大家好 请问企业之前的会计没有做账,目前对账单与财务软件上数据不符,系统上是零 这个怎么办 怎么调?
2018-2-20 0:0:0 wondial大家好 请问企业之前的会计没有做账,目前对账单与财务软件上数据不符,系统上是零 这个怎么办 怎么调?
大家好 请问企业之前的会计没有做账,目前对账单与财务软件上数据不符,系统上是零 这个怎么办 怎么调?[]根据实际调吧@胖纸:可是一些往来帐怎么办 之前也没有开票
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用友U8其他固定资产对帐不平分析一U8其他固定资产对帐不平分析一
U8其他-固定资产对帐不平分析一
自动编号: | 7468 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | U8固定资产 |
问题名称: | 固定资产对帐不平分析一 | ||
问题现象: | 有固定资产帐套001,包含有2个核算单位A和B,2002年12月要将单位B从001张套中正确分离出来,2003年度帐中的会计科目编码由2002年度以前的3位该成了4位,操作步骤如下:1. 备份001的2002年帐套部门B的全部卡片已经通过卡片减少中分离出001帐套,再复制一个111帐套等同于001帐套。2. 001帐套结转过2003年后,鉴于要改变会计编码位数,删掉了UFDATA_001_2003中表FA_CARDS CODE 的全部记录,修改了表ACCINFORMATION的编码原则。3. 使 | ||
原因分析: | 您在导入卡片之后将卡片删除,然后又手工输入了一遍,但是在手工录入卡片之前数据库中fa_total表的类别原值并没有清除,造成固定资产总帐原值翻倍。 | ||
解决方案: | 只能是修改fa_total表,将现在每一个类别对应的部门的原值除2。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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服务的税率是6,可以抵扣,进项税是一起算的,不用分@土包子1437605173 ,好的,谢谢!那就是可以算一起,那样的话这个月就不用缴税,留底就可以,对吗。原增值税一般纳税人兼有销售服务、无形资产或者不动产的,截止到营改增试点之日前的增值税期末留抵税额,不得从销售服务、无形资产或不动产的销项税额中抵扣。@tyfhluo 进项认证是这个月认证的,那就应该是可以抵扣,那样就不缴税了,对吗。@茉莉香1321:是的@tyfhluo 谢谢您![/握手]要注意时间点,营改增之前的进项发票不能拿来抵6%的服务收入的进项税额@Feschel:好的,谢谢!
我的T3不能自动备份是怎么回事,日期格式都设置了,系统是Windows xp 的! 我的T3不能自动备份是怎么回事,日期格式都设置了,系统是Windows xp 的![]
排查过程:
1、确认Tong备份服务已经启动
2、确认自动备份时间段之内电脑正常运行
3、自动备份的文件夹路径不要过长,也不要有中文等特殊字符,备份磁盘分区空间足够
4、系统的日期格式不对,短日期格式为:yyyy-mm-dd,长日期为:dddd,yyyy'年'M'月'd'日
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7、UFsystem..UA_Account中记录的帐套路径与实际物理文件路径不一致。
8、操作系统不符合(T3发版说明中服务器系统只支持Win Server 2003/Win Server 2012(不带R2))@qq392629945:备份的时间必须只能整点吗?@孙永瑞18761661212:不需要!我刚才都弄好了,有试了下,还是不行[/撇嘴]
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浅议电算化会计中若干会计方法
浅议电算化会计中若干会计方法浅议电算化会计中若干会计方法
一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。 -
怎么审核记账凭证用友
怎么审核记账凭证用友
【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】
1、用友软件取消凭证审核步骤,依次打开总账系统→填制凭证,如下图:
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T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可; -
用友T3-用友通标准版采购入库单时,参照不到存货
用友T3-用友通标准版采购入库单时,参照不到存货 用友T3-用友通标准版采购入库单时,参照不到存货
用友T3-用友通增加存货档案后,填制采购订单和采购入库单都参照不到该存货。存货档案的属性没有选择,或勾选了劳务费用和是否折扣的属性。
在存货档案中,需要勾选存货的外购属性(“基础设置”-“存货”-“存货档案”)。注意:如果已经勾选了外购属性,请查看是否勾选了“劳务费用”或“是否折扣”的属性。如果勾选了,请取消“劳务费用”或“是否折扣”前面的勾。
如有其它问题,请在下面回复。也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。
用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
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