我有高速路的过桥过路费,在填写增值税纳税申报表时在那栏填写啊,有知道的老师吗?谢谢
2018-4-19 0:0:0 wondial我有高速路的过桥过路费,在填写增值税纳税申报表时在那栏填写啊,有知道的老师吗?谢谢
我有高速路的过桥过路费,在填写增值税纳税申报表时在那栏填写啊,有知道的老师吗?谢谢[]你是专票吗?本期抵扣进项税额结构明细表第30栏次,增值税纳税申报表附列资料二第8栏次--@紫苏leaf 谢谢两位老师,填好了,[/玫瑰]高速路得过桥费不可以在增值税纳税申报时抵扣的啊@龍心:应该在哪里抵扣@望月追忆:能不能拍个照片看看到底是什么票啊是这样的直接进费用吧,这个不能抵扣!@月下影:我问过12366了可以抵扣@月下影:有文件可以抵扣的--老师可以抵扣吗?高速过桥过路费关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知。财税〔2016〕47号
(一)2016年5月1日至7月31日,一般纳税人支付的道路、桥、闸通行费,暂凭取得的通行费发票(不含财政票据,下同)上注明的收费金额按照下列公式计算可抵扣的进项税额:
高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额÷(1+3%)×3%
一级公路、二级公路、桥、闸通行费可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸通行费发票上注明的金额÷(1+5%)×5%
通行费,是指有关单位依法或者依规设立并收取的过路、过桥和过闸费用。--好的,多谢老师你要看下这个文件截止时间为7.31日,如果8月份还有的话,未必可以,所以请咨询当地税务机关--:好的,谢谢
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用友财务通标准版2005在打工资表时,由于工资项目多,一...财务通标准版2005在打工资表时,由于工资项目多,一...
财务通标准版2005-在打工资表时,由于工资项目多,一...
自动编号: | 15294 | 产品版本: | 财务通标准版2005 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 关 键 字: | 工资 | |
问题名称: | 在打工资表时,由于工资项目多,一... | ||
问题现象: | 在打工资表时,由于工资项目多,一页纸不够,每次都要一列一列的移,特别不方便,请问能有什么方便的方法吗? | ||
原因分析: | 参见答案 | ||
解决方案: | 可以修改表, 合并和删除不必要的项目。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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我对T6都无语了,一天给你们找几个BUG,你们产品不测试就哪出卖,你们不是坑人吗,今天第三个BUG,经常出现。。 我对T6都无语了,一天给你们找几个BUG,你们产品不测试就哪出卖,你们不是坑人吗,今天第三个BUG,经常出现。。
这个是6.3还是6.5出现的,是不是打完补丁才出现的T6 6.5 没有看到补丁@李小林YVv:上面的报错是6.3还是6.5出现的,如果是6.5的,登录系统管理,升级下SQL数据@服务社区赖海芳: 就是6.3这个问题严重,打了补丁都要一下不行一下好了,研发好好看看.我的是T6 6.5数据都是升级上来的,你们研发不能好好研究一下吗。这个问题我发现只要一会不操作就出现,麻烦你们赶快叫研发解决啊。没有那次用友发新版本能没有问题的。作为一线实施真的给你们整死了。@全体人员@ 曾志勇@李小林YVv: 提个支持网,好像只有总账这样
存货总账里的期初结存、本期收入、本期发出、期末结存、分别代表什么意思? 存货总账里的期初结存、本期收入、本期发出、期末结存、分别代表什么意思?[]
期初结存/数量=开始期间的期初结存数量 明细账中开始期间之前查询条件范围之内的所有数量之和。
期初结存/平均单价=金额(期初结存)/数量(期初结存)
期初结存/金额=开始期间的期初结存金额明细账中开始期间之前查询条件范围之内的所有金额之和
本期收入/数量将明细账中单据类型为采购入库单(进货单)、产成品入库单、其他入库单、调拨单(调入)的数量计在收入方向。
本期收入/平均单价=金额(收入)/数量(收入)
本期收入/金额将明细账中单据类型为采购入库单(进货单)、产成品入库单、其他入库单、调拨单(调入)、入库调整的金额计在收入方向。
本期发出/数量将明细账单据类型为销售出库单(销货单)、材料出库单、其他出库单、调拨单(调出)的数量计在发出方向。
本期发出/平均单价=金额(发出)/数量(发出)。
本期发出/金额将明细账单据类型为销售出库单(销货单)、材料出库单、其他出库单、调拨单(调出)、出库费用调整的金额计在发出方向。
期末结存/数量=期初结存数量+数量(收入)—数量(发出)
期末结存/平均单价=金额(期末结存)/数量(期末结存)
期末结存/金额=期初结存金额+金额(收入)—金额(发出)[/发呆]直接按照字面意思理解就好了 期初结存就是这个期间内的期初数,本期收入就是本期间内的收入数量,本期发出就是期间内的发出数量,期末结存就是期间内的期末数@王沈辉ruy:如果我想看这一个库整月使用了多少钱的成本,应该怎样计算?
银行内审工作中发现审计线索的几种方法 银行内审工作中发现审计线索的几种方法 作为一名银行内部人员,在长期的工作中,最常用审计思路和方法就是从信贷档案资料及档案资料中检阅、查证直接发现审计线索,这是最基本也是最直观的。但是随着经营模式的转变与业务系统的升级,各种违规、违纪、违法的手段越来越隐蔽。针对这些问题,笔者在工作实践中,总结了一些发现审计线索的思路和方法,供大家参考。 利用各种数据模型发现审计线索。通过后台采集不同类型的电子数据,对户名相同的不同种类数据建立模型进行对比分析,可以发现一些差错或疑点问题。如对公账户的开户录入、备案登记,可以将综合业务系统中数据与人行账户管理系统中的数据进行比对,发现账户性质录入与户名录入的是否准确。再如通过比对年底信贷分类数据与后期的分类数据,可以发现相同客户分类形态的变化,再核实分类的具体资料,分析风险分类的准确性。 核对企业报表原始数据发现审计线索。企业提供给银行的报表与企业的实际经营状况存在偏差,企业财务人员可能通过不间断调账与修饰部分数据达到美化经营成果的目的。在审计过程中,可以通过比较每月报表、年度报表数据前后是否连贯与一致,发现财务数据是否真实。对贷款偿还有重大影响的可疑数据,可上门到户查看企业报表的原始凭证,从而发现信贷人员调查是否尽职到位,并分析贷款额度的合理性。 利用审前调查发现审计线索。实际工作中,有可能就是通过大量的审前调查,发现被审计对象存在的管理漏洞或者薄弱环节,以此确定审计重点;通过对审计重点的核查,发现审计线索,为后期取得实质性进展奠定基础。 利用盘点来发现审计线索。如采用突击盘点保险柜与钱箱的方式,发现账外账、小金库、为客户代保管资料等审计线索。这种方式重在“突击”,贵在“仔细”。首先,必须在被审计单位完全没有防备的情况下进行突击;其次,在查点保险柜时一定要认真,也许一张小纸片也会带来意想不到的线索。再如盘点企业抵押设备,通过企业提供的抵押物清单,到户核对抵押资产的数量、规格、型号是否相符,查看企业的资产明细账并进行分析,发现是否是存在抵押资产核查不严的现象。 利用核对往来对账单发现审计线索。审计人员可以根据各单位对公账户的数量与发生频率,结合人行反洗钱系统中数据进行分析,针对交易频率高或偶尔发生的账户,通过对账中心打印对账单余额与明细,到户与企业的账面数进行核对,并核对企业现金科目的部分交易明细,重点对交易日期与当日借贷方进出相同金额进行比较,发现是否存在内部人员挪用资金的问题。 从内部举报中得到审计线索。这种方法主要是利用群众对被审计对象(单位)一些日常情况或特殊现象的了解,其中也包括被审计单位的员工。被审计单位内部员工举报的线索,一般来讲可信度和价值都比较高。这种线索会为审计人员提供一个明确的审计方向,审计人员只要采取适当的审计方法,验证线索的真实性,即可取得审计证据。 借助闲聊来获取审计线索。一些贷款材料看上去可能貌似合规,贷款用途表面看似真实,但审计人员看到的并不一定是事实真相。因此在与被审计单位管理人员、普通员工的接触中,审计人员一定要善于观察和发现,多长“心眼”,有意识地提出想了解的事实,多听、多记他们所说的话。通过不同人员对同一问题所阐述的差异情况,或者通过被审计单位人员的表达,与原调查中所记录的事实来对比分析、找出差异,以此求得突破,寻找出审计线索。这是一种非常实用的方法,可以迅速锁定审计线索。 利用已知线索再发现新的审计线索。审计人员要有不断探索、彻查审计事项的精神,不断增强自身的职业敏感性和判断力。发现一个审计线索时,有些审计人员认为只要证实了被发现的审计线索,就是审计的终结,其实不然,好多时候只要多动脑筋,深入分析、研究、判断,就可能发现被审计单位其他类似或者更深程度的违法、违纪、违规线索。
默认仓库可以批改吗? 默认仓库可以批改吗?
问题号: | 37316 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 公共 |
问题名称: | 默认仓库可以批改吗? |
问题现象: | 预备将所有的存货档案的默认仓库统一修改为同一项,可以实现吗?如何操作? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 存货档案批改 |
解决方案: | 打开基础档案-存货-存货档案-批改,修改项目选择默认仓库,修改内容选择需要修改成的默认仓库,然后点击下方的修改,系统会提示“本次可能成批修改XX条记录请确信是否按选择的条件进行修改”,点击“是”就可以修改成功了。注意:如果要修改部分存货档案的,也可以在条件选择下的项目选择进行条件加入,比如只修改所有具有销售属性的存货档案,则在项目选择下选择“是否销售”,条件内容选择“是”,然后点击条件加入,再点击修改就可以修改成功了。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
升级后的材料出库单不能修改升级后的材料出库单不能修改
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直接在制造费用科目设置二级燃料和动力即可,生产产品的主要材料才记入原材料科目,这些燃料和动力属于辅助物料而已。
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会计电算化条件下的电算化审计
会计电算化条件下的电算化审计会计电算化条件下的电算化审计
摘要:地区,电算化审计的重要性越来越明显。文章分析7会计电算化发展对审计造成的影响,列举了电算化审计的内容,提出了建立和完善我国电算化审计的方法。
关键词:电算化审计 审计软件
会计电算化的普及,提高了会计数据处理的及时性和准确性,从深度和广度上扩展了会计数据,但对审计工作也产生了重大影响。
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浅议电算化会计中若干会计方法
浅议电算化会计中若干会计方法浅议电算化会计中若干会计方法
一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。
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T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可; -
用友T3-用友通标准版采购入库单时,参照不到存货
用友T3-用友通标准版采购入库单时,参照不到存货 用友T3-用友通标准版采购入库单时,参照不到存货
用友T3-用友通增加存货档案后,填制采购订单和采购入库单都参照不到该存货。存货档案的属性没有选择,或勾选了劳务费用和是否折扣的属性。
在存货档案中,需要勾选存货的外购属性(“基础设置”-“存货”-“存货档案”)。注意:如果已经勾选了外购属性,请查看是否勾选了“劳务费用”或“是否折扣”的属性。如果勾选了,请取消“劳务费用”或“是否折扣”前面的勾。
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