国家外汇管理局湖南省分局进出口收付汇信息报告表怎样填写
2018-1-19 0:0:0 wondial国家外汇管理局湖南省分局进出口收付汇信息报告表怎样填写
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现金银行里面只能录银行对账单,不能录现金日记账? 现金银行里面只能录银行对账单,不能录现金日记账?[]
您好!现金日记账是总账的现金凭证,不需要在现金银行中录入;@服务社区刘明新:好的,谢谢!再问个问题,现金银行行和出纳管理有什么区别?@eagle_man:现金银行里只是查询,出纳可以做出纳账@服务社区刘明新:现金银行那里可以录银行对账单的@eagle_man:是的

摘 要:经过筛选,伯纳德选择了与用友iUAP Mobile合作,联手针对智慧后勤移动校园应用产品拓展至全国高校及大中专院校,为广大师生和后勤服务管理者提供快捷优质产品平台。
随着数字化校园向智慧校园的转变,智慧后勤应运而生。顾名思义,智慧后勤就是将后勤业务细分、重组、整合和共享,形成可支撑互动服务和响应的系统平台。
博纳德公司从事后勤软件产品研发已超过十年,为学校、政府、企业、军队等提供后勤管理平台的搭建。目前已包含,餐饮管理系统、报修管理系统、宿舍管理系统、车辆管理系统、物业管理系统等15个子系统。
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用友U8其他在用打印凭证功能打印2003年12月的凭证时,预览就出错,总账退出。U8其他在用打印凭证功能打印2003年12月的凭证时,预览就出错,总账退出。
U8其他-在用打印凭证功能打印2003年12月的凭证时,预览就出错,总账退出。
自动编号: | 7476 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 打印机 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 打印 |
问题名称: | 在用打印凭证功能打印2003年12月的凭证时,预览就出错,总账退出。 | ||
问题现象: | 在用打印凭证功能打印2003年12月的凭证时,预览就出错,总账退出。 | ||
原因分析: | 在gl_accvouch表中的i_id为3818的记录;有一条记录的nd_s为3.68***8E-12 | ||
解决方案: | 把数量3.68***8E-12改为用户的实际的数量后就无问题。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |

用友U8.61预算编制完成后,需要多人多级次进行审批U8.61预算编制完成后,需要多人多级次进行审批
U8.61-预算编制完成后,需要多人多级次进行审批
自动编号: | 17374 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 预算管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--管理会计--预算管理 | 关 键 字: | 审批 |
问题名称: | 预算编制完成后,需要多人多级次进行审批 | ||
问题现象: | 用户在预算编制完成后,需要多人多级次进行审批,目前新版预算管理不能满足要求 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 请在工作流中进行设置,因为企业门户中的工作流是支持预算表的审批流的。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |

搭建一套国地税合作管理机制搭建一套国地税合作管理机制
国税和地税机关在工作的对象、范围、内容上具有较强的共通性和互补性,笔者认为,国、地税合作重要的是双方相互配合、形成合力,并在各自职能的基础上,对可能存在交叉的地方进行统筹协调,提高征管效率。
在省级(含省级)以下各级相应成立双方参与的合作领导小组,定期召开联席会议,及时交流沟通,协调解决工作中的困难和问题。为便于日常工作的合作协调,围绕综合、征管、稽查和信息化工作,配置专门人员负责,督促合作工作的落实。双方省、市级单位应共同协商制定一套行之有效的监督制约措施。相互借鉴有成效的管理平台,全面整合征管业务管理软件系统,运用国家“云计算”科技成果,建立国、地税共享的数据处理中心。
立足于市级的选案平台,搭建国、地税稽查合作的管理机制。互相通报税务检查计划制定及实施情况,共同分析税收违法行为的动态,研究重大税收违法案件的法律适用、定性和量罚等问题,协调和部署专项行动,交流执法办案工作的经验,使合作具有生命力和可持续性。扩大国、地税稽查合作方式,除了联合进户检查外,还可以采取委托代查方式,以及互相通报案情、互相转交证据等形式。
立足于县级税收管理平台的合作,实行办税服务厅的联合办公,联合建立税收征管状况监控和评估分析机制,联合开展国、地税税额核定工作。由国、地税双方指定专人负责,全面解决国、地税部门在代征过程中出现的代征内容、适用税率、票证结报等具体操作方面的细节问题,对双方代开票业务税收、主税种认定、所得税管辖等问题进行协商,避免纳税人多头跑。就落实残疾人就业税收政策、小微企业税收优惠等工作加强沟通,确保减免税、税前扣除等涉税事项双方步调一致。

对外投资的借款利息支出如何进行所得税处理对外投资的借款利息支出如何进行所得税处理
编者按:在日常工作中,本报经常接到一些热心读者咨询税务问题,鉴于此,从本期开始,本报特邀北京鑫税广通税务师事务所税务技术中心主任徐贺与广大财税人员一起研究探讨财税处理中的一些难点和热点。欢迎广大读者踊跃提问,针对相关问题,徐贺将耐心解答。
一些企业通过对外借款来弥补自身经营所需资金的不足。企业所借入的款项可能用来扩发生产规模,也可能用于投资,那么当借入的款项用于对外投资时,所发生的借款费用如何处理呢?应该资本化计入投资资产的成本,还是应该费用化直接进入损益在当期税前列支?
对于此问题,现行《企业所得税法》中的规定似乎不是很明确。我们先看一下,在2008年以前的企业所得税法制度(以下称为老税法)之下,对于该问题是如何规定的。
2000年国家税务总局颁布的《关于印发<企业所得税税前扣除办法>的通知》(国税发[2000]84号,以下简称国税发[2000]84号)第三十七条规定:纳税人为对外投资而借入的资金发生的借款费用,应计入有关投资的成本,不得作为纳税人的经营性费用在税前扣除。
2003年国家税务总局发布的《关于执行<企业会计制度>需要明确的有关所得税问题的通知》(国税发[2003]第45号,以下简称国税发[2003]第45号)第一条规定:纳税人为对外投资而发生的借款费用,符合《企业所得税暂行条例》第六条和国税发[2000]84号第三十六条规定的,可以直接扣除,不需要资本化计入有关投资的成本。
可见,老税法存在两种情形:先是国税发[2000]84号文件规定为对外投资而借入的资金发生的借款费用应该资本化处理,后来的国税发[2003]第45号文件规定可以直接扣除,不需要资本化处理。
在现行《企业所得税法》执行之后的2009年,国家税总局大企业税收管理司组织对大型企业的自查过程中发布的《关于2009年度税收自查有关政策问题的函》(企便函[2009]33号,以下简称企便函[2009]33号)规定:根据国税发[2000]84号第三十七条及现行《企业所得税法实施条例》第二十八条的规定,纳税人为对外投资而借入的资金发生的借款费用,应计入有关投资的成本,不得作为纳税人的经营性费用在税前扣除。用以后年度的借款偿还以前年度的投资款,以后年度的借款利息按上述规定也应资本化。
可见,在现行《企业所得税法》实施后,对于该问题一个比较明确的解释就是国家税务总局大企业税收管理司发布的这个便函,规定为对外投资而借入的资金发生的借款费用应该资本化处理。但是不得不指出的是,这是大企业税收管理司对于大企业在自查过程中遇到的一个具体问题的一个答复的便函,其法律效力或者适用的范围是很有局限性的,在具体的税法实践中,很多地区的国家税务局或者地方税务局的税收政策管理部门或者政策法规部门都表示在其管辖的地区不执行该便函,该便函对一些事项的规定不适用于其管辖地区的企业。2011年10月份,国家税务总局大企业税收管理司发布了《关于停止执行企便函[2009]33号文件的通知》(企便函[2011]24号),指出“2009年,在组织部分总局定点联系企业开展税收自查过程中,为了明确自查补税的标准,我司印发了企便函[2009]33号。鉴于该项税收自查工作已经结束,经研究,决定停止执行企便函[2009]33号文件”。至此,企便函[2009]33号及其对于为投资而发生的借款费用的规定停止执行。
笔者认为,透过《企业所得税法实施条例》中的有关规定,也可以对该问题得出一定的结论。《企业所得税法实施条例》第三十七条规定“企业在生产经营活动中发生的合理的不需要资本化的借款费用,准予扣除。企业为购置、建造固定资产、无形资产和经过12个月以上的建造才能达到预定可销售状态的存货发生借款的,在有关资产购置、建造期间发生的合理的借款费用,应当作为资本性支出计入有关资产的成本,并依照本条例的规定扣除”。本条是对需要资本化的借款费用作了列举,并明确规定其应计入有关资产的成本,只能分期扣除或者摊销。应计入有关资产成本的借款费用,是限于企业为购置、建造和生产固定资产、无形资产和经过12个月以上的建造才能达到预定可销售状态的存货而发生的借款费用,而且此类费用必须限于这些资产的购建期间,在这些资产购建后,或者存货达到预定可销售状态后而发生的所谓借款费用,不允许计入有关资产的成本,而应根据其他有关规定作相应税务处理。而用于对外投资形成的投资资产发生的利息并不在该条列举的需要资本化的范围之内,往往按照一般的处理规则允许其费用化处理,即计入当期的财务费用税前列支。就具体的税收实践情况来看,也鲜有企业将该项借款费用作为资本化进入投资资产的成本来处理的。
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
会计职场堪比宫斗剧
近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
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用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。用友t3怎么备份
用友t3怎么备份
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致 用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
用友T3-用友通应收账款在总账系统明细表中期初余额为10元,但在往来管理客户科目余额表中期初余额为110元.
挂上往来辅助核算之后在总账期初余额里录入期初,后来发现录错了,接着就取消往来辅助核算,直接清空总账期初余额表面的金额(下图红色),却没有删除期初余额往来中的明细(下图蓝色)