今年5月份对我们进行了14年的纳税评估。然后对我们做了未开票收入(预收账款科目)纳税调整。当时在国税大厅进行了未开票收入纳税申报增值税并缴款了。现在账务要怎么处理呢。能直接做借:预收账款 贷:应交增值税-销项税(纳税评估调整)。
2018-4-14 0:0:0 wondial今年5月份对我们进行了14年的纳税评估。然后对我们做了未开票收入(预收账款科目)纳税调整。当时在国税大厅进行了未开票收入纳税申报增值税并缴款了。现在账务要怎么处理呢。能直接做借:预收账款 贷:应交增值税-销项税(纳税评估调整)。
今年5月份对我们进行了14年的纳税评估。然后对我们做了未开票收入(预收账款科目)纳税调整。当时在国税大厅进行了未开票收入纳税申报增值税并缴款了。现在账务要怎么处理呢。能直接做借:预收账款 贷:应交增值税-销项税(纳税评估调整)。[]借:预收账款
贷:主营业务收入-未开票收入
应交税费-增值税检查调整
借 :应交税费-增值税检查调整
贷:银行存款@Feschel:这样做是不是14年的所得税和增值税附加得补充申报?@Feschel:亲,我当时按你的分录做了,但没结转成本。这个季度申报的利润太高了,要怎么办?@期待1426571829:6月补一张凭证,结转当时纳税检查未开票收入对应的营业成本@Feschel: 但货的确是未发出怎么办呢@期待1426571829:当时的检查怎么会认定你的企业未申报未开票收入,货未发出,不确认收入是正常的财务处理。@Feschel:嗯,但预收账款跨年的挂在贷方,税局的说是税法上要确认收入的@期待1426571829:跨年了 是会这样,交了冤枉税,年底应该清理下预收款,包括长期挂账的押金都要自己检查@Feschel:才做不会呢。可是我现在要怎么办呢。已经确认收入了,利润虚高太多了@期待1426571829:这也是没办法的事,纳税检查还补交了附加税和所得税吧@Feschel:没呢。就这个问题打电话给税局,说是这个账只是税法和会计确认收入时点不同,不用交的@期待1426571829:如果我没记错,采用预收款方式销售货物,纳税义务发生时间为货物发送的当天,并不存在财税差异的@Feschel:但是跨年了,超一年了,预收是流动负债。还有合同,一般都是一个月左右发货的。
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