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急问!收到这样的票怎么做帐呢,还没有去认证的

2018-4-17 0:0:0 wondial

急问!收到这样的票怎么做帐呢,还没有去认证的

急问!收到这样的票怎么做帐呢,还没有去认证的

借:管理费用等 2604.62
借:管理费用—车船税 107.64
借:应交税费—待抵扣进项税 156.28
贷:银行存款等 2868.54
借管理费用2604.62
应交税费-应交增值税-进项税156.28
贷银行存款2760.9
--这样做,资产负债表里应缴税费就会有数额了,6月份有进项留底的38.84,加上这个还没有认真的进项156.28,38.84+156.28=195.12,那资产负债表里就会有-195.12了,这样对吗
--而且易代账里没有 应缴税费-待抵扣进项税 这个科目,是要自己添加吗
--直接入进项税?还没有抵扣的也是这么做?
--而且现在我6月份的财务报表已经提交了,好像不能改了,我之前直接全部借管理费用,贷银行存款了,现在改不了了吧
@以后如是:做完张就要求当月抵扣以保证相符
--啊,一定要当月抵扣掉吗?那是不是当月不入账,等要抵扣了再入账可以吗?我之前做借管理费用,贷银行存款了额,原始凭证附的是发票联那张,现在又已经上传了6月份的报表了改不了了,目前我这种情况该怎么做好呢
@以后如是:可以做进项转出,保证二者一致
@以后如是:你报表可以做撤销,或者作废的,重新申报
--怎么做呢?按你说的当月就要抵扣,可是6月本来进项就大于销项了,没必要再认证抵扣了额,留着下个月抵扣的啊。还有如果做进项了,到时候资产负债表里的应缴税费就有数额了,6月份有进项留底的38.84,加上这个还没有认真的进项156.28,38.84+156.28=195.12,那资产负债表里就会有-195.12了,这样对吗?
@ljm1448109291:现在好像不能撤销了,没有这个按钮了

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原因分析:固定资产累计折旧比实际多一个月,是因为在录入原始卡片的时候,手工录入“累计折旧”的时候,已经多录入一个月的折旧。
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