在金蝶kis帐套中的仓帐不输入进销存,直接输末数可以吗?
2018-1-26 0:0:0 wondial在金蝶kis帐套中的仓帐不输入进销存,直接输末数可以吗?
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这个的话,你最好到建设局或者律所请教一下相关的专业人士。
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用友财务通标准版2005财务通U8.21总帐,凭证打印套...财务通标准版2005财务通U8.21总帐,凭证打印套...
财务通标准版2005-财务通U8.21总帐,凭证打印套...
自动编号: | 438 | 产品版本: | 财务通标准版2005 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 关 键 字: | 财务分析 | |
问题名称: | 财务通U8.21总帐,凭证打印套... | ||
问题现象: | 财务通U8.21总帐,凭证打印套打错误? | ||
原因分析: | 参见答案 | ||
解决方案: | 把打印纸设置高度由1250调为1150即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友T3-用友通标准版单据设计中增加的字段在打开单据时不显示用友T3-用友通标准版单据设计中增加的字段在打开单据时不显示
在用友T3-用友通单据设计中已经在销售订单的表头增加了汇率和外币字段,怎么打开销售订单还是看不见呢?其他的字段增加或删除都没有问题。虽然在帐套启用了外币辅助核算,但是在【销售管理】模块中的“销售业务范围设置”中没有启用‘有外币业务’。在【销售管理】模块中的“销售业务范围设置”中启用‘有外币业务’后即可。
如有其它问题,请在下面回复。也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。
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用友T3出纳通无法制单用友T3出纳通无法制单
现金(银行)日记账中的“制单”按钮是灰色的无法进行制单?“制单”按钮置灰,可能是没有与总账系统做挂接;也有可能是添加账户时没有设置“总账科目”。解决:1、在出纳通的“系统设置—挂接设置”中,检查出纳通账套是否与总账账套挂接。2、在“财务处理—账户管理”中查看对应的现金(银行)日记账中是否选择了“总账科目”。“总账科目”能进行选择的前提是总账系统中指定过现金(银行)总账科目。如有其它问题,请在下面回复。也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。
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通常我在打印工资发放签名表时,是分部门打印在A3横向纸上,每张纸上下打印两个部门,上面的部门【页边距-上:22】,下面的部门【页边距-上:140】是正好的排版,-现在无法设置较大值的页边距, 【页边距-上】 设置为65就提示【设置边距值太大】,打印出来的两个部门的签名表就重合在一起,无法调整,请教一下,怎样设置才能达到以前的效果 通常我在打印工资发放签名表时,是分部门打印在A3横向纸上,每张纸上下打印两个部门,上面的部门【页边距-上:22】,下面的部门【页边距-上:140】是正好的排版,现在无法设置较大值的页边距, 【页边距-上】 设置为65就提示【设置边距值太大】,打印出来的两个部门的签名表就重合在一起,无法调整,请教一下,怎样设置才能达到以前的效果
没太理解您的意思,您要达到以前的效果,为什么要把边距设置到65那么大?@畅捷服务张彩用:我的意思是设置到65就提示编剧值设置太大没办法再设置更大的数值@畅捷服务张彩用:我倒是想设140,软件不让啊@线圈:您不是上边距22吗?设置到65或者比65更大是为什么@畅捷服务张彩用:一张A3纸,我要打印两个部门,两个部门中间要有空隙分开来,我只是想问页边距怎样设置,能到140@线圈:您好!我看您这个图,那个灰色区域是我们的纸张大小,白色区域是打印的具体区域,大小是恒定的,如果这个提示,可能就是说您设置的边距太大,导致不能保证打印区域完整打出,您不能设置这么大的边距。这个应该不是软件使用的问题@畅捷服务张彩用:可以前是可以设置的,有没有什么办法可以解决
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1、预付款10万元,但公司给发来12万元货,月末公司发来对帐单上次发货的两万元作为赠品(但发货当时不知道),有什么方法?另外有直接减少应付帐款的功能吗?-2、上次月的赠品其实是以后公司的销售员借走的商品货款的补偿,但是补偿的时间点不确定,而且有可能公司的销售员只拿走1.8万的货,但2万和1.8万就可以直接结算完了,互相没有余额。 1、预付款10万元,但公司给发来12万元货,月末公司发来对帐单上次发货的两万元作为赠品(但发货当时不知道),有什么方法?另外有直接减少应付帐款的功能吗?2、上次月的赠品其实是以后公司的销售员借走的商品货款的补偿,但是补偿的时间点不确定,而且有可能公司的销售员只拿走1.8万的货,但2万和1.8万就可以直接结算完了,互相没有余额。[]
1、做一张费用单的红字进行冲抵;
2、那您这种情况是相当于销售员也是从公司购货的形式了?只拿走1.8万的货要结算2万??@服务社区刘小艳:这两个问题其实是一个问题,赠品就是用来冲拿走的货品的
是的,只要赠品的金额超过拿走的金额总会结平,呵呵@服务社区刘小艳:费用单的红字冲抵是在采购单中作吗?@服务社区刘小艳:怎么了,不说话呢?@张显光:不好意思,没显示出这条消息,费用单红字就做往来现金中做费用单,录入负数,然后做应付冲应付,把红蓝的应付账款核销掉。@服务社区刘小艳:谢谢啊,我试试吧@服务社区刘小艳:出现不让冲销的提示,没弄明白@服务社区刘小艳:出现上面的不让冲销该如何解决呢?您把表头上的重新金额合计修改为0之后进行保存。@服务社区刘小艳:谢谢,成了@张显光:[/可爱][/OK]
![新会计准则下增值税的账务处理](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
新会计准则下增值税的账务处理 新会计准则下增值税的账务处理 是对从事销售货物或提供加工、修理修配劳务以及从事进口货物的单位和个人取得的增值额为课税对象征收的一种税。按照企业规模大小和核算是否健全,增值税人可以分为一般纳税人和小规模纳税人。本文中所指的增值税纳税人均为一般纳税人。增值税的会计处理新准则(应用指南)与旧准则(制度)的变化,主要表现在以下三个方面: 一、增值税的变化 增值税会计科目的变化体现在两个方面: (一)总账科目的变化 增值税原来在“应交税金——应交增值税”科目下进行核算;新的会计科目将“应交税金”改为“应交税费”,核算口径有所增大,不仅包括原来“应交税金”的相关内容,而且包括原来记入“其他应交款”中的教育费附加等内容,增值税在“应交税费——应交增值税”明细科目下进行核算。 (二)增值税下各明细栏目设置的变化 过去在“应交税金——应交增值税”明细科目下设置了“进项税额”、“已交税金”、“转出未交增值税”、“减款”、“销项税额”、“”、“进项税额转出”、“出口抵减内销产品应纳税额”、“转出多交增值税”等栏目;目前,“应交税费——应交增值税”明细科目下设置“进项税额”、“已交税金”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”等明细栏目对增值税进行核算,明细科目相比原来有所减少。 二、视同销售会计处理的变化 增值税实施暂行条例规定,单位或个体经营者的下列行为,视同销售货物: 1.将货物交付他人代销; 2.销售代销货物; 3.设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; 4.将自产或委托加工的货物用于非应税项目; 5.将自产或委托加工的货物用于集体福利或个人消费; 6.将自产、委托加工或购买的货物作为,提供给其他单位或个体经营者; 7.将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者; 8.将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人等视同销售行为应当征收增值税。 原来对于视同销售的处理是:按照产品、商品或材料的成本结转成本,按照计税价格(或市场售价)核算增值税,不核算收入;新的处理规定是与销售做同样的处理,即确认收入,同时结转成本。下面举例说明关于视同销售行为新旧会计核算的差异。 例1,甲公司将自产的产品用于个人消费,该批产品的成本价为200万元,市场售价为300万元。假设甲公司为一般纳税人,增值税税率为17%。 旧的会计处理为: 借:应付工资 2 510 000 贷:库存商品 2 000 000 应交税金——应交增值税(销项税额) 510 000 新准则体系下的会计处理为: 借:应付职工薪酬 3 510 000 贷:主营业务收入 3 000 000 应交税费——应交增值税(销项税额) 510 000 借:主营业务成本 2 000 000 贷:库存商品 2 000 000 在视同销售行为中,改变前后增值税的计算与核算并未有实质性的变化,而是收入确认与否的变化。新的准则体系下要对视同销售行为确认收入、成本,核算利润,会影响所得税的计算与缴纳。 三、增值税月末与缴纳时会计核算的变化 过去将增值税分为两部分,一部分为应交增值税;另一部分为未交增值税。月末要将未交或多交的增值税转入未交增值税中。在缴纳时,区分是缴纳本月的增值税还是其他期的增值税。本月缴纳本月的增值税,借记“应交税金——应交增值税(已交税金)”科目,贷记“银行存款”等科目;本月尚未缴纳或多交的增值税转入未交增值税中:若为应缴纳而尚未缴纳的增值税,借记“应交税金——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税金——未交增值税”科目;若为多交的增值税,则借记“应交税金——未交增值税”科目,贷记“应交税金——应交增值税(转出多交增值税)”科目;本月缴纳上期的增值税,借记“应交税金——未交增值税”科目,贷记“银行存款”等科目。 而在新的准则体系下,不再包括未交增值税部分,在缴纳时也不再区分是本期还是上期的增值税,一律在“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目中核算。 例2,甲公司2007年5月份缴纳增值税共500 000元,其中应缴增值税额为600 000元;2007年6月缴纳增值税800 000元,其中本月应交增值税额为600 000元,上月应交增值税额为100 000元,多交了增值税100 000元。 旧的会计处理为: 2007年5月份: 借:应交税金——应交增值税(已交税金) 500 000 贷:银行存款 500 000 借:应交税金——应交增值税(转出未交增值税) 100 000 贷:应交税金——未交增值税 100 000 2007年6月份: 借:应交税金——应交增值税(已交税金) 700 000 应交税金——未交增值税 100 000 贷:银行存款 800 000 借:应交税金——未交增值税 100 000 贷:应交税金——应交增值税(转出多交增值税) 100 000 而新的会计处理如下: 2007年5月份: 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 500 000 贷:银行存款 500 000 2007年6月份: 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 800 000 贷:银行存款 800 000
![用友T3用友通发货单明细表查询错误](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3用友通发货单明细表查询错误用友T3用友通发货单明细表查询错误
使用版本10.3,发货单明细表查询中,按部门,查询结果双击发货单号无反应,不打开对应的发货单,且格式中没有货品名称列。将演示帐套中 Rpt_FldDEF,Rpt_FltDEF,Rpt_Folder,RPT_GRPDEF,RPT_ItmDEF,Rpt_RelDEF六张表导入到问题帐套数据库。先清空本帐套中的表Rpt_FldDEF,Rpt_FltDEF,Rpt_Folder,RPT_GRPDEF,RPT_ItmDEF,Rpt_RelDEF,然后将演示帐套中 Rpt_FldDEF,Rpt_FltDEF,Rpt_Folder,RPT_GRPDEF,RPT_ItmDEF,Rpt_RelDEF六张表导入到问题帐套数据库。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
- 存货总帐重算工具下载
- T6/T3行业性质与科目分类不符工具下载
- 登录T3提示运行错误48 无法找到文件 getAccossmode 卸载软件重新安装 T3卸载不掉怎么办
- T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。
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