请问,核算管理年结后,点击期初为什么不能选择仓库,期初数据出不来。
2018-5-8 0:0:0 wondial请问,核算管理年结后,点击期初为什么不能选择仓库,期初数据出不来。
请问,核算管理年结后,点击期初为什么不能选择仓库,期初数据出不来。[]T3年结后不能直接去看期初,可通过收发存查看--总账可以看,核算管理不能看?@戒FNZ:恭喜你,答对了,加10分--我看15年的核算期初正常,看年结的16年期初仓库那里是灰色的不让我选,无法看。--那不是意味着年结后的核算管理无法修改期初?不是无法
1.盘点
2.不年结购销存,用导入既然看不到期初,然后可以用导入修改期初?这不是互相矛盾?不年结就能看到啦。如果不想用年结,建议升级T+或者U8那我年结后想修改期初怎么改盘点呀年结后业务的期初只能从帐表查看。真是蛋疼的设置@戒FNZ:兄弟,淡定,淡定。熟能生巧,需求了解多一点会更好
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库存管理中有部分存货数量为零而件数为负数的,造成无法入库 库存管理中有部分存货数量为零而件数为负数的,造成无法入库
问题号: | 14107 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 库存管理中有部分存货数量为零而件数为负数的,造成无法入库 |
适用产品: | 8.21 |
问题名称: | 库存管理中有部分存货数量为零而件数为负数的,造成无法入库 |
问题现象: | 库存管理中有部分存货数量为零而件数为负数的,造成无法入库 |
问题原因: | 由于8.21的浮动换算率造成的 |
解决方案: | 通过查询分析器写入语句 use ufdata_001_2006 update CurrentStock set iNum=0 where (iQuantity=0) and (iNum0 ) 将数量为零而件数不为零的存货的件数清零 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |

用友财务通基础版2005不能结帐财务通基础版2005不能结帐
财务通基础版2005-不能结帐
自动编号: | 5836 | 产品版本: | 财务通基础版2005 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 3 | 关 键 字: | 9 |
问题名称: | 不能结帐 | ||
问题现象: | 现在200年7月,8月不能结帐,因为对帐不平,(1)我把7.8月份的凭证删除以后,7月还是不能结帐,对帐不平的数据是在没有删除凭证以前数,(2)并且8月份的凭证不能在8月审核,记帐.查询。 | ||
原因分析: | 将7、8月份的凭证全部删除,然后到数据库中执行如下语句对错误记录进行删除: update gl_accsum set mb=0,md=0,mc=0,me=0 where iperiod in (7,8,9,10,11,12) delete from gl_accvouch where iperiod in (7,8,9,10,11,12) 然后对六月份反结账,重新记帐即可。 | ||
解决方案: | 将7、8月份的凭证全部删除,然后到数据库中执行如下语句对错误记录进行删除: update gl_accsum set mb=0,md=0,mc=0,me=0 where iperiod in (7,8,9,10,11,12) delete from gl_accvouch where iperiod in (7,8,9,10,11,12) 然后对六月份反结账,重新记帐即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友U8.6116中的产品入库单生成的凭证中的金额比实际金额多出一倍U8.6116中的产品入库单生成的凭证中的金额比实际金额多出一倍
U8.61-16中的产品入库单生成的凭证中的金额比实际金额多出一倍
自动编号: | 1795 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 16中的产品入库单生成的凭证中的金额比实际金额多出一 |
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解决方案: | 将ia_subsidiary中的重复记录删除并重算ia_summary表 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |

防范工程资金管控风险防范工程资金管控风险
资金控制是现代财务管理的核心内容。实务中不断出现的财务造假、舞弊案件,尤其是世纪之交安然、安达信的财务丑闻,使得内部控制日趋为人们所重视,而资金控制正是内部控制的重要环节。
我国企业资金控制现状及普遍问题
21世纪以来,国外的企业资金控制、资金管理已经进入成熟阶段,而我国在技术方面的落后与创新反应的迟钝,以及传统企业、中小企业的管理观念陈旧,都导致资金控制的技术支撑无法实现,方式方法也相对落后。即使是大型国有企业的高级资金管理人员也难以全面深入理解现代化的资金控制理念,也没有足够的动力去推行现代化资金控制方式的实施。
总的说来,我国企业在资金控制方面普遍存在以下几个问题。
一是资金控制理念落后。国企领导在较短的任期时间内为了保证“不犯错误”,严格控制企业资金,过激规避风险,以致企业项目投资几乎不变,企业发展几乎停滞,难以接受现代化的资金控制理念。
而对于中小企业、个体户,或则说现实中的“包工头”等以老板集权形式控制企业的公司而言,企业资金完全由老板一人控制,企业账户和老板私人账户混淆不清,资金的筹集和投放均由老板拍板决定,财会人员只负责核算并无权干涉风险评估和资金预算。
二是资金控制方式落后,资金效率低下。我国的经济发展有目共睹,企业规模也不断壮大,但传统手工控制资金的方式仍然较为普遍。一方面原因在于缺乏技术支持,另一方面由于观念落后,很多企业在资金筹集、投放,资金划转等各类实际业务操作环节仍然停留在以手工处理为主的阶段,资金控制方式落后,降低了资金周转速度,资金效率低下。
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用友暂估问题_0暂估问题
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
会计职场堪比宫斗剧
近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
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浅议电算化会计中若干会计方法
浅议电算化会计中若干会计方法浅议电算化会计中若干会计方法
一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。用友t3怎么备份
用友t3怎么备份
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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管理软件
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
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挂上往来辅助核算之后在总账期初余额里录入期初,后来发现录错了,接着就取消往来辅助核算,直接清空总账期初余额表面的金额(下图红色),却没有删除期初余额往来中的明细(下图蓝色)