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通2005PLUS1销售应收冲应收问题

2016-3-2 0:0:0 wondial

通2005PLUS1销售应收冲应收问题

通2005PLUS1销售应收冲应收问题
12.1普及版-进销存模块-能否实现先出库 同时出库金额为0   之后再确定出库金额

12.1普及版-进销存模块-能否实现先出库 同时出库金额为0 之后再确定出库金额 12.1普及版进销存模块能否实现先出库 同时出库金额为0 之后再确定出库金额[]

您好,请在选项设置中的库存页勾选上零库存出库,然后做进货单的时候,把单据日期改成销货单单据日期或者早于销货单单据日期
@畅捷服务卢儒佳:这种方式会把进货单的金额写到销货单金额为0的单据里吗?
@杨森VFn:没太懂
您好,普及版的存货是移动平均,入库的日期在出库的日期之前,会把成本价反写到出库单上,入库日期如果在出库日期之后,出库类单据上是取不到成本价,做重新计价也不会反写到出库类单据上,另外重新计价上有一个选项是移动平均的存货同一天日期先记入库再记出库。
@畅捷服务卢儒佳:您好必须是移动平均法才可以对吗
@杨森VFn:您好,普及版只支持移动平均的存货。
@畅捷服务卢儒佳:谢谢
不客气哦

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      在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
      出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
      典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
      借:管理费用/招待费(660205)1 200
      贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
      当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
      此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
      此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。

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北京天龙瑞德信息技术有限责任公司
问题版本:12-通2005plus1问题模块:9-购销存
所属行业:0-通用问题状态:http://yun.kuaiji66.com公示
关 键 字:销售适用产品:通2005、通10.0
补 丁 号:开放状态:用友云基地注册用户
原问题号:提交时间:2005-12-26 14:03:00
问题名称:通2005PLUS1销售应收冲应收问题
问题现象:在通2005PLUS1销售里应收冲应收,金额在明细里反应在本期应收的负数,而应付冲应收,却反映在本期回收,应收冲应收也应当反映在本期回收,不会作为本期应收的负数,这样就不能准确反映本期发生的应收款,就会出现,本期应收会出现负数(当应收冲应收大过本期应收的时候),请跟进!
原因分析:两种业务不一样,所以处理方式不同。应收冲应收是财务上的一种处理手段,即不形成收款的同时减少一家客户的应收而增加另一家客户的应收,其中一家的应收减少,增到另一家客户处,并未形成真正的收款,是一个并帐的过程,并帐处理咱们的软件中采用的是先回冲一家的应收,然后增加另一家的应收;而应付冲应收,是一种转帐的行为,即把客户欠你的款项转移抵减你欠供应商的款项,他不存在回冲抵减的步骤,所以软件的处理方式不同。 应收冲应收,对于单个客户看来应收是减少了,但是对于企业来说,应收并没有变化!而应付冲应收,则企业的应付和应收确实都减少了。 不知道这么说,您是不是理解了。这个问题和帐套无关。 应收冲应收,两种做法:一种是软件的处理方法,对于客户来说,实际的总的应收没有变化,只是从一个客户转移到了另外一个客户;第二种做法:就是您所说的那种,对于企业来说,总的应收增加了或者说总的收入增加了,应为冲销不用负数冲销的话,在另一个方向做业务来说,其实相当与A客户收回了货款,而B客户增加了应收,而且以后也是要收回货款的,这样的话,最终企业的收入增加了。 想一下:借:应收帐款-A客户 100 借:应收帐款-B客户 -100
解决方案:两种业务不一样,所以处理方式不同。应收冲应收是财务上的一种处理手段,即不形成收款的同时减少一家客户的应收而增加另一家客户的应收,其中一家的应收减少,增到另一家客户处,并未形成真正的收款,是一个并帐的过程,并帐处理咱们的软件中采用的是先回冲一家的应收,然后增加另一家的应收;而应付冲应收,是一种转帐的行为,即把

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财务通基础版821-科目类型如何修改

自动编号:4487产品版本:财务通基础版821
产品模块:总账所属行业: 通用
适用产品:财务通关 键 字:总帐
问题名称:科目类型如何修改
问题现象:客户使用了半年后发现自己增加的会计科目的科目类型有问题
   把损益类的设成资产类的了?
   现咱如何修改?
   
原因分析:修改CODE表中的第一个字段和第二个字段分别为“资产”、“ZC”即可。请修改前备份数据,修改后,请检查相关帐簿是否数据准确,准确无误后再做后续业务。
   
解决方案:修改CODE表中的第一个字段和第二个字段分别为“资产”、“ZC”即可。请修改前备份数据,修改后,请检查相关帐簿是否数据准确,准确无误后再做后续业务。
   

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U8.51-检查不到加密盒

自动编号:15548产品版本:U8.51
产品模块:系统环境所属行业: 通用
适用产品:851关 键 字:检查不到加密盒
问题名称:检查不到加密盒
问题现象:检查不到加密盒
原因分析:环境问题
解决方案:用户服务器的主板电池没电了,每次关机后重启都会恢复主板的默认设置,而主板的并口默认是关闭的,打开即可

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