用友财务通标准版2005财务通8.21固定资产已从1月份...
财务通标准版2005财务通8.21固定资产已从1月份...
财务通标准版2005-财务通8.21固定资产已从1月份...
自动编号: | 3762 | 产品版本: | 财务通标准版2005 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | | 关 键 字: | 固定资产 | 问题名称: | 财务通8.21固定资产已从1月份... | 问题现象: | 财务通8.21固定资产已从1月份做到了8月份,后来发现有一资产的类别从一开始就做错了(例:把类别-房屋及建筑物输成了设备),怎么调整? | 原因分析: | 参见答案 | 解决方案: | 在8月份作批量变动,调整资产类别。
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你好,请问备份计划做了,怎么不生效呢 你好,请问备份计划做了,怎么不生效呢[]
检查软件的版本 和补丁更新。备份计划没有生效, 需要检查备份路径文件夹是否有足够权限。 右键文件夹属性,安全页签, 添加user、everyone对此文件夹的全部控制权限。检查看下系统日期格式是不是yyyy-mm-dd这种的,不是的话换成这种
T3软件打不开,显示这个,是什么原因?需要重装系统吗?不知道是否备份,怎么查有没有备份所有账套?谢谢! T3软件打不开,显示这个,是什么原因?需要重装系统吗?不知道是否备份,怎么查有没有备份所有账套?谢谢!
请描述下您现在打不开的具体报错信息是什么。
本站今日为各位用友软件爱好者免费发布用友U8 V11.1的免费下载地址,用友U8 V11.1用友软件官方已经更名为用友U8+V11.1(个人感觉用友U8+应该是云的意思)。用友U8+ V11.1不仅支持多国语言,包括简体中文、繁体中文、英文操作系统,而且支持线上电商、线下分销零售等多渠道营销平台,以全新的交互体验、移动应用提高应用交互效率,并通过软硬一体化,产业链协同的策略全面开放的帮助企业在技术创新、商务创新、渠道创新方面所需要的应用支持。 本次为大家免费发布的用友U8+V11.1免费下载地址为之前发布的用友U8 V11.0的升级版本,主要包括以下模块:企业门户、财务会计、管理会计、CRM、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、人力资源管理、决策支持、集团应用、企业应用集成、移动应用、iSD用友绿色服务桌面。具体各个模块的细节功能,我们可以看一下下面的图示:
用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质
用友网络科技股份有限公司(以下称“用友网络”)于9月15日荣获中国电子信息行业联合会(以下称“电子联合会”)颁布的《信息系统集成及服务资质运行维护分项资质》(壹级),成为15家首批获得壹级资质的企业。
该资质是为适应信息系统集成技术和市场的发展要求,便于企业选择信息系统运行维护服务提供商,是对信息系统运维服务提供商的综合实力体现及行业内的最高认可。该资质由电子联合会组织对企业的业绩、运维体系、技术实力、团队能力等方面进行全方位考量,对企业进行评级(共四级,一级最高)。
用友网络一直致力于在IT服务领域不断创新,结合云计算、大数据、互联网+等理念在服务O2O模式的基础上,为客户提供服务运营管理咨询、产品支持服务、驻场服务、应用优化服务、IT专业技术服务、培训服务和iSM 运维服务管理平台等服务。
近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
财务已经凭证记账了,但我发现错了,我要修改怎么弄。 财务已经凭证记账了,但我发现错了,我要修改怎么弄。[]
总账下面对账节点,进入,选择空白位置按键:ctrl+h点击总账--期末--对账,按Ctrl+H,会提示您恢复记账前状态被激活,然后再去点击总账--凭证--恢复记账前状态。
XX当月工资3500元,发年度一次资金10000元,怎么计算个税 XX当月工资3500元,发年度一次资金10000元,怎么计算个税
摆渡有计算公式 如果发放到个人手中是现金的话,那就是发多少是多少。如果银行代发代扣,那就到手是8000
宝乐迪KTV的绩效管理方法 宝乐迪KTV的绩效管理方法''
SAP2000如何导出perform3D SAP2000如何导出perform3D''
销售分期收款业务:-发货后,又进行了退货处理(数量相等),发出商品记账后,查询发出商品明细帐无结存数量却有结余金额。问:发出商品借方金额调整如何处理?(小数位问题?)-出库调整单没有效果,请给予解决方法并回复,谢谢! 销售分期收款业务:发货后,又进行了退货处理(数量相等),发出商品记账后,查询发出商品明细帐无结存数量却有结余金额。问:发出商品借方金额调整如何处理?(小数位问题?)出库调整单没有效果,请给予解决方法并回复,谢谢!
您好!这个是由于小数精度导致的,请您尽可能设置成6位小数精度,如果6位精度还有问题,那么只能调整数据库表了同问:请详细说明数据表名,谢谢!@Eventay:主要是调ia_ensubsidiary,但是ia_subsidiary也注意一下。注意:操作数据库一定要备份账套@畅捷服务张彩用:[/西瓜][/玫瑰]@畅捷服务张彩用:数据量太大了,基本都是0.01的金额之差,能否给个一次性解决所有存货的方法。月末执行的SQL语句之类@畅捷服务张彩用:6为小尾数能解决部分存货,但是价格除不尽的情况太多了@服务社区刘佳佳 刘大大,帮帮忙看下是否能解决?@Eventay:需要分析数据,最好到支持网站提交一下支持问题,发送数据过来看看吧。[/可爱]@服务社区刘佳佳:非常感谢,还是得提交问题。谢谢@Eventay:[/可爱][/握手]
请问下T6里面能设置本年8月至下年7月做为一个年度账吗?如果可以请问怎么设置,谢谢! 请问下T6里面能设置本年8月至下年7月做为一个年度账吗?如果可以请问怎么设置,谢谢![]
你好,我刚才试了一下,除了更改启用会计期为8月,没有其他的操作了,你提出来的需求暂时无法满足,最终都是到12月底要年结可以分自然月,但你这种情况显然不是一个意思感觉!@畅捷服务_丁磊:好吧,谢谢!@qq392629945:谢谢!@用友wy:[/握手]回复 qq392629945:这怎么就搭不上话了呢@畅捷服务_丁磊:太高深的问题,能力有限回答不了![/龇牙]回复 qq392629945:一点儿也不高深,就是看你和楼主一问一答的,搭不上话了@畅捷服务_丁磊:辛苦了![/西瓜]@qq392629945:不辛苦,为人民服务@畅捷服务_丁磊:[/握手]回复 qq392629945:http://service.chanjet.com/zhi ... a3988你参考一下上面的链接试试看
已填写但未交付的增值税专用发票该如何处理 已填写但未交付的增值税专用发票该如何处理
问:我公司在一次业务中为对方开具了增值税专用发票,但对方一直没有来索取,我公司也不知道对方的联系方式,请问这张发票该如何处理? 答:已开出的增值税专用发票,如对方不索取则成为废票,应按填写有误的发票办理,在发票上注明“误填作废”四字。 |
用友总帐与项目帐不符_0总帐与项目帐不符
问题版本: | 803-U8.52 | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 总帐与项目帐不符 | 适用产品: | U8 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 总帐与项目帐不符 | 问题现象: | 原材料、成品、发出商品三个项目核算科目总帐与综合辅助明细帐不相同。 | 原因分析: | 客户曾经误将已选核算科目设置为待选科目 | 解决方案: | 重新修改相关凭证并保存,即可解决 |
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生产订单母子件在录入时不能通过存货代码参照生产订单母子件在录入时不能通过存货代码参照
问题版本: | 804-U8.60 | 问题模块: | 833-生产订单 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 生产订单母子件 | 适用产品: | U860----生产制造--生产订单 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 生产订单母子件在录入时不能通过存货代码参照 | 问题现象: | 在手工录入生产订单或对生产订单子件进行修改,录入材料时在存货编码栏录入部分信息按F2进行参照,只能过滤出存货档案中存货编码和存货名称与之匹配的记录,不能过滤出存货代码与之匹配的记录,单据上的存货代码栏是不可编辑的,不能通过它时行参照录入。 | 原因分析: | 功能bug | 解决方案: | 更新补丁: 1.先执行U8soft\U8M目录下unRegFile.bat批处理反注册dll文件。 2.覆盖66223\appserver\bin\u8m和66223\U8M,已经按目录存放! 3.更新66223脚本 4.执行U8soft\U8M目录下RegFile.bat批处理注册dll文件 |
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易联图书管理软件怎么删除某个借阅记录 易联图书管理软件怎么删除某个借阅记录''
T6 的6.3版本支持windows10的系统吗 T6 的6.3版本支持windows10的系统吗[]
发版说明上是支持的
金蝶教学版可以使用多长时间,到时间过后还能继续使用吗 金蝶教学版可以使用多长时间,到时间过后还能继续使用吗''
一个生产企业 销售的成品是由半成品制作而成的 半成品是由原材料制作而成的 原材料是采购而来的 有没有这方面的案例分享?有的话麻烦告诉我链接 或者发到我的邮箱axios94@foxmail.com 谢谢 一个生产企业 销售的成品是由半成品制作而成的 半成品是由原材料制作而成的 原材料是采购而来的 有没有这方面的案例分享?有的话麻烦告诉我链接 或者发到我的邮箱[email protected] 谢谢[]
这个就是常规的生产流程,可以点击上面的帮助教程查看生产的流程。资料的话我也找找发到邮箱,稍后查收。
新闻资讯
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天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。 参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
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近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
知 识 库
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浅议电算化会计中若干会计方法浅议电算化会计中若干会计方法
一、电算会计中借贷记账法是否不适用 在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。 从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性 至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。 所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。 在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。 由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。
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怎么审核记账凭证用友
【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】
1、用友软件取消凭证审核步骤,依次打开总账系统→填制凭证,如下图:
管理软件
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T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。 T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。[]
备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;
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用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致 用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
用友T3-用友通应收账款在总账系统明细表中期初余额为10元,但在往来管理客户科目余额表中期初余额为110元. 挂上往来辅助核算之后在总账期初余额里录入期初,后来发现录错了,接着就取消往来辅助核算,直接清空总账期初余额表面的金额(下图红色),却没有删除期初余额往来中的明细(下图蓝色)
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