我期初未试算平衡的时侯,我直接做凭证,就不能保存凭证,是怎么回事呢
2018-4-19 0:0:0 wondial我期初未试算平衡的时侯,我直接做凭证,就不能保存凭证,是怎么回事呢
我期初未试算平衡的时侯,我直接做凭证,就不能保存凭证,是怎么回事呢[]提示什么了--系统升级未完成,稍后再试@13688432261:你上系统管理里看看有没有什么异常任务--哪里有系统管理那个按钮啊,@13688432261不好意思啊 我没看咱家什么版本的--那我应该是什么版本呢我现在是该怎么做啊,保存不了凭证,那还有啥意思呢--都是直接在网上购买的好会计,还有版本不同吗@13688432261:不是我说的是别的版本 你可以找你买的那个服务商您好,您保存凭证时提示什么了?如果您这方便的话,可以加我Q:247059543,我给您远程看看@郑学滢: 现在有点忙,不忙的时侯再找你吧,谢谢。期初未试算平衡,还是不能保存凭证还是提示的升统未完成升级,不能保存凭证您截个图发一下吧,这样干说,也给您解决不了,或者加我Q,给您远程@郑学滢:你的Q是多少,加不了啊上面已经给您说过了哦,247059543,可以加,回答一下问题就行问一下,如果凭证做完了,期末如何结转呢
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客户无法登录 客户无法登录
问题号: | 13328 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 企业门户 |
行业: | 通用 |
关键字: | 登录 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 客户无法登录 |
问题现象: | 1.登陆失败2.请检查U8服务是否启动 |
问题原因: | 1.MSADOX.DLL未注册2.权限问题 |
解决方案: | 1.注册MSADOX.DLL2.启用GUEST用户 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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U8.52部门科目辅助帐查不到数U8.52部门科目辅助帐查不到数
U8.52-部门科目辅助帐查不到数
自动编号: | 12100 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | WEB财务 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----WEB财务 | 关 键 字: | 部门科目辅助帐 |
问题名称: | 部门科目辅助帐查不到数 | ||
问题现象: | 帐套主管可以在WEB财务的部门科目辅助帐中查到所有数据,而一般操作员(此操作员被赋予所有权限但并非帐套主管)只能查询本年有发生的部门科目帐,本年无发生但是有年初数的科目都查不到 | ||
原因分析: | 程序控制不严密造成的错误 | ||
解决方案: | 到技术支持网站下在最新的财务WEB补丁文件ufwebacc.dll 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |

T1中有发票管理这个模块吗?在哪里有?-保质期的管理在哪里? T1中有发票管理这个模块吗?在哪里有?保质期的管理在哪里?[]
信息中心,钱流信息,发票管理
软件中的发票管理只是一个记录作用,没有实际意义的
商品成本算法是手工指定的,商品信息界面就可以录入保质期了发票管理只能选择一段时间来查看的吗?只有这样查看是吗?也不能分发票类型查询、还不能打印发票?我还想咨询下,有个客户是汽车行业的,他卖了润滑油,对这个润滑油设个期限,假如到1年的话,软件自动提醒客户,然后我客户就给车主打电话换油。这个可以设置成保质期吗?@马晓萍jqQ:进入发票管理,可以选择查询时间的
高级操作,发票类型,可以选择增票,普票信息进行查看
不可以打印发票的@马晓萍jqQ:商品成本算法选择手工指定,输入保质期一年,入库的时候,将出厂日期输入进去
辅助中心,启动报警,里面有保质期报警的启动报警是直接这样打开就能报警吗?
11.5打了补丁后,字体大小在哪里调整啊?@马晓萍jqQ:您仔细看下我的上条答复,参照操作就可以报警了
维护中心,系统配置,界面风格中更改字体大小

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特殊字符_0特殊字符
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东莞市利泰电子有限公司电话号码公司名称: 东莞市利泰电子有限公司 主营业务: 汽车用品倒车可视系统,车载摄像头,LED软条灯饰 公司简介: 感谢关注利泰电子有限公司,利泰是一家以生产汽车电子相关产品为主导的生产型企业,产品包括车用可视倒车系统、摄像头、显示器、装饰软灯条等产品,希望在利泰能找到您满意的产品和服务,谢谢 地址: 广东省东莞市东城区温塘 电子邮件: 联系人: 严先生 手机: 13729919550. 电话号码: 0769-88205607
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浅议电算化会计中若干会计方法
浅议电算化会计中若干会计方法浅议电算化会计中若干会计方法
一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。12.1用友 备份
12.1用友 备份
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。
T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。 T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。[]
备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致 用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
用友T3-用友通应收账款在总账系统明细表中期初余额为10元,但在往来管理客户科目余额表中期初余额为110元.
挂上往来辅助核算之后在总账期初余额里录入期初,后来发现录错了,接着就取消往来辅助核算,直接清空总账期初余额表面的金额(下图红色),却没有删除期初余额往来中的明细(下图蓝色)