#财税实务# @赵树峰 ,老师你好!请教个问题,在年末或某些时点需进行审计的话,按权责发生制记账,即将当月佣金、费用等计入当月,发票是增值税专用发票,当月未收到,金额可确定,请问在年末或审计时点,该分录应如何处理?
2018-4-8 0:0:0 wondial#财税实务# -- ,老师你好!请教个问题,在年末或某些时点需进行审计的话,按权责发生制记账,即将当月佣金、费用等计入当月,发票是增值税专用发票,当月未收到,金额可确定,请问在年末或审计时点,该分录应如何处理?
#财税实务# -- ,老师你好!请教个问题,在年末或某些时点需进行审计的话,按权责发生制记账,即将当月佣金、费用等计入当月,发票是增值税专用发票,当月未收到,金额可确定,请问在年末或审计时点,该分录应如何处理?[]当月未收到发票,没有关系,如果在年末前将此笔费用入账,票据在汇算清缴前贴进去就可以了--年末未收到,如何处理?@wuwuqaq:汇算清缴时进行调增缴税处理--:是记账时不做处理,汇算清缴时调增吗?可以先费用预估,次年收到票冲红,正式记账吗?这样汇算清缴时是否要处理,如何处理?@wuwuqaq:如果当年已经暂估入账,收到发票只是需要将发票贴在原来的凭证中,这个仅仅适合发票与暂估金额一致的情况下,如果不一致的话,就是可以先暂估,再冲回原来的分录,做当期费用入账,这两者都不需要调增所得税,只有你暂估发票没有在汇算清缴时,就是5.31日前取得发票才进行调增处理--:明白了!!非常感谢!![/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰]@wuwuqaq:[/憨笑]
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做一张现金费用单,现结的即可。做一张红字的预收款单,再做应收冲应收,业务类型选预收冲预收核销期初。
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U8.51A-错误3265
自动编号: | 8343 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8X | 关 键 字: | 3265错误 |
问题名称: | 错误3265 | ||
问题现象: | 增加工资人员档案时报3265错误。 | ||
原因分析: | 数据升级问题 | ||
解决方案: | 工资表wa_psn表中少一字段bPRCal,对照其他帐套,手工添加就可以了。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |