度的年度帐 然后恢复的时候怎么恢复 单独备份某一账套某一年度的年度帐 然后恢复的时候怎么恢复[]
恢复的时候前提是需要存在这个账套,然后用账套主管demo登陆这个账套点击年度账-引入不动原来的帐套 单独恢复这一个年度的帐@王莹910516:那就先新建一个空账套再引入年度账备份。

“押一付三”收取房屋租金的财税处理“押一付三”收取房屋租金的财税处理
案例:甲钢铁公司2012年12月份将一处闲置的房屋出租给乙公司做办公用房,参照行业惯例,租金的收取方式为“押一付三”,即押金为押一个月的房租1万元,同时收取了2013年1月~3月的房租3万元,假设,该租赁合同执行到2013年6月30日终止,合同终止前商务条款不变。
营业税暂行条例第五条规定,纳税人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产收取的全部价款和价外费用。
营业税暂行条例实施细则第十三条规定,条例第五条所称价外费用,包括收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、罚息及其他各种性质的价外收费。第二十五条规定,纳税人提供建筑业或者租赁业劳务,采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。
根据上述规定,甲公司收取的租房押金属于价外费用,应在收到押金的当天缴纳营业税及相关的城建税和教育费附加。上述甲公司收到的房租押金1万元,由于乙公司能按期支付房租,甲公司未以违约金、赔偿金的名义予以扣收,不属于甲公司企业所得税口径下的收入,不计缴企业所得税。
实务工作中,有两个维度我们要坚持。一是当企业的“财务会计处理办法同国家有关税收的规定有抵触的,应当依照国家有关税收的规定计算纳税”,即:从税原则;二是会计是一个计量工具,如果不能将财税法规的经济业务进行正确的会计计量,财税工作的有效性是要打折扣的。
案例所涉及的财税处理还是有一定的难度,特别是会计处理,由于税法对房屋租赁押金、租金基于“现金制”的规定,收到押金及租金时就要计税,使得会计计量营业税款时,需要使用“递延税款”科目。
会计分录如下:(营业税税率为5%,城建税率为7%,教育费附加率为3%;单位:元)
1.2012年12月份,甲钢铁公司收到出租房屋2013年1月~3月的租金及押金的会计处理,根据会计核算权责发生制原则,上述收款并不确认会计营业收入,但需要缴纳流转税。
借:银行存款 40000
贷:其他应付款——租金 30000
其他应付款——出租房屋押金 10000
借:递延税款 2200
贷:应交税费——应交税金(应交营业税) 2000
应交税费——应交税金(应交城建税) 140
应交税费——应交教育费附加 60
借:应交税费——应交税金(应交营业税) 2000
应交税费——应交税金(应交城建税) 140
应交税费——应交教育费附加 60
贷:银行存款 2200
2.2012年度甲钢铁公司企业所得税处理
基本原则:遵从合同约定的原则。企业所得税法实施条例第十九条规定,租金收入,按照合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。即无论租赁劳务是否发生,也不论合同约定的承租人应付租金的当日,是否实际收到租金收入,均应按照合同约定的承租人应付租金的日期,按应收金额确认租金收入。
延伸规定:根据《国家税务总局关于贯彻落实企业所得税法若干税收问题的通知》(国税函〔2010〕79号)规定,租赁合同或协议中规定租赁期限跨年度,且租金提前一次性支付的,在租赁期内,出租人可对上述已确认的收入根据收入与费用配比原则,分期均匀计入相关年度收入。
结合案例,因为房屋出租合同约定“押一付三”的收款方式,且甲钢铁公司2012年12月份收了出租房屋2013年1月~3月租金30000元及出租房屋押金10000元,不符合跨期租赁、租金一次收足的条件,因此,应按照基本原则进行2012年度的企业所得税处理。
(1)调增应纳税所得额:30000元;
(2)调减应纳税所得额:2200元(相关流转税应作为符合企业所得税税前扣除的相关费用予以扣除)。
3.2013年1季度会计转销租赁收入
借:其他应付款——租金 30000
贷:其他业务收入——房屋租赁收入 30000
借:其他业务成本——房屋租赁税金及附加 1650
贷: 递延税款 1650
4.2013年2季度初,甲钢铁公司又收了出租房屋2013年4月~6月租金30000元。
借:银行存款 30000
贷:其他业务收入——房屋租赁收入 30000
借:其他业务成本——房屋租赁税金及附加 1650
贷:应交税费——应交税金(应交营业税) 1500
应交税费——应交税金(应交城建税) 105
应交税费——应交教育费附加 45
借:应交税费——应交税金(应交营业税) 1500
应交税费——应交税金(应交城建税) 105
应交税费——应交教育费附加 45
贷:银行存款 1650
5.房屋租赁合同于2013年6月30日终止,押金10000元当日予以退还,退还押金应退的流转税应予以抵扣或申请退税。
借:其他应付款——出租房屋押金 10000
贷:银行存款 10000
借:递延税款 -550
贷:应交税费——应交税金(应交营业税) -500
应交税费——应交税金(应交城建税) -35
应交税费——应交教育费附加 -15。
6.2013年度甲钢铁公司企业所得税处理
(1)调减应纳税所得额:30000元;
(2)调增应纳税所得额:2200元(2013年度财税同一的业务不需要进行纳税调整)。
7.未考虑甲钢铁公司计提出租房屋折旧计入其他业务支出等问题。
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
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会计电算化条件下的电算化审计
会计电算化条件下的电算化审计会计电算化条件下的电算化审计
摘要:地区,电算化审计的重要性越来越明显。文章分析7会计电算化发展对审计造成的影响,列举了电算化审计的内容,提出了建立和完善我国电算化审计的方法。
关键词:电算化审计 审计软件
会计电算化的普及,提高了会计数据处理的及时性和准确性,从深度和广度上扩展了会计数据,但对审计工作也产生了重大影响。
怎么审核记账凭证用友
怎么审核记账凭证用友
【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】
1、用友软件取消凭证审核步骤,依次打开总账系统→填制凭证,如下图:
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰
用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰 用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰
指定了现金流量科目,增加了项目大类,想补录现金流量项目,点开凭证,流量按钮为灰色,无法补录。反记账之后没有反审核,从审核凭证的界面点开,流量按钮就为灰色,只能点退出。1.反记账后的凭证还要反审核,用审核人的操作员重新登录软件;2.总账-凭证-审核凭证-选中月份,点确定-随意双击点开一张凭证-审核-成批取消审核;3.再用记账人的操作员重新登录软件,点开填制凭证,“流量”按钮就可以点了。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com