销售业务草稿,一天的单据,有的大写金额跟合计金额一致,有的单据大写金额跟合计金额不一致。怎么回事啊?急急急!
2018-5-8 0:0:0 wondial销售业务草稿,一天的单据,有的大写金额跟合计金额一致,有的单据大写金额跟合计金额不一致。怎么回事啊?急急急!
销售业务草稿,一天的单据,有的大写金额跟合计金额一致,有的单据大写金额跟合计金额不一致。怎么回事啊?急急急![]您看下您设置大写金额公式是什么,是账户金额还是合计金额还是什么?合计金额。上一张还是正确的呢。下账就不对了。@李13031555776:合计金额指的是折后不含税金额
单据上的成本金额是折前不含税金额
您可以打开单据仔细核对下跟这个有关系吗?合计金额小写金额是对的。大写就不一样了。这是为什吗 ?@李13031555776:有关系呀。您不就是拿合计金额和单据上的成交金额对比吗。--那为什么几乎所有的单据都是一样的,就是这两张不一样呢?@李13031555776:请您按照我上面说的检查下您就明白了--您帮我看下,这是单据和打印预览。@李13031555776:右键该金额大写单元格,单元格类型查询插入文本框--就变成小写的了,还怎么设置啊?@李13031555776:不可能的。插入文本框改变的只是统计类型
您按照学堂文库中的合计金额大写设置方法重新设置下吧
http://service.chanjet.com/zhi ... 0a473--按你的设置就是这样。重新设置后还是原来的样子。怎么办@李13031555776:您设置的不对,仔细看下文档,再参照重新设置一下
按照第二种方法--已经解决了。谢谢。那为什么会出现这种情况呢?之前用着都挺好的。@李13031555776:因为公式设置的不对。所以有此问题。[/握手]--好吧。谢谢了。@李13031555776:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
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畅捷通删除帐套
1、点击系统管理。
2、点击系统--注册。
3、用系统管理员admin登录。
4、点击帐套-备份(在删除一个删除时要先备份)。
5、选择要操作的帐套,在“删除当前输出帐套”前打上对勾。点击确定。
6、选择备份路径并确定。
7、接着弹出是否真的要删除帐套,点击“是”。到此,帐套删除完成。
开具红字发票的情形及税务处理 开具红字发票的情形及税务处理 一、由购货方向主管机关填报《申请单》的二种情形以及开具红字发票后购货方的处理 1、购买方取得发票后,经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣进项税额的,由购买方向主管税务机关填报《申请单》。 主管税务机关审核后开具《通知单》,销货方按照《通知单》开具红字发票,购买方必须依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出。 2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。 主管税务机关审核后出具《通知单》。销货方按照《通知单》开具红字发票,购买方不作进项税额转出处理。 二、由销货方向主管税务机关填报《申请单》的二种情形以及开具红字发票后购货方的处理 1、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。 主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票 2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。 主管税务机关审核确认后出具《通知单》。销售方凭通知单开具红字专用发票。 以上,《申请单》为《开具红字增值税专用发票申请单》的简称,《通知单》为《开具红字增值税专用发票通知单》的简称。