T6企业财务管理软件怎么查职工个人借支 _1
2018-1-15 0:0:0 wondialT6企业财务管理软件怎么查职工个人借支 _1
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我要登1月份的帐,保存时一直显示制单日期不能选择已结账期间的日期,怎么设置 我要登1月份的帐,保存时一直显示制单日期不能选择已结账期间的日期,怎么设置
反结账软件问题你可以去畅捷通服务社区咨询下。
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4月1日,党中央、国务院作出重大历史性战略选择,决定设立河北雄安新区。新华社将这一决策称之为“千年大计,国家大事”。
党中央就此提出的7项重点任务坚决贯彻落实了“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念,意在疏解非首都功能,引领经济发展新常态。
经济越发展,会计越重要。在雄安新区建设的过程中,离不开会计的支撑,会计服务行业大有可为。

用友商贸通10.0标准版商贸通的调拨单能否差价调拨商贸通10.0标准版商贸通的调拨单能否差价调拨
商贸通10.0标准版-商贸通的调拨单能否差价调拨
自动编号: | 3577 | 产品版本: | 商贸通10.0标准版 |
产品模块: | 库存管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 商贸通10.0之前版本 | 关 键 字: | 调拨 |
问题名称: | 商贸通的调拨单能否差价调拨 | ||
问题现象: | 用户希望在调拨单中加单价的子目。因为他们公司内部调拨的单价也是不同的,所以希望在调拨单中加单价来解决。 | ||
原因分析: | 用调拨单做的单据不会差价调拨的,如果有差价调拨,请使用其他出库单和其他入库单来完成。 | ||
解决方案: | 用调拨单做的单据不会差价调拨的,如果有差价调拨,请使用其他出库单和其他入库单来完成。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友U8其他银行日记帐未达帐的问题U8其他银行日记帐未达帐的问题
U8其他-银行日记帐未达帐的问题
自动编号: | 7188 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | U8总帐日常操作 |
问题名称: | 银行日记帐未达帐的问题 | ||
问题现象: | 1、年终结转下年时,如何清除银行日记帐期初未达帐?2、删除银行明细科目时,提示:科目已制单、记帐或已录入待核银行期初值,不能删除。该如何删除? | ||
原因分析: | 如何清除银行日记帐期初未达帐问题咨询 | ||
解决方案: | 请先作好数据备份,在gl_accvouch表中筛选iperiod=2121为期初待核银行帐的,ccode为您需要删的银行科目编码,将所筛出的记录删掉即可。若在删除银行明细科目时,提示:已有待核银行期初值,按上面步骤操作后即可删除。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |

用电脑给读卡器下载视频,用的是酷我音乐。内存卡安装到看戏机上只有音频没有视频。怎么办? 用电脑给读卡器下载视频,用的是酷我音乐。内存卡安装到看戏机上只有音频没有视频。怎么办?
是不是看戏机不支持你下载的视频格式啊,可以下个格式工厂进行转换后,再复制到看戏机
主要是格式问题?看戏机器?主流是?MP4?文件??你用转换器?转一下?就可以了??其次?你网上下载的?视频文件?过大了?看戏机?一般在400X200?这样的文件大哥,酷我音乐下的只能是音频,除非是酷我视频酷我音乐普通下载里提供的只有音频格式,而MV里可以下载视频,前提你得是VIP会员。所以估计你下载的只是音频而已。如果知道自己要的节目,可以上优酷去搜,用优酷客户端下载,大部分唱戏机都能播放的。你下载错误,你下载的是音频,不是视频。你用 音乐播放器 下载的是【MP3格式 的 音乐文件】当然没有视频了!
要下载【MP4格式 的 视频文件才能用】

小企业管理费用如何核算小企业管理费用如何核算
小企业管理费用,是指小企业为组织和管理生产经营发生的其他费用,包括企业的董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的,或者应当由企业统一负担的各项费用。
管理费用是小企业为组织和管理生产经营发生的其他费用。这是区分管理费用与营业成本、销售费用和财务费用的关键所在。
设置管理费用科目进行核算
管理费用科目主要核算小企业为组织和管理生产经营发生的其他费用。包括:小企业在筹建期间内发生的开办费、行政管理部门发生的费用(包括:固定资产折旧费、修理费、办公费、水电费、差旅费、管理人员的职工薪酬等)、业务招待费、研究费用、技术转让费、相关长期待摊费用摊销、财产保险费、聘请中介机构费、咨询费(含顾问费)、诉讼费等。
小企业管理费用的相关业务量不多的,可不设置本科目。本科目的核算内容可并入销售费用科目核算。本科目应按照费用项目进行明细核算。

用友T3用友通通10.0功能用友T3用友通通10.0功能
新增的出纳通和总帐有没有关联,怎么关联?会计和出纳单独做帐,出纳不做凭证,只登记日记帐,月末和总帐核对,是否平衡,如果是就可以结帐,否则,不与结帐。通10.0能否满足?1、出纳通可以挂接用友通10.0,可以导入用友通10.0的基础设置数据。 2、通10.0按你说的方法无法实现,但是你可以尝试一下这样的方法 出纳只在出纳通里进行操作,而会计对于每个月的收付款按照客户或者供应商或者其他付款单位,根据出纳通中的数据每个月在总帐中做一笔凭证,这样假如出纳通中的数据正确的话在总帐中就可以对帐平衡了,允许月末结帐了。 假如我第一笔付A客户100块,第二次付100,第三次付100,在总帐里就可以直接记付出300块钱。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com 。

用友T3用友通工资模块数据接口导入提示格式错误用友T3用友通工资模块数据接口导入提示格式错误
工资模块的数据接口工具把EXCEL表中数据导入,相关数据格式做好后,选EXCEL格式导入,把人员编号做关联词,在选对应EXCEL中的人员编号后点完成,提示所选字段类型不一致,请修改。使用工资模块的数据接口做数据导入,要求人员编号这一列在EXCEL中的格式为文本格式。提示所选字段类型不一致,应该是人员编号这一列在模板中为数字格式造成。修改成文本格式即可。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com

东莞顺昌门科技有限公司电话号码公司名称: 东莞顺昌门科技有限公司 主营业务: 自动伸缩门 防盗门窗 围拦 楼梯扶手 自动门 公司简介: 本公司主要经营自动伸缩门,防盗门窗,围拦,楼梯扶手等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾! 地址: 广东深圳市光明新区松白路838栋 电子邮件: 联系人: 杨叔建 手机: 15119046930. 电话号码: 0769-21863036

新手学会计—结账 新手学会计—结账 所谓结账,是指在把一定时期内发生的全部经济业务登记人账的基础上,按规定的方法将各种账簿的记录进行小结,计算并记录本期发生额和期末余额。为了正确反映一定时期内在账簿中已经记录的经济业务,总结有关的经济活动和财务状况,为编制提供资料,各单位应在会计期末进行结账。各单位必须按一定的程序和方法做好结账工作。 业务要点 1.结账的方法 (1)对于不需要按月结计本期发生额的账户,如各项应收款明细账和各项财产物资明细账等,每次记账以后,都要随时结出余额,每月最后一笔余额即为月末余额。也就是说,月末余额就是本月最后一笔经济业务记录的同一行内的余额。月末结账时,只需要在最后一笔经济业务记录之下划一单红线,不需要再结计一次余额。 (2)对于现金、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、费用等明细账,每月结账时,要在最后一笔经济业务记录下面划一单红线,结出本月发生额和余额,在摘要栏内注明“本月合计”’字样,在下面再划一条单红线。 (3)对于需要结计本年累计发生额的某些明细账户,如产晶销售收入、成本明细账等,每月结账时,应在“本门合计”行下结计自年初起至本月末止的累计发生额,登记和月份发生额下面,在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面再划一单红线。12月未的“本年累计”就是全年累计发生额,并在全年累计发生额下划双红线。 (4)总账账户平时只需结计月末余额。年终结账时,为了反映全年各项资产、负债及所有者权益增减变动的全貌,便于核对账日,要将所有总账账户结计全年发生额和年末余额,存摘要栏内注明“本年合计”。产样,并在合计数下划一双红线,对于采用棋盘式总账和科目汇总表代替总账的单位,年终结账时,应当汇编一张全年合计的科目汇总表和棋盘式总账。 (5)对于需要结计本月发生额的某些账户,如果本月只发生一笔经济业务,那么这笔记录的金额就是本月发生额,结账时只要在此行记录下划一单红线,表示与下月的发生额分开就可以了,不需另结出“本月合计”数。 结账划线的目的是为了突出本月合计数及月末余额,表示本会计期间的会计记录已经截止或结束,并将本期与下期的记录明显分开。根据《工作规范》的规定,月结划单线,年结划双线;划线时,应划红线;划线应划通栏线,不应只红本账贞中的金额部分划线。 2.结账的主要程序 为了总结一定时期内,如月份、季度和年度经济活动的情况,企业必须按月、季、年进行结账。简单地说,结账就是结清账目,即把一定时期内所发生的经济业务全部登记入账后,将各种账簿记录的经济业务结算清楚,结出本期发生额合计和期末余额,或将余额结转下期,以便编制会计报表,分清上下期会计记录和分期继续核算。结账的主要程序包括以下几个步骤。 (1)做好结账前的准备工作 ①认真检查本期内日常发生的经济业务是否已经全部记入了有关账簿,若有遗漏,应补记。注意只有在上述前提下,才能办理结账手续,既不允许为了赶编报表提前结账,也不能把结账工作有意推迟。 ②对于应由本期承担的费用和收入,按权责发生制的要求填制凭证登记入账;对于不应由本期承担的费用和收入,本期不考虑。例如,本期的“待摊费用”和“预提费用”,须按一定比例摊配或预提,计入本期成本或费用。 ③结轱应结转的账目。例如,期末制造费用应结转记入“生产成本”账户;本期完工产品应由“生产成本”结转至“产成品”。 ④检查应由本期清偿的债权、债务是否办妥清偿手续。例如,已记入“应交税费”账户的欠税,应及时上交;月终催收各项应收款项。 ⑤检查应由本期提存的款项是否如数提存。例如,应交和所得税是否计算提存,记入“应交税费”账户。 ⑥认真对账,以保持账面记录正确,做到账证相符、账账相符和账实相符,以便提供真实可靠的会计信息。 (2)结出所有账户本期发生额和余额 (3)编制本期发生额余额对照表进行试算平衡 (4)划线结账,将期末余额结转入下期 结账工作是在月份、季度和年度终了时进行的,因此有月结、季结和年结,一·般采用划线结账法。 应用 1.年终结账的步骤 年终清理完毕,在账目核对相符的基础上即可进行年终结账。年终结账工作一般分为三个步骤,即年终转账、结清旧账和记入新账。 (1)年终转账 ①计算出各账户的借方和贷方的12月份合计数和全年累计数,结出12月月末的余额。 ②编制结账前的“资产负债表”,并试算平衡。 ③按年终转账办法填制12月31日的记账凭证,并记入有关账户。 (2)结清旧账 ①将转账后无余额的账户结出全年累计数,然后在下面划双红线,表示本账户已令部结清。 ②对年终有余额的账户,在“全年累计数”下行的“摘要”栏内注明“结转下年”字样,再在下面划双红线,表示年终余额已转入新账,结束旧账。 (3)记入新账 根据本年度各账户余额,编制年终决算的“资产负债表”和有关明细表,按表列出各账户的年终余额数,不编制记账凭单,直接记入新年度相应的各有关账户,并在“摘要”栏内注明“上年结转”字样,以区别新年度发生数。 2.账户余额的结转 对于年末终了结账时有余额的账户,将其余额直接记入新账余额栏内即可,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入本年账户的借方或贷方。因为既然年末是有余额的账户,余额就应当如实地在账户中加以反映,这样更显得清晰、明了。否则,就无法体现有余额的账户和无余额的账户的区别。 对于新会计年度的问题,一般来说,总账、日记账和多数明细账心每年更换一次。但是,有些财产物资明细账和债权债务明细账,由于其中材料品种、规格和往来单位较多,如果更换新账,其重抄一遍的工作量较大,因此可以跨年度使用,不必每年更换一次。各种备查簿也可以连续使用。 在实际工作中,结转账户余额的做法如下。 (l)将本账户年末余额以相反的方向入最后一笔账下的发生额内。例如,某账户年末为借方余额,在结账时,将此项余额填列在贷方发生额栏内(余额如为贷方,则作相反记录),在摘要栏填明“结转下年”了样,在“借或贷”栏内填“平”字,并在余额栏的“元”位上填列“O”符号,表示账目经结平。 (2)在“本年累计”发生额的次行,将年初余额按其同方向记入发生额栏内,并在“摘要”栏内填明“上年结转”’字样。在次行髓记年末余额,如为借方余额,填入贷方发生额栏内,反之,记入借方,并存“摘要”栏填明“结辖下年”’字样。同时,在该行的下端加计借、贷各方的总计数,并存该行“摘要”栏内填列“总计”两字,在“借或贷”栏内填“平”字,在余额栏的“元”位上填列“O”号,以示账目已结平。
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U8.50收发存汇总表中有重复的存货记录_0U8.50收发存汇总表中有重复的存货记录
U8.50-收发存汇总表中有重复的存货记录
自动编号: | 9577 | 产品版本: | U8.50 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u850 | 关 键 字: | 收发存汇总表中有重复记录 |
问题名称: | 收发存汇总表中有重复的存货记录 | ||
问题现象: | 汇总表中的存货记录由一条变为了两条 | ||
原因分析: | 汇总表的格式有问题 | ||
解决方案: | 从演示帐套中导入以下几张表rpt_funpere,rpt_fundef,rpt_flddef,rpt_glbdef到2004年中 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |