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我的名进入和其他人进入看到的界面不同,是我的哪里设置不对吗????-还有,发货单格式设置修改后,别人能看到修改后的,我就看不到 我的名进入和其他人进入看到的界面不同,是我的哪里设置不对吗????还有,发货单格式设置修改后,别人能看到修改后的,我就看不到[]
您好,如果是打印的格式,那说明您之前保存过了。您需要把保存的模板删除才可以,在c盘下的windorws下的system32下ufcomsql文件里的printsetting文件夹里面保存的删除即可。
近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
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请问这个成本波动率是怎么计算的? 请问这个成本波动率是怎么计算的?
类型为成本波动大时,=(单价-波动参考值)/波动参考值 波动参考值是你查询的时候过滤界面选择的项,比如最新成本。@畅捷服务刘攀:这句话什么意思:“类型为成本波动大时”??@lalali:就是根据你的过滤的成本波动范围来判断,比如你上面选的是30%,超过就是较大了。@畅捷服务刘攀:那如果波动小呢?是怎么计算的?@lalali:波动小就不属于异常了-,-就不会体现了,这个表就是查异常的。@lalali:正常存货成本波动都有一个范围,比如你10块的东西,涨跌在10%左右这应该是正常的,而一下子涨50%就不正常了。这就是属于成本异常。@畅捷服务刘攀:哦也就是说按我这表小于30%就是正常的吗?是不是那些红色的就不正常?@lalali:这个百分之几十是你过滤的时候自己设置的。只要后面有值的就是不正常的,负数表示从10块变成5块,这个意思,正数表示从10块变成20块这个意思,你可以查一下明细账看一下。@畅捷服务刘攀:哦哦 那还要请教一下 比如我上图中有一个百分比超过3百万的,像这个超过的我们要怎么处理使其正常呢?@lalali:查到存货的明细账,看看具体做的什么单据,具体情况再做调整即可。
请问为什么全额现结的付款单不需要做凭证? 请问为什么全额现结的付款单不需要做凭证?[]
您好,因为现结的业务生成凭证不记录应收\应付账款,直接记录现金或者银行存款,在立账依据的单据上已经做完收\付款了,收\付款单也是自动生成直接核销了,所以单据不再生成凭证。也可以理解为合并生成凭证了。@畅捷服务任海伦:怎么理解合并生成凭证这个概念呢?我即使是现结的付款也应该要反映到我付款的货物和费用吧?业务实际情况很简单就是拿现金买个存货。财务上就是直接做付款的凭证。合并生成意思就是购买产品有账款后付款如:借:物资采购
贷:应付账款
借:应付账款
贷:现金
合用就是现金付款就不走中间的应付账款科目:
借:物资采购
贷:现金
这和费用有什么关系?@畅捷服务任海伦:可能理解成只要存在结转科目就不需要做凭证吗?那如果是现结的红字的付款单呢?耶不需要做凭证吗?您好,是这样,只要是现结的业务单据都是做一个凭证直接记录现到现金或银行存款科目,不通过中间应收或应付科目。所以生成凭证时直接生成了,而且收付款单据也是自动生成的。@畅捷服务任海伦:对了,那我物资采购这个科目怎么反应到这笔业务呢?是在科目明细账那里查看吗?这个按建账准则,选择的制度是什么科目,这里面就对应哪个科目,看科目设置中采购科目设置的是哪个。按这个设置带出科目。
海南:审批时限总体压缩30% 争取增两个免税店海南:审批时限总体压缩30% 争取增两个免税店
今年下半年,海南省将紧紧围绕实现地区生产总值增长10%、固定资产投资增速全国第一这两大目标,继续深入推进“项目建设年”,切实把各项政策措施落实到位,以十项措施全力扩大投资上项目,着力培育新兴产业,积极促进消费,促进经济平稳较快增长。这是南海网记者7月1日下午从海南省上半年经济形势分析会上获悉的。
抓好349个重点项目建设 审批时限总体压缩30%
一是扭住投资这个牛鼻子,强力推进重点项目,确保投资较快增长。抓好349个重点项目特别是“五十大工程”的建设实施。对省政府已定下来年内开工而目前还没有开工的项目,省发改委将加紧督促各市县、各部门和项目业主加快准备进度,确保年内开工。海南还将强化重点项目协调、服务和督查,严格执行推进省重点项目11项保障措施,优先保障重点项目水、电、路、油、气等施工、生产必备要素的需求。全面落实重点和民生项目建设审批服务提速提效10项措施,达到各审批部门审批时限在现有承诺时限基础上总体压缩30%的要求。
二是下大力气把工业短腿补上,确保全省经济较快增长。海南将像抓重点项目一样抓工业生产,更要像抓重点项目一样落实工业生产“六个一”责任制,一个企业一个企业做工作,帮助企业解决实际困难,全力以赴确保今年工业增速不低于全年预期目标。
三是继续加大商品房销售,保持房地产对经济做出更大贡献。促进商品房销售重点抓好三方面工作,一是积极组织房地产企业抓好促销,二是引导企业主动调整供应结构,努力将购房者的预期消费需求转化为实际需求。三是加强房地产市场监管和舆论引导。在资源配置上,向发展高端旅游地产的市县倾斜,向高端房地产倾斜。
内退工资和返聘工资如何会计处理?内退工资和返聘工资如何会计处理?
问:我单位有内退职工,后又将其返聘,同时发放退休工资和返聘工资,请问内退工资和返聘工资在账务上如何处理?
答:《企业会计准则第9号——职工薪酬》应用指南规定,职工是指与企业订立劳动合同的所有人员,含全职、兼职和临时职工;也包括虽未与企业订立劳动合同但由企业正式任命的人员,如董事会成员、监事会成员等。
在企业的计划和控制下,虽未与企业订立劳动合同或未由其正式任命,但为其提供与职工类似服务的人员,也纳入职工范畴,如劳务用工合同人员。
1、支付内退工资时:
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
计入当期损益:
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
2、支付反聘工资时:
借:应付职工薪酬
贷:现金
根据反聘职工提供服务的受益对象:
借:管理费用(或相关成本科目
贷:应付职工薪酬
无法打开银行代发无法打开银行代发
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用友T3-用友通客户凭证列表查询不到凭证 _0用友T3-用友通客户凭证列表查询不到凭证
例如:4月份001号凭证,客户A,是由核算生成的凭证。但在核算客户凭证列表中,查询不到。再次点击制单时,原始转账单据又会出现,在总账中直接又无法删除凭证。如何解决?外部凭证在总账中是无法直接删除的。使用脚本去除凭证的外部标志,然后在总账中直接作废整理掉这张凭证,然后在核算重新制单到总账。脚本如下:(操作前先备份账套)
update gl_accvouch set coutsysname=null,coutno_id=null,coutid=null where ino_id=001 and iperiod=4
注:coutsysname:外部凭证系统名称;coutno_id:外部凭证业务号;coutid:外部凭证单据号;
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
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会计职场堪比宫斗剧
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用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
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用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。 -
浅议电算化会计中若干会计方法
浅议电算化会计中若干会计方法浅议电算化会计中若干会计方法
一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。
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挂上往来辅助核算之后在总账期初余额里录入期初,后来发现录错了,接着就取消往来辅助核算,直接清空总账期初余额表面的金额(下图红色),却没有删除期初余额往来中的明细(下图蓝色)