东莞同达进出口(仓储)有限公司电话号码
2016-1-2 0:0:0 wondial东莞同达进出口(仓储)有限公司电话号码
公司名称: 东莞同达进出口(仓储)有限公司 主营业务: 公司简介: 地址: 广东省东莞市福建省泉州市广东东莞市东莞南城建设路11号 电子邮件: 联系人: 杨小姐 先生 手机: 13712392459 电话号码: 0769-22805655如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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U8.50防伪税控接口U8.50防伪税控接口
U8.50-防伪税控接口
自动编号: | 11118 | 产品版本: | U8.50 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U85x | 关 键 字: | 防伪税控接口 |
问题名称: | 防伪税控接口 | ||
问题现象: | 在销售系统选项中有一个防伪税控接口,请问该接口如何应用,打出的发票是否能有发货清单。请详细解释,谢谢 | ||
原因分析: | 销售系统提供销售发票与国税局的防伪税控开票系统的接口。 与防伪税控的接口方式有两种,一是文件级对接,二是系统级对接。 | ||
解决方案: | 销售系统提供销售发票与国税局的防伪税控开票系统的接口。 与防伪税控的接口方式有两种,一是文件级对接,二是系统级对接:1、对于文件级对接,销售系统可通过防伪税控接口生成txt文件(销售选项中设置文件存放路径),此文件可供防伪税控系统引入;可输出销售专用发票、发货单; 2、系统级对接可实现实时保存发票到防伪税控系统,需向金税购买相关接口组件(用于生成接口文件TaxCardX.dll)。 在销售系统发票可以打印清单。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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问:某单位购入一批原材料。由于主要是个体户负责运输的,从个体户手中取得了交通管理部门代开的货运专用发票。不知这些发票能否抵扣进项税?
答:根据国税发[1995]192号通知规定,“增值税一般纳税人外购和销售货物(固定资产除外)所支付的运输费用,准予抵扣的运费结算单据,是指国营铁路、民用航空、公路和水上运输单位开具的货票,以及从事货物运输的非国有运输单位开具的套印全国统一发票监制章的货票。准予计算进项税额扣除的货运发票种类,不包括增值税一般纳税人取得的货运定额发票。”也就是说,只有国有或非国有运输单位开具的货运发票才能抵扣,因此该单位取得政府部门代开的货运发票可以抵扣进项税。
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期间损益结转时,没有数了。之前结转还有数的。。。 期间损益结转时,没有数了。之前结转还有数的。。。
总账--期末--转账定义 期间损益定义 里面是否定义本年利润了。如果没有,重新定义即可。楼上正解@李永Forever:定义了的。。@bjtysdwy:截图看看,其次 先取消定义,重新定义一下。@李永Forever:如果行业性质属于行政事业单位那么是12月份才能做期间损益结转。@bjtysdwy:你什么会计制度,看样子是特殊行业制度你这个界面没有损益类科目。[/尴尬]你的帐套行业性质貌似是不是07年或者是13年、或者最新。应该是用的比较少用的行业性质,例如 非营利组织等等。你在服务社区,更多,工具里面 找找T3工具,有一个特殊行业期间结转的一个工具,用工具修复一下就可以了。修复后重新定义。这个连接下载,使用前 备份好帐套。http://service.chanjet.com/too ... 1a051@李永Forever:好的,谢谢@李永Forever:[/强]@李永Forever:用那个工具试过了,定义结转时有科目了,但是结转时还是没有数@bjtysdwy:你把定义后的截图发一下。@李永Forever:@李永Forever:这是定义完结转时的,跟刚才一样,没有数。@bjtysdwy:你在右上角输入后,在下面空白位置点击一下,然后下面每个科目后面会有本年利润。@李永Forever:点了,不显示啊,这是非营利性质的,没有本年利润,是非限定资产@bjtysdwy:那你的3101是什么呀?没有这个科目?
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上市公司操纵利润的方法上市公司操纵利润的方法
从“资产=负债+所有者权益+收入-费用”会计动态平衡式,操纵利润无非就是虚增收入、虚减费用,增加多大的利润必然就有多大的资产相对应。一句话,利润造假搞定的就是资产负债表和利润表,当然,还要通过洗出资金进行体外循环等方式再搞定现金流量表。一般而言,较常见的造假手段有:
1.虚增收入。这是最常见的一种方法,具体做法有:一是白条出库,作销售入账;二是对开发票,确认收入;三是虚开发票,确认收入。
2.提前确认收入。这种情况如:一是在存有重大不确定性时确定收入;二是完工百分比法的不适当运用;三是在仍需提供未来服务时确认收入;四是提前开具销售发票,以美化业绩。在房地产和高新技术行业,提前确认收入的现象非常普遍,如房地产企业,往往将预收账款作销售收入,滥用完工百分比法等。以工程收入为例,按规定工程收入应按进度确认收入,多确认工程进度将导致多确认收入。
3.推迟确认收入。与提前确认收入一样,延后确认收入也是企业盈利管理的一种手法。这种手法一般在企业当前收益较为充裕,而未来收益预计可能减少的情况下发生。
4.费用不入账。有的公司预付账款一挂就是很多年,其实发票早就来了,因为利润的考虑,一直不入账。
5.转移费用。一些上市公司为了虚增利润,有些费用转由母公司承担。
6.坏账不计提。本来三年四年的坏账的,找一笔钱,做一个进账单,入一账,再转出去,账面余额还是那么多,但坏账准备少要计提很多。
7.虚构存货。收入虚增,得有物流在账面体现。这很好办,正常结的成本少结一点,把多出来的那一些作为虚增收入的成本。要不就直接就他虚增在账面上,审计盘点时去借点货或直接借个仓库,开个假仓单就行了。
8.虚降成本。结转原材料时,采用适当手法,比如改变商品名称,将价格低的原材料先结转,这样销售成本就可以降低。
9.少计折旧。一些企业往往通过少提调节利润。
10.虚构现金流。很多业内人士说,什么都可以调,现金流不能调。其实是错的,现金流最好调,而且完全符合准则。采用承兑汇票的方式支付货款,这样本来负的现金流就变成正的了。
11.虚增资产价格。老是十个坛子九个盖,最后肯定盖不住,怎么办。资本性支出时,让对方把发票开大,然后多出来的钱转一圈,用于购买材料来补账面虚增的材料。
12.假重组。假账做多了,很多窟窿要补,怎么办?首先将亏损尽可能集中到一个公司,然后打包出售这个子公司。当然,接盘的要付出代价。如何补偿,收购一家公司。评估价反正只要遵循了评估方法,评到天上去都说得过去。
13.假重组之二。在公司做IPO时,部分盈利不好的资产先不会装到上市公司里面。待公司上市后,大力培育这部分未上市的资产,将利润想办法做高,将资产做大,然后再由上市公司进行收购。现在很多重组证监会要求利润承诺。其实这完全没任何意义。因为一是有承诺利润的要求,公司会想办法将利润做上来,很多该由重组资产承担的费用由其他公司承担,其次,就算未达到承诺,补就补啊,相对于重组所获得的收益,这一点血真不算什么。
14.另外,是否造假还需重点关注的科目:1)研发支出。这是一个利润调节池。什么都可以往里装。需要利润时就将其资本化。2)其他应收款,其他应付款。不合理的往来一般在这个里面。3)商誉。不要摊销,所以很多重组的公司看上去有利润,但你如果把当时收购时的商誉一摊,就变成亏的了。这是会计准则最不合理的地方。减值测试是忽悠人的。4)运费。运费的增长如果与销售的增长不一致,一般说明这个公司就造假了,当然公司解释为销售方式变化的原因。
![录入了二级科目的期初余额,怎么一级科目的余额没变?](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
录入了二级科目的期初余额,怎么一级科目的余额没变? 录入了二级科目的期初余额,怎么一级科目的余额没变?
问题号: | 38022 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-记账宝U盘版11.5 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 录入了二级科目的期初余额,怎么一级科目的余额没变? |
问题现象: | 在“初始化”–“录入期初余额”的界面录入了银行存款的二级科目的期初余额,但是银行存款的余额怎么没变? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 刷新期初余额 |
解决方案: | 因为录入了二级科目的期初余额,软件不会刷新,所以一级科目的余额没有变化,要点击“查看”–“刷新”来刷新一级科目的期初余额。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。用友软件年度结转操作步骤
用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤
一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:
1、进入系统管理,点注册。
2、注册用户名,再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”
4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。
8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;2011年购买的用友T1食品票证通专版、目前可以加站点吗
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